85B42101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021010000  │              │              │              │
  │36│  │  │國立臺灣藝術專│        85,407│        88,495│        -3,088│1.國立臺灣藝術專科學校本年度預算數85,407千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │  ,較上年度法定預算數88,495千元,減少 3,088
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 341,441千元,配合國
  │  │  │  │              │              │              │              │  立臺灣藝術專科學校三專部份改制為國立臺灣藝
  │  │  │  │              │              │              │              │  術學院,除移出 252,946千元列入國立臺灣藝術
  │  │  │  │              │              │              │              │  學院外,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  5121010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         2,498│         3,232│          -734│
  │  │  │  │  5121010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         2,498│         3,232│          -734│1.本年度預算數 2,498千元,包括事務費 2,342千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費86,旅運費70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 1,678千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)雜項支出 820千元,以規費收入及其他收入支
  │  │  │  │              │              │              │              │    應,較上年度減少 734千元。
  │  │  │  │  5121012000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        81,474│        79,093│         2,381│
  │  │  │  │  5121012001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        81,474│        79,093│         2,381│1.本年度預算數81,474千元,包括人事費64,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,577千元,維護費 690千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 250千元,設備及投資 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費64,957千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費15,327千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    專科三科編列,較上年度增加 259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)學生巡迴展演經費 1,190千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    82千元。
  │  │  │  │  5121012500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,335│         1,335│             0│1.本年度預算數 1,335千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費41千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)獎助學金 200千元與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)學生工讀金 1,094千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121019000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│             -│         4,000│        -4,000│
  │  │  │  │  5121019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│         4,000│        -4,000│上年度購置全校性 400門電話電子交換總機經費業
  │  │  │  │              │              │              │              │已編竣,所列 4,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5121019800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           100│           835│          -735│編列第一預備金 100千元,較上年度減少 735千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
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