85B42086.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0020860000  │              │              │              │
  │33│  │  │國立屏東師範學│       574,215│       569,189│         5,026│國立屏東師範學院本年度預算數 574,215千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 569,189千元,增加 5,026千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5120860100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        56,041│        51,370│         4,671│
  │  │  │  │  5120860101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        56,041│        51,370│         4,671│1.本年度預算數56,041千元,包括人事費43,296千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,798千元,維護費 5,546千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,389千元,獎勵及濟助費 700千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,936千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,699千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,363千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列設施養護費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教職員12人,增列統籌事務費 109
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費13千元,上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 259千元,合共 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推動科技研究發展經費 936千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)雜項支出 470千元,以工本費等收入支應,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 472千元。
  │  │  │  │  5120862000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       299,127│       288,235│        10,892│
  │  │  │  │  5120862001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       263,762│       249,137│        14,625│1.本年度預算數 263,762千元,包括人事費 213,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  10千元,業務費19,185千元,維護費 3,972千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,材料費 1,360千元,旅運費 1,385千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資24,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 213,710千元,較上年度增加15,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    60千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 4,172千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合自然增班初教系、美勞系、幼教系、音
  │  │  │  │              │              │              │              │      樂系、體育系各一班,以及幼兒師資科減二
  │  │  │  │              │              │              │              │      班,增加教職員12人人事費11,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費50,052千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    大學部 8學系,研究所 1所編列,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 735千元。
  │  │  │  │  5120862002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│進修部教學    │        35,365│        39,098│        -3,733│1.本年度預算數35,365千元,包括人事費23,580千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,915千元,維護費 1,320千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 408千元,材料費 642千元,設備及投資 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為進修部教學工作維持費,以學
  │  │  │  │              │              │              │              │  雜費等收入支應,較上年度減少 3,733千元。
  │  │  │  │  5120862500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│        42,427│        53,840│       -11,413│1.本年度預算數42,427千元,均為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費39,600千元,較上年度減少11,413千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 1,368千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,459千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5120869000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       175,820│       174,944│           876│
  │  │  │  │  5120869002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       165,820│       150,000│        15,820│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建學生宿舍工程,地上八層,地下一層,計19
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,800平方公尺,按每平方公尺22,000元,核列建
  │  │  │  │              │              │              │              │  築費 435,600千元,連同設計監造費20,902千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,工程管理費 3,500千元,合共 460,002千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分四年辦理,除82至84年度已編列 394,182千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  外,本年度編列末期工程款65,820千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少34,180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建行政教學綜合大樓,地上十四層,地下二層
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,計28,000平方公尺,按每平方公尺24,500元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  核列建築費 686,000千元,連同規劃設計監造費
  │  │  │  │              │              │              │              │  34,000千元,工程管理費 5,185千元,鑽探費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元,中央系統空調工程61,056千元,合共 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  86,791千元,分五年辦理,除83、84年度已編列
  │  │  │  │              │              │              │              │  50,800千元外,本年度編列第三年經費 100,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度增加50,000千元。
  │  │  │  │  5120869009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │        10,000│         6,500│         3,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.東校區運動教學球場,總工程費27,122千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  二年辦理,本年度編列第一年經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度道路、排水工程等預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,500千元,如數減列。
  │  │  │  │  5120869010  │              │              │              │
  │  │  │ 3│資訊設備      │             -│         3,444│        -3,444│上年度圖書館自動化設備等預算業已編竣,所列 3
  │  │  │  │              │              │              │              │,444千元如數減列。
  │  │  │  │  5120869011  │              │              │              │
  │  │  │ 4│交通及運輸設備│             -│         2,500│        -2,500│上年度學生宿舍電話語音購置費業已編竣,所列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │,500千元如數減列。
  │  │  │  │  5120869019  │              │              │              │
  │  │  │ 5│其他設備      │             -│        12,500│       -12,500│上年度學生宿舍寢具設備費等業已編竣,所列12,5
  │  │  │  │              │              │              │              │00千元如數減列。
  │  │  │  │  5120869800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           800│           800│             0│仍照上年度預算數編列。
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