85B42171.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021710000 │ │ │ │ │68│ │ │國立中國醫藥研│ 164,620│ 519,689│ -355,069│國立中國醫藥研究所本年度預算數 164,620千元, │ │ │ │究所 │ │ │ │較上年度法定預算數 519,689千元,減少 355,069 │ │ │ │ │ │ │ │千元。 │ │ │ │ 7121710100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 45,240│ 14,918│ 30,322│ │ │ │ │ 7121710101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 38,640│ 10,850│ 27,790│1.本年度預算數38,640千元,包括人事費 9,277千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費19,354千元,維護費 5,990千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,779千元,特別費 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 8,317千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費30,323千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增27,406千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合油價調整增加車輛油料費 2千元及配合 │ │ │ │ │ │ │ │ 新建大樓完工核實增列大樓緊急發電油料費 │ │ │ │ │ │ │ │ 144千元,合共 146千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合新建大樓完工核實增列門禁刷卡保全保 │ │ │ │ │ │ │ │ 險費 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合新建大樓完工核實增列大樓水電其他事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費14,436千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新建大樓完工依房屋實有面積核實伸算 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列房屋建築修繕費 1,434千元及設施養護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,390千元,合共 5,824千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列一次性搬遷費 3,500千元。 │ │ │ │ 7121710102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 6,600│ 4,068│ 2,532│1.本年度預算數 6,600千元,包括業務費 3,600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費 2,000千元,材料費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加中醫藥資料庫輸入建檔等經費 2,532千元。 │ │ │ │ 7121711000 │ │ │ │ │ │ 2│ │研究及實驗 │ 89,230│ 65,621│ 23,609│ │ │ │ │ 7121711020 │ │ │ │ │ │ │ 1│藥物研究與實驗│ 69,640│ 48,746│ 20,894│1.本年度預算數69,640千元,包括人事費20,157千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,115千元,維護費 1,455千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 778千元,材料費10,185千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 25,000千元,委辦費 8,950千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,387千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)藥物研究與實驗業務60,253千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加20,390千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列員工上下班車票費等旅運費 390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列研究設備費20,000千元。 │ │ │ │ 7121711021 │ │ │ │ │ │ │ 2│專著及提要編印│ 6,211│ 6,211│ 0│1.本年度預算數 6,211千元,包括人事費 3,154千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,040千元,旅運費17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 6,211千元,與上年度同,其內容 │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 635千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)專著及提要編印業務 5,576千元。 │ │ │ │ 7121711022 │ │ │ │ │ │ │ 3│中醫學研究 │ 13,379│ 10,664│ 2,715│1.本年度預算數13,379千元,包括人事費 204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,業務費 993千元,旅運費 182千元,委辦費12 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)學術研討及實驗業務 1,379千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 列業務費 715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)委託學術機構研究業務12,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加中醫研究中醫臨床療效之評估委辦費 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ 7121719000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 30,000│ 439,000│ -409,000│ │ │ │ │ 7121719002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ 439,000│ -439,000│上年度興建中國傳統醫學大樓第四期工程款業已編 │ │ │ │ │ │ │ │竣,所列 439,000千元如數減列。 │ │ │ │ 7121719009 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他建築 │ 5,000│ -│ 5,000│新建大樓圍牆、景觀植栽等工程經費 5,000千元。 │ │ │ │ 7121719010 │ │ │ │ │ │ │ 3│資訊設備 │ 9,900│ -│ 9,900│新建大樓電腦光纖網路及設備 9,900千元。 │ │ │ │ 7121719011 │ │ │ │ │ │ │ 4│交通及運輸設備│ 3,000│ -│ 3,000│電話總機(含傳真、電腦數據機)系統外線30門、 │ │ │ │ │ │ │ │內線 200門之設備及線路工程款。 │ │ │ │ 7121719019 │ │ │ │ │ │ │ 5│其他設備 │ 12,100│ -│ 12,100│1.實驗室冷凍櫃購置費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.廚房設備及桌椅購置費 4,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.演講廳內部視聽音響設備購置費 1,400千元。 │ │ │ │ 7121719800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 150│ 150│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |