85B42153.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021530000  │              │              │              │
  │62│  │  │國立臺中師範學│        64,933│        62,199│         2,734│國立臺中師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │64,933千元,較上年度法定預算數62,199千元,增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 2,734千元。
  │  │  │  │  5121530100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         8,742│         8,680│            62│
  │  │  │  │  5121530101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         8,742│         8,680│            62│1.本年度預算數 8,742千元,包括人事費 6,573千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 856千元,維護費 477千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   704千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,573千元,較上年度淨增 102千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,169千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列40千元。
  │  │  │  │  5121532000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        54,194│        52,107│         2,087│
  │  │  │  │  5121532001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        54,194│        52,107│         2,087│1.本年度預算數54,194千元,包括人事費49,119千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,819千元維護費 194千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   114千元,材料費 361千元,設備及投資 1,587
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費49,119千元,較上年度淨增 1,453
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,497千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,075千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 634千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減免中、小學教科書籍費政策,增列教
  │  │  │  │              │              │              │              │      科書籍費等 674千元。
  │  │  │  │  5121539000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,797│         1,212│           585│
  │  │  │  │  5121539009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         1,797│         1,212│           585│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.活動中心、地下廊道高架、採光雨棚及教室損壞
  │  │  │  │              │              │              │              │  修復等工程經費 1,797千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度教室修建設備、改善及美化教學環境等工
  │  │  │  │              │              │              │              │  程預算業已編竣,所列 1,212千元,如數減列。
  │  │  │  │  5121539800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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