85B42184.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0021840000  │              │              │              │
  │80│  │  │國立臺灣史前文│       134,544│        85,880│        48,664│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數 134
  │  │  │  │化博物館籌備處│              │              │              │,544千元,較上年度法定預算數85,880千元,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │48,664千元。
  │  │  │  │  5321840100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        12,412│        11,906│           506│
  │  │  │  │  5321840101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        12,412│        11,906│           506│1.本科目上年度法定預算數10,887千元,配合科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  調整由「展示教育與典藏研究」科目移入 1,019
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,412千元,包括人事費 9,346千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,990千元,維護費 223千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 583千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,346千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 574千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,066千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減68千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合油價調整增加車輛油料費 3千元。
  │  │  │  │  5321842000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │館務業務活動  │        22,132│        23,751│        -1,619│
  │  │  │  │  5321842001  │              │              │              │
  │  │  │ 1│展示教育與典藏│        22,132│        23,751│        -1,619│1.本科目上年度法定預算數24,770千元,配合科目
  │  │  │  │研究          │              │              │              │  調整,移出 1,019千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,132千元,包括人事費10,202千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費10,197千元,維護費 320千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,202千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)展示教育業務經費 3,720千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    推廣訓練經費 1,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究典藏及規劃業務經費 3,890千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 2,312千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列業務費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工務管理業務經費 3,770千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    植栽育苗經費 1,418千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊管理經費 550千元,較上年度依業務費緊
  │  │  │  │              │              │              │              │    縮原則核實減列 141千元。
  │  │  │  │  5321849000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│       100,000│        50,223│        49,777│
  │  │  │  │  5321849002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        95,500│        40,000│        55,500│籌建國立臺灣史前文化博物館(含卑南文化公園)
  │  │  │  │              │              │              │              │,除80至84年度已編列 206,300千元外,本年度繼
  │  │  │  │              │              │              │              │續編列95,500千元,較上年度增加55,500千元。
  │  │  │  │  5321849010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         2,000│         1,000│         1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.典藏系統主機及相關週邊設備購置費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度個人電腦及相關設備業已編竣,所列 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元如數減列。
  │  │  │  │  5321849019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,500│         9,223│        -6,723│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.一般行政設備及圖書等購置費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度典藏研究設備等預算業已編竣,所列 9,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元,如數減列。
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