85B42151.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021510000  │              │              │              │
  │60│  │  │國立臺北師範學│        81,037│        75,423│         5,614│國立台北師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │81,037千元,較上年度法定預算數75,423千元,增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 5,614千元。
  │  │  │  │  5121510100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        14,025│        12,849│         1,176│
  │  │  │  │  5121510101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        14,025│        12,849│         1,176│1.本年度預算數14,025千元,包括人事費10,759千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,190千元,維護費 782千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,162千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,759千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 933千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,266千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 243千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依房舍使用面積核實增列房屋建築修繕費等
  │  │  │  │              │              │              │              │       264千元。
  │  │  │  │  5121512000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        64,862│        62,374│         2,488│
  │  │  │  │  5121512001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        64,862│        62,374│         2,488│1.本年度預算數64,862千元,包括人事費59,025千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,786千元,維護費 622千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 537千元,設備及投資 892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,025千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,925千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,837千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度配合減免中、小學教科書籍費政策增列教科
  │  │  │  │              │              │              │              │    書籍費等 563千元。
  │  │  │  │  5121519000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,950│             -│         1,950│
  │  │  │  │  5121519009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         1,200│             -│         1,200│自強樓地下室多功能活動室整修工程經費如列數。
  │  │  │  │  5121519019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           750│             -│           750│教學設備、保全設備及一般行政設備費購置費如列
  │  │  │  │              │              │              │              │費。
  │  │  │  │  5121519800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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