85B42174.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021740000  │              │              │              │
  │71│  │  │國立歷史博物館│       131,442│       138,396│        -6,954│國立歷史博物館本年度預算數 131,442千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 138,396千元,減少 6,954千元。
  │  │  │  │  5321740100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        29,295│        25,658│         3,637│
  │  │  │  │  5321740101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        28,407│        24,770│         3,637│1.本年度預算數28,407千元,包括人事費16,268千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,057千元,維護費 1,217千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 595千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,268千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,139千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 2,044千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 1人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費13千元,辦公器具養護費 1千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合公告地價調整增加土地租金 2,108千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列其他事務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  5321740102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           888│           888│             0│1.本年度預算數 888千元,包括業務費 500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 388千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為業務電腦化經費,與上年度預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算數同。
  │  │  │  │  5321740200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        98,080│        98,845│          -765│
  │  │  │  │  5321740220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│館務活動      │        98,080│        98,845│          -765│1.本年度預算數98,080千元,包括人事費37,119千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費44,580千元,維護費 1,708千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,803千元,設備及投資10,870千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,643千元,較上年度淨增 305千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費 297
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列人事費 297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)文物之研究與推廣 9,590千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運費緊縮原則核實減列 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)文物之展覽與推廣67,348千元,較上年度依旅
  │  │  │  │              │              │              │              │    運運費緊縮原則核實減列 1,069千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文物之保存與修復 3,499千元,與上年度預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    數同。
  │  │  │  │  5321749000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         3,684│        13,510│        -9,826│
  │  │  │  │  5321749009  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他建築      │         3,184│        11,910│        -8,726│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.館舍整修及水電等設施經費 3,184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度整修館舍及水電監控等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列11,910千元如數減列。
  │  │  │  │  5321749010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           500│         1,600│        -1,100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.電腦網路及不斷電穩壓等設備經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置個人電腦及相關週邊設備等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │  編竣,所列 1,600千元如數減列。
  │  │  │  │  5321749800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           383│           383│             0│仍照上年度預算數編列。
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