85B42136.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021360000  │              │              │              │
  │55│  │  │國立金門高級中│       131,853│       118,486│        13,367│國立金門高級中學本年度預算數 131,853千元,較
  │  │  │  │學            │              │              │              │上年度法定預算數 118,486千元,增加13,367千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5121360100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        24,991│        22,641│         2,350│
  │  │  │  │  5121360101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        24,991│        22,641│         2,350│1.本年度預算數24,991千元,包括人事費21,114千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,020千元,維護費 1,925千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 800千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,114千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,353千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,877千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 997千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依規定標準增列統籌事務費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列非消耗品79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積核實增列房屋建築修繕費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列員工上下班車票費 189千元。
  │  │  │  │  5121362000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        96,089│        87,772│         8,317│
  │  │  │  │  5121362001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        96,089│        87,772│         8,317│1.本科目上年度預算數89,392千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出獎勵優秀國中生升學本校獎學金 1,620千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「學生公費及獎助學金」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數96,089千元,包括人事費88,659千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,973千元,維護費 150千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 800千元,設備及投資 2,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費88,659千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 8,313千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 7,430千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加 4千元。
  │  │  │  │  5121362500  │              │              │              │
  │  │ 3│  │學生公費及獎助│         2,175│         1,916│           259│1.本科目上年度預算數 296千元,配合科目調整,
  │  │  │  │學金          │              │              │              │  由「教學訓輔」科目移入 1,620千元,合共如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,175千元,全數為獎勵及濟助費
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)學生公費38千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)學生工讀金 2,137千元,較上年度增加 259千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5121369000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         8,298│         5,857│         2,441│
  │  │  │  │  5121369002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         3,600│             -│         3,600│興建學生廁所工程款 3,600千元。
  │  │  │  │  5121369009  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他建築      │         2,000│         5,309│        -3,309│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.校區道路及水溝工程經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度興建棒球場基礎工程預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │   5,309千元如數減列。
  │  │  │  │  5121369011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│           548│          -548│上年度汰換公務轎車一輛預算業巳編竣,所列 548
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │  5121369019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         2,698│             -│         2,698│汰換教室窗廉、燈具、置物櫃、辦公桌椅及更新學
  │  │  │  │              │              │              │              │生沬浴設備等 2,698千元。
  │  │  │  │  5121369800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           300│           300│             0│仍照上年度預算數編列。
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