85B42102.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021020000 │ │ │ │ │37│ │ │國立臺北工業專│ 348,220│ 378,873│ -30,653│1.國立臺北工業專科學校本年度預算數 348,220千 │ │ │ │科學校 │ │ │ │ 元,較上年度法定預算數 378,873千元,減少30 │ │ │ │ │ │ │ │ ,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 926,772千元,配合國 │ │ │ │ │ │ │ │ 立臺北工業專科學校三專部份改制為國立臺北技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術學院,除移出 547,899千元,列入國立臺北技 │ │ │ │ │ │ │ │ 術學院外,淨計如表列上年度預算數。 │ │ │ │ 5121020100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 13,654│ 14,969│ -1,315│ │ │ │ │ 5121020101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 13,654│ 14,969│ -1,315│1.本年度預算數13,654千元,包括人事費 4,587千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 5,341千元,維護費 273千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,183千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,587千元,較上年度核實減列人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費 948千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 7,267千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 137千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列非消耗品 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列土地租金99千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依退休退職人數核實增列退休退職人員三節 │ │ │ │ │ │ │ │ 慰問金38千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列首長特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)雜項支出 1,800千元,以報名費等收入支應, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 504千元。 │ │ │ │ 5121022000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 328,005│ 358,291│ -30,286│ │ │ │ │ 5121022001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 271,965│ 297,265│ -25,300│1.本年度預算數 271,965千元,包括人事費 233,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 42千元,業務費14,778千元,維護費 8,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 135千元,材料費 2,800千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資12,710千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 233,342千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 1,197千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費36,315千元,按現有 │ │ │ │ │ │ │ │ 專科 7科編列,較上年度減少26,302千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理暑修班經費 2,308千元,以學雜費收入支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應,與上年度相同。 │ │ │ │ 5121022003 │ │ │ │ │ │ │ 2│附設補校教學 │ 53,323│ 58,309│ -4,986│1.本年度預算數53,323千元,包括人事費46,440千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,220千元,維護費 213千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 250千元,材料費 200千元,設備及投資 3,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為基本教學工作維持費,以附設 │ │ │ │ │ │ │ │ 補校學雜費等收入支應,較上年度減少 5,181千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 5121022031 │ │ │ │ │ │ │ 3│建教合作 │ 2,717│ 2,717│ 0│1.本年度預算數 2,717千元,包括人事費 1,635千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 816千元,設備及投資 266千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 5121022500 │ │ │ │ │ │ 3│ │學生公費及獎助│ 5,613│ 5,613│ 0│1.本年度預算數 5,613千元,全數為獎勵及濟助費 │ │ │ │學金 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學生公費 579千元,較上年度增加42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)學生工讀金 5,034千元,較上年度減少42千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5121029800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 948│ -│ 948│編列第一預備金如列數。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |