85B42101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021010000 │ │ │ │ │36│ │ │國立臺灣藝術專│ 85,407│ 88,495│ -3,088│1.國立臺灣藝術專科學校本年度預算數85,407千元 │ │ │ │科學校 │ │ │ │ ,較上年度法定預算數88,495千元,減少 3,088 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 341,441千元,配合國 │ │ │ │ │ │ │ │ 立臺灣藝術專科學校三專部份改制為國立臺灣藝 │ │ │ │ │ │ │ │ 術學院,除移出 252,946千元列入國立臺灣藝術 │ │ │ │ │ │ │ │ 學院外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 5121010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 2,498│ 3,232│ -734│ │ │ │ │ 5121010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 2,498│ 3,232│ -734│1.本年度預算數 2,498千元,包括事務費 2,342千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費86,旅運費70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)基本行政工作維持費 1,678千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)雜項支出 820千元,以規費收入及其他收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,較上年度減少 734千元。 │ │ │ │ 5121012000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 81,474│ 79,093│ 2,381│ │ │ │ │ 5121012001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 81,474│ 79,093│ 2,381│1.本年度預算數81,474千元,包括人事費64,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費11,577千元,維護費 690千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 250千元,設備及投資 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費64,957千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費15,327千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 專科三科編列,較上年度增加 259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)學生巡迴展演經費 1,190千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 82千元。 │ │ │ │ 5121012500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 1,335│ 1,335│ 0│1.本年度預算數 1,335千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費41千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)獎助學金 200千元與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)學生工讀金 1,094千元,與上年度同。 │ │ │ │ 5121019000 │ │ │ │ │ │ 4│ │一般建築及設備│ -│ 4,000│ -4,000│ │ │ │ │ 5121019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ -│ 4,000│ -4,000│上年度購置全校性 400門電話電子交換總機經費業 │ │ │ │ │ │ │ │已編竣,所列 4,000千元如數減列。 │ │ │ │ 5121019800 │ │ │ │ │ │ 5│ │第一預備金 │ 100│ 835│ -735│編列第一預備金 100千元,較上年度減少 735千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |