85B42134.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021340000  │              │              │              │
  │53│  │  │國立高雄師範大│       100,111│        90,933│         9,178│國立高雄師範大學附屬高級中學本年度預算數 100
  │  │  │  │學附屬高級中學│              │              │              │,111千元,較上年度法定預算數90,933千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │ 9,178千元。
  │  │  │  │  5121340100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        13,940│        13,228│           712│
  │  │  │  │  5121340101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        13,940│        13,228│           712│1.本年度預算數13,940千元,包括人事費11,694千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 885千元,維護費 393千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   836千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,694千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 703千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,246千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列非消耗品 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務實際需要增列旅費70千元及員工上下
  │  │  │  │              │              │              │              │      班交通費36千元,合共 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │  5121342000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        78,393│        77,161│         1,232│
  │  │  │  │  5121342001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        78,393│        77,161│         1,232│1.本年度預算數78,393千元,包括人事費69,812千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,649千元,維護費 320千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 299千元,材料費 613千元,設備及投資 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費69,812千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 8,056千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    高中12班,國中12班,國小 6班,及補校國中
  │  │  │  │              │              │              │              │     3班,國小 3班編列。較上年度淨增 578千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列材料費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合減免國中、小學教科書費政策,增列教
  │  │  │  │              │              │              │              │      科書籍費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)培育優秀運動員經費 525千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    78千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列材料費 7千元。
  │  │  │  │  5121342500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,309│           329│           980│1.本年度預算數 1,309千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 113千元,較上年度增加 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,196千元,較上年度增列獎勵優
  │  │  │  │              │              │              │              │    秀國中生升學本校獎學金 870千元。
  │  │  │  │  5121349000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         6,254│             -│         6,254│
  │  │  │  │  5121349009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         5,370│             -│         5,370│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.教室鐵窗及欄杆等整修工程 3,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.電壓改善等工程 2,270千元。
  │  │  │  │  5121349019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           884│             -│           884│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.平台鋼琴 2台購置費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.圖書館活動書架購置費 384千元。
  │  │  │  │  5121349800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           215│           215│             0│仍照上年度預算數編列。
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