85B42108.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021080000  │              │              │              │
  │42│  │  │國立臺中商業專│       742,002│       725,837│        16,165│國立臺中商業專科學校本年度預算數 742,002千元
  │  │  │  │科學校        │              │              │              │,較上年度法定預算數 725,837千元,增加16,165
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5121080100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       102,140│        94,674│         7,466│
  │  │  │  │  5121080101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       102,140│        94,674│         7,466│1.本年度預算數 102,140千元,包括人事費83,442
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 9,935千元,維護費 4,594千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 3,899千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費66,642千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費14,898千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列辦公器具養護費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依校區使用面積核實減列設施養護費 5千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出20,600千元,以招生報名費、重補修
  │  │  │  │              │              │              │              │    學分費收入支應,較上年度增加 5,105千元。
  │  │  │  │  5121082000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       627,915│       625,493│         2,422│
  │  │  │  │  5121082001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       471,402│       459,840│        11,562│1.本年度預算數 471,402千元,包括人事費 394,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  91千元,業務費29,047千元,維護費 9,380千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 579千元,材料費 6,105千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資31,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 394,891千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費13,829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費76,511千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年制七科,二年制六科編列,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,267千元。
  │  │  │  │  5121082003  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設補校教學  │       153,653│       161,293│        -7,640│1.本年度預算數 153,653千元,包括人事費 112,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  47千元,業務費13,096千元,維護費12,484千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 620千元,材料費 1,417千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資13,589千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,716千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)空中商專教學工作維持費58,238千元,以學分
  │  │  │  │              │              │              │              │    費實習費收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商業專科教學工作維持費56,744千元,以學分
  │  │  │  │              │              │              │              │    費收入支應,較上年度減少 8,684千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)高級商業教學工作維持費 8,955千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  5121082031  │              │              │              │
  │  │  │ 3│建教合作      │         2,860│         4,360│        -1,500│1.本年度預算數 2,860千元,包括人事費 2,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 560千元,維護費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為建教合作工作維持費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度減少 1,500千元。
  │  │  │  │  5121082500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         5,786│         4,509│         1,277│1.本年度預算數 5,786千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 496千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 5,290千元,較上年度增加 1,277
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5121089000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         5,000│             -│         5,000│
  │  │  │  │  5121089010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         5,000│             -│         5,000│商設科專業教學電腦主機 5,000千元。
  │  │  │  │  5121089800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,161│         1,161│             0│仍照上年度預算數編列。
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