85B42135.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021350000  │              │              │              │
  │54│  │  │國立彰化師範大│       368,916│       287,247│        81,669│國立彰化師範大學附屬高級工業職業學校本年度預
  │  │  │  │學附屬高級工業│              │              │              │算數 368,916千元,較上年度法定預算數 287,247
  │  │  │  │職業學校      │              │              │              │千元,增加81,669千元。
  │  │  │  │  5121350100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,776│        32,776│             0│
  │  │  │  │  5121350101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,776│        32,776│             0│1.本年度預算數32,776千元,包括人事費24,003千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,063千元,維護費 2,488千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,090千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,003千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 7,773千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)雜項支出 1,000千元,以招生報名費收入支應
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │  5121352000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │       210,941│       202,272│         8,669│
  │  │  │  │  5121352001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │       156,844│       148,175│         8,669│1.本年度預算數 156,844千元,包括人事費 133,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,業務費 5,314千元,維護費 1,320千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 459千元,材料費 5,625千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資10,572千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 133,554千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 7,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費23,290千元,按現有
  │  │  │  │              │              │              │              │    60班編列,較上年度增加 1,169千元。
  │  │  │  │  5121352003  │              │              │              │
  │  │  │ 2│附設補校教學  │        54,097│        54,097│             0│1.本年度預算數54,097千元,包括人事費49,907千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,333千元,維護費 188千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 223千元,材料費 1,446千元,設備及投資 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,966千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)高級工業教學維持費20,131千元,其中18,610
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元以附設補校雜費收入支應,與上年度同。
  │  │  │  │  5121352500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         1,509│         1,509│             0│1.本年度預算數 1,509千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數與上年度同,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 1,344千元。
  │  │  │  │  5121359000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│       123,000│        50,000│        73,000│
  │  │  │  │  5121359002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │       120,000│        45,000│        75,000│興建教育資料中心暨圖書館大樓工程,地上五層,
  │  │  │  │              │              │              │              │地下一層,計 9,720平方公尺,按每平方公尺22,4
  │  │  │  │              │              │              │              │07元,核列建築費 217,791千元,連同規劃設計監
  │  │  │  │              │              │              │              │造費11,906千元,工程管理費 2,058千元,合共 2
  │  │  │  │              │              │              │              │31,755千元,分四年辦理,除83、84年度已編列55
  │  │  │  │              │              │              │              │,000千元外,本年度編列第三年經費 120,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,較上年度增加75,000千元。
  │  │  │  │  5121359011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           566│             -│           566│汰換1985年份教學實習用車一部。
  │  │  │  │  5121359019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,434│         5,000│        -2,566│1.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)各類科教學實習設備費 2,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度充實各類科教學實習設備費預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 5,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  5121359800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           690│           690│             0│仍照上年度預算數編列。
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