85B42153.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021530000 │ │ │ │ │62│ │ │國立臺中師範學│ 64,933│ 62,199│ 2,734│國立臺中師範學院附設實驗國民小學本年度預算數 │ │ │ │院附設實驗國民│ │ │ │64,933千元,較上年度法定預算數62,199千元,增 │ │ │ │小學 │ │ │ │加 2,734千元。 │ │ │ │ 5121530100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 8,742│ 8,680│ 62│ │ │ │ │ 5121530101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 8,742│ 8,680│ 62│1.本年度預算數 8,742千元,包括人事費 6,573千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 856千元,維護費 477千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 704千元,特別費 132千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 6,573千元,較上年度淨增 102千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 114千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,169千元,較上年度依 │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費緊縮原則核實減列40千元。 │ │ │ │ 5121532000 │ │ │ │ │ │ 2│ │教學訓輔業務 │ 54,194│ 52,107│ 2,087│ │ │ │ │ 5121532001 │ │ │ │ │ │ │ 1│教學訓輔 │ 54,194│ 52,107│ 2,087│1.本年度預算數54,194千元,包括人事費49,119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,819千元維護費 194千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 114千元,材料費 361千元,設備及投資 1,587 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費49,119千元,較上年度淨增 1,453 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,497千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本教學訓輔工作維持費 5,075千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 634千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合減免中、小學教科書籍費政策,增列教 │ │ │ │ │ │ │ │ 科書籍費等 674千元。 │ │ │ │ 5121539000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 1,797│ 1,212│ 585│ │ │ │ │ 5121539009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 1,797│ 1,212│ 585│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.活動中心、地下廊道高架、採光雨棚及教室損壞 │ │ │ │ │ │ │ │ 修復等工程經費 1,797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度教室修建設備、改善及美化教學環境等工 │ │ │ │ │ │ │ │ 程預算業已編竣,所列 1,212千元,如數減列。 │ │ │ │ 5121539800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 200│ 200│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |