85B42133.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021330000  │              │              │              │
  │52│  │  │國立臺灣師範大│       341,068│       304,799│        36,269│國立臺灣師範大學附屬高級中學本年度預算數 341
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │,068千元,較上年度法定預算數 304,799千元,增
  │  │  │  │              │              │              │              │加36,269千元。
  │  │  │  │  5121330100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        41,696│        34,288│         7,408│
  │  │  │  │  5121330101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        41,696│        34,288│         7,408│1.本年度預算數41,696千元,包括人事費28,193千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 6,054千元,維護費 4,028千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,289千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,193千元,較上年度淨增 3,979
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 1,529千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,237千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,163千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依校區使用面積核實增列設施養護費14千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列員工上下班車票費 1,194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 2,266千元,以場地設備管理收入、
  │  │  │  │              │              │              │              │    服務收入等支應。
  │  │  │  │  5121332000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       287,782│       267,225│        20,557│
  │  │  │  │  5121332001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       287,782│       267,225│        20,557│1.本年度預算數 287,782千元,包括人事費 259,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元,業務費14,621千元,維護費 2,857千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,020千元,材料費 1,640千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 8,000千元,獎勵及濟助費 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 259,304千元,較上年度淨增16,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    21千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費12,284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 4,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費25,521千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 3,825千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,185千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列材料費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合減免國中、小學教科書費政策,增列教
  │  │  │  │              │              │              │              │      科書籍費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列水電清潔費 716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列運動場地維護費 829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列圖書儀器設備費 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)實驗教學工作維持費 2,683千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 149千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列42千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列實驗教學業務費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)音樂班巡迴公演費 274千元,較上年度減少38
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │  5121332500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         4,744│         2,440│         2,304│1.本年度預算數 4,744千元,為獎勵及濟助費。
  │  │  │  │學金          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 702千元,較上年度增加 330千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工讀金 4,042千元,較上年度淨增 1,974千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列學生工讀金 426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列獎勵優秀國中生升學本校獎學金 2,400
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  5121339000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         6,000│             -│         6,000│
  │  │  │  │  5121339009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         6,000│             -│         6,000│游泳池及校舍整修工程款 6,000千元。
  │  │  │  │  5121339800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           846│           846│             0│仍照上年度預算數編列。
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