85B42132.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021320000  │              │              │              │
  │51│  │  │國立華僑實驗高│       226,860│       207,614│        19,246│國立華僑實驗高級中學本年度預算數 226,860千元
  │  │  │  │級中學        │              │              │              │,較上年度法定預算數 207,614千元,增加19,246
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │  5121320100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        75,986│        65,056│        10,930│
  │  │  │  │  5121320101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        75,986│        65,056│        10,930│1.本年度預算數75,986千元,包括人事費38,133千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費30,173千元,維護費 3,848千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,700千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,133千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費35,448千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9,330千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依實際需要減列車輛保險費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準減列校區環境維護費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合公告地價調整增加校地租金 7,121千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列員工上下班車票費等旅運費 2,217
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 2,405千元,以游泳池門票及場地設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備管理收入支應,較上年度增加 465千元。
  │  │  │  │  5121322000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       147,982│       139,666│         8,316│
  │  │  │  │  5121322001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       147,982│       139,666│         8,316│1.本年度預算數 147,982千元,包括人事費 129,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  89千元,業務費11,642千元,維護費 779千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 772千元,設備及投資 5,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 129,389千元,教上年度增加 8,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待預經費 3,919千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 4,552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費18,593千元,按現有57班
  │  │  │  │              │              │              │              │    編列,較上年度淨減 155千元。
  │  │  │  │  5121322500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         2,355│         2,355│             0│1.本年度預算數 2,355千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 981千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,374千元,與上年度同。
  │  │  │  │  5121329800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           537│           537│             0│仍照上年度預算數編列。
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