85B42131.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021310000  │              │              │              │
  │50│  │  │國立僑生大學先│       198,301│       184,488│        13,813│國立僑生大學先修班本年度預算數 198,301千元,
  │  │  │  │修班          │              │              │              │較上年度法定預算數 184,488千元,增加13,813千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │  5121310100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        49,563│        45,905│         3,658│
  │  │  │  │  5121310101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        49,563│        45,905│         3,658│1.本年度預算數49,563千元,包括人事費42,548千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,527千元,維護費 3,668千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 580千元,特別費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費42,548千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持 7,015千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     698千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依校區使用面積核實減列設施養護費22千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 247千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列稅金23千元,保險費 3千元,非消
  │  │  │  │              │              │              │              │      耗品 237千元,合共 263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5121312000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       135,422│       133,808│         1,614│
  │  │  │  │  5121312001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       135,422│       133,808│         1,614│1.本年度預算數 135,422千元,包括人事費 115,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元,業務費11,712千元,維護費 943千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 578千元,設備及投資 6,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 115,989千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 1,671千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費19,433千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    34班編列,較上年度減少57千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務費 191千元。
  │  │  │  │  5121312500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         2,736│         2,736│             0│1.本年度預算數 2,736千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為學生工讀金,與上年度同。
  │  │  │  │  5121319000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│        10,159│         1,618│         8,541│
  │  │  │  │  5121319009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         7,570│         1,618│         5,952│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.各館、宿舍整修防漏及水塔、蓄水池圍牆修護等
  │  │  │  │              │              │              │              │  工程經費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.消防設備水管更換等工程經費 5,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度校舍修漏及水管整修等工程預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 1,618千元如數減列。
  │  │  │  │  5121319010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           589│             -│           589│個人電腦網路設備等購置費 589千元。
  │  │  │  │  5121319019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,000│             -│         2,000│學生課桌椅等設備購置費 2,000千元。
  │  │  │  │  5121319800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           421│           421│             0│仍照上年度預算數編列。
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