85B42155.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021550000  │              │              │              │
  │64│  │  │國立臺南師範學│        64,450│        57,383│         7,067│國立臺南師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │64,450千元,較上年度法定預算數57,383千元,增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 7,067千元。
  │  │  │  │  5121550100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         9,587│         9,465│           122│
  │  │  │  │  5121550101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         9,587│         9,465│           122│1.本年度預算數 9,587千元,包括人事費 7,251千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 611千元,維護費 911千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   682千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,251千元,較上年度核實增列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費不敷數81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,336千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加41千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依房舍使用面積增列房屋建築修繕費10千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加教員 1人,增列統籌事務費 7千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 1千元,上下班車票費17
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合計25千元。
  │  │  │  │  5121552000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        52,310│        47,718│         4,592│
  │  │  │  │  5121552001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        52,310│        47,718│         4,592│1.本年度預算數52,310千元,包括人事費48,613千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,715千元,旅運費 150千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 432千元,設備及投資 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費48,613千元,較上年度增加 6,173
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 1,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列增加教員 1人人事費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費不敷數 3,583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 3,697千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 1,581千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列教學儀器設備費 1,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合減免中、小學教科書籍費政策,增列教
  │  │  │  │              │              │              │              │      科書籍費等 359千元。
  │  │  │  │  5121559000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,353│             -│         2,353│
  │  │  │  │  5121559009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         1,853│             -│         1,853│修建校區圍牆及道路排水改善工程經費如列數。
  │  │  │  │  5121559011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           500│             -│           500│整修校區通訊系統等工程經費如列數。
  │  │  │  │  5121559800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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