85B42156.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0021560000  │              │              │              │
  │65│  │  │國立屏東師範學│        54,705│        50,496│         4,209│國立屏東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │54,705千元,較上年度法定預算數50,496千元,增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 4,209千元。
  │  │  │  │  5121560100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │         9,320│         9,052│           268│
  │  │  │  │  5121560101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │         9,320│         9,052│           268│1.本年度預算數 9,320千元,包括人事費 7,403千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 548千元,維護費 521千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   716千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,403千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 1,917千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列32千元。
  │  │  │  │  5121562000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        43,185│        41,244│         1,941│
  │  │  │  │  5121562001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        43,185│        41,244│         1,941│1.本年度預算數43,185千元,包括人事費39,288千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,452千元,維護費 485千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 180千元,材料費 480千元,設備及投資 1,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,288千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學訓輔工作維持費 3,897千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度配合減免中、小學教科書籍費政策,增列教
  │  │  │  │              │              │              │              │    科書籍費等 485千元。
  │  │  │  │  5121569000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         2,000│             -│         2,000│
  │  │  │  │  5121569009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         2,000│             -│         2,000│泳池過濾機組、安全逃生門圍欄、音樂教室會議室
  │  │  │  │              │              │              │              │天花板吸音工程及幼稚園活動教室鋪設木質地板等
  │  │  │  │              │              │              │              │工程經費如列數。
  │  │  │  │  5121569800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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