85B42158.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021580000  │              │              │              │
  │67│  │  │國立臺東師範學│        81,054│        78,328│         2,726│國立臺東師範學院附設實驗國民小學本年度預算數
  │  │  │  │院附設實驗國民│              │              │              │81,054千元,較上年度法定預算數78,328千元,增
  │  │  │  │小學          │              │              │              │加 2,726千元。
  │  │  │  │  5121580100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        12,583│        11,935│           648│
  │  │  │  │  5121580101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,583│        11,935│           648│1.本年度預算數12,583千元,包括人事費 9,615千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,094千元,維護費 602千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,140千元,特別費 132千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,615千元,較上年伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,968千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 261千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依房舍使用面積核實減列設施養護費 2千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數增列退休退職人員三節
  │  │  │  │              │              │              │              │      慰問金43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列員工上下班車票費 220千元。
  │  │  │  │  5121582000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │教學訓輔業務  │        67,185│        65,393│         1,792│
  │  │  │  │  5121582001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│教學訓輔      │        67,185│        65,393│         1,792│1.本年度預算數67,185千元,包括人事費61,600千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,429千元,維護費 280千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費76千元,材料費 600千元,設備及投資 1,200
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,600千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本教學工作維持費 5,585千元,較上年度配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合減免中、小學教科書籍費政策,增列教科書
  │  │  │  │              │              │              │              │    籍費等 351千元。
  │  │  │  │  5121589000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,086│           800│           286│
  │  │  │  │  5121589009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         1,086│             -│         1,086│整修球場及舖設地磚等工程經費如列數。
  │  │  │  │  5121589010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│           800│          -800│上年度購置行政及教學電腦設備費業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │ 800千元如數減列。
  │  │  │  │  5121589800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           200│           200│             0│仍照上年度預算數編列。
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