85B42184.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0021840000 │ │ │ │ │80│ │ │國立臺灣史前文│ 134,544│ 85,880│ 48,664│國立臺灣史前文化博物館籌備處本年度預算數 134 │ │ │ │化博物館籌備處│ │ │ │,544千元,較上年度法定預算數85,880千元,增加 │ │ │ │ │ │ │ │48,664千元。 │ │ │ │ 5321840100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 12,412│ 11,906│ 506│ │ │ │ │ 5321840101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 12,412│ 11,906│ 506│1.本科目上年度法定預算數10,887千元,配合科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整由「展示教育與典藏研究」科目移入 1,019 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數12,412千元,包括人事費 9,346千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 1,990千元,維護費 223千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 583千元,特別費 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,346千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 574千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 3,066千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減68千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列71千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合油價調整增加車輛油料費 3千元。 │ │ │ │ 5321842000 │ │ │ │ │ │ 2│ │館務業務活動 │ 22,132│ 23,751│ -1,619│ │ │ │ │ 5321842001 │ │ │ │ │ │ │ 1│展示教育與典藏│ 22,132│ 23,751│ -1,619│1.本科目上年度法定預算數24,770千元,配合科目 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 調整,移出 1,019千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數22,132千元,包括人事費10,202千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費10,197千元,維護費 320千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,413千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,202千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)展示教育業務經費 3,720千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 推廣訓練經費 1,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)研究典藏及規劃業務經費 3,890千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 2,312千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 608千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 704千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列業務費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工務管理業務經費 3,770千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 植栽育苗經費 1,418千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)資訊管理經費 550千元,較上年度依業務費緊 │ │ │ │ │ │ │ │ 縮原則核實減列 141千元。 │ │ │ │ 5321849000 │ │ │ │ │ │ 3│ │一般建築及設備│ 100,000│ 50,223│ 49,777│ │ │ │ │ 5321849002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 95,500│ 40,000│ 55,500│籌建國立臺灣史前文化博物館(含卑南文化公園) │ │ │ │ │ │ │ │,除80至84年度已編列 206,300千元外,本年度繼 │ │ │ │ │ │ │ │續編列95,500千元,較上年度增加55,500千元。 │ │ │ │ 5321849010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 2,000│ 1,000│ 1,000│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.典藏系統主機及相關週邊設備購置費 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度個人電腦及相關設備業已編竣,所列 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元如數減列。 │ │ │ │ 5321849019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 2,500│ 9,223│ -6,723│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.一般行政設備及圖書等購置費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度典藏研究設備等預算業已編竣,所列 9,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 23千元,如數減列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |