85B42177.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021770000  │              │              │              │
  │74│  │  │國立臺灣藝術教│       107,739│        92,950│        14,789│國立臺灣藝術教育館本年度預算數 107,739千元,
  │  │  │  │育館          │              │              │              │較上年度法定預算數92,950千元,增加14,789千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5321770100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        39,008│        33,119│         5,889│
  │  │  │  │  5321770101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        38,468│        32,569│         5,899│1.本年度預算數38,468千元,包括人事費23,504千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,379千元,維護費 3,212千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,103千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,664千元,較上年度淨增 1,263
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列人事費 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,804千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,636千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列館舍用地租金 673千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列非消耗品30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列水電及清潔費等 936千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦理遷建新館可行性評估經費 3,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5321770102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │           540│           550│           -10│1.本年度預算數 540千元,全數為業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數均為資訊工作維持費,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │  少10千元。
  │  │  │  │  5321771000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        67,500│        59,500│         8,000│
  │  │  │  │  5321771001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│藝術教育研究與│        39,564│        36,564│         3,000│1.本年度預算數39,564千元,包括人事費 4,992千
  │  │  │  │推廣          │              │              │              │  元,業務費32,888千元,維護費 720千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 964千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動藝術教育研究與推廣經費18,800千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 600千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理美展審查費等 504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則減列 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列旅運費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)藝術教育講座 3,600千元,較上年度增加講座
  │  │  │  │              │              │              │              │    主講費 600千元,其中 2,040千元以文物書畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    研習班收入支應。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中正藝廊展覽活動經費17,164千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 3,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 482千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列座談會出席費等 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列業務費 3,254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列維護費72千元。
  │  │  │  │  5321771002  │              │              │              │
  │  │  │ 2│藝術展覽及演出│        27,936│        22,936│         5,000│1.本年度預算數27,936千元,包括人事費 2,832千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,464千元,旅運費 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理藝術展覽及演出18,314千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 3,650千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列審查費等 420千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列業務費 3,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教育部文藝創作獎經費 5,818千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 950千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列評審費等 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推廣全國中小學戲劇藝術教育 3,804千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加 400千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列講座鐘點費等 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列業務費 208千元。
  │  │  │  │  5321779000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│         1,100│           200│           900│
  │  │  │  │  5321779010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           100│           200│          -100│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.個人電腦及印表機等購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦設備預算業已編竣,所列 200千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元如數減列。
  │  │  │  │  5321779019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         1,000│             -│         1,000│購置辦公及場地設備等經費 1,000千元。
  │  │  │  │  5321779800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           131│           131│             0│仍照上年度預算數編列。
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