85B42174.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021740000 │ │ │ │ │71│ │ │國立歷史博物館│ 131,442│ 138,396│ -6,954│國立歷史博物館本年度預算數 131,442千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 138,396千元,減少 6,954千元。 │ │ │ │ 5321740100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 29,295│ 25,658│ 3,637│ │ │ │ │ 5321740101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 28,407│ 24,770│ 3,637│1.本年度預算數28,407千元,包括人事費16,268千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費10,057千元,維護費 1,217千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 595千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,268千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,593千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費12,139千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 2,044千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 1人,減列統籌事 │ │ │ │ │ │ │ │ 務費13千元,辦公器具養護費 1千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]配合公告地價調整增加土地租金 2,108千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整增加車輛油料費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]核實增列其他事務費12千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 5321740102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 888│ 888│ 0│1.本年度預算數 888千元,包括業務費 500千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 388千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數均為業務電腦化經費,與上年度預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算數同。 │ │ │ │ 5321740200 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 98,080│ 98,845│ -765│ │ │ │ │ 5321740220 │ │ │ │ │ │ │ 1│館務活動 │ 98,080│ 98,845│ -765│1.本年度預算數98,080千元,包括人事費37,119千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費44,580千元,維護費 1,708千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 3,803千元,設備及投資10,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費17,643千元,較上年度淨增 305千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 297 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 305千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實增列人事費 297千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)文物之研究與推廣 9,590千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費緊縮原則核實減列 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)文物之展覽與推廣67,348千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運運費緊縮原則核實減列 1,069千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)文物之保存與修復 3,499千元,與上年度預算 │ │ │ │ │ │ │ │ 數同。 │ │ │ │ 5321749000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 3,684│ 13,510│ -9,826│ │ │ │ │ 5321749009 │ │ │ │ │ │ │ 1│其他建築 │ 3,184│ 11,910│ -8,726│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.館舍整修及水電等設施經費 3,184千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度整修館舍及水電監控等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列11,910千元如數減列。 │ │ │ │ 5321749010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 500│ 1,600│ -1,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.電腦網路及不斷電穩壓等設備經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置個人電腦及相關週邊設備等預算業已 │ │ │ │ │ │ │ │ 編竣,所列 1,600千元如數減列。 │ │ │ │ 5321749800 │ │ │ │ │ │ 4│ │第一預備金 │ 383│ 383│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |