85B42601.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0026010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │經濟部        │    29,478,457│    32,282,832│    -2,804,375│1.經濟部本年度預算數29,478,457千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  法定預算數30,451,878千元,減少 973,421千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數30,451,878千元,除移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出「環境與資源關鍵技術專案」科目污染防治經
  │  │  │  │              │              │              │              │  費51,079千元列入行政院環境保護署空氣污染防
  │  │  │  │              │              │              │              │  制基金「固定污染源管制」科目項下,「貿易調
  │  │  │  │              │              │              │              │  查管理」科目95,967千元列入貿易調查管理委員
  │  │  │  │              │              │              │              │  會項下外,另由其他支出「補助臺灣省政府目移
  │  │  │  │              │              │              │              │  入高屏溪攔河堰工程計畫經費 1,978,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出移入數互抵後列上年度預算數。
  │  │  │  │  6126010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       530,233│       565,628│       -35,395│
  │  │  │  │  6126010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       379,552│       407,753│       -28,201│1.本科目上年度預算數 409,567千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事經費 1,205千元列入「水政管理」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目, 609千元列入「礦業管理」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 379,552千元,包括人事費 214,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  84千元,事務費88,625千元,業務費59,052千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 8,247千元,旅運費 6,744千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 179,541千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 5,929千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 200,011千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減34,130千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 4人,約僱 1人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減 5人之人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減少約聘 6人,約僱 3人,
  │  │  │  │              │              │              │              │      計減 9人之統籌事務費 117千元,辦公器具
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費10千元,合共 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列出售中華紙漿公司及中興紙業公司股票
  │  │  │  │              │              │              │              │      所需相關經費等64,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 887千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合公告地價調整,增列繳納出租國貿大樓
  │  │  │  │              │              │              │              │      及凱悅大飯店國有土地之地價稅等經費14,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增出售聯華電子公司股票所需承銷費及證
  │  │  │  │              │              │              │              │      券交易稅17,831千元。
  │  │  │  │  6126010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │       150,681│       157,875│        -7,194│1.本科目上年度預算數 158,549千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事經費 674千元列入「礦業管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 150,681千元,包括人事費28,177
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 108,211千元,維護費12,528千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 1,765千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,178千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)應用軟體開發建置與維護經費48,590千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 1,914千元包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊應用系統規劃設計等經費 2,797千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)硬體及系統作業環境設置與維護經費84,234千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少電腦系統軟、硬體配備租金
  │  │  │  │              │              │              │              │    等 5,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)資訊網路之規劃與建置經費 4,784千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)資訊技術之研究與引進經費 1,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)資訊策略及標準之研訂經費 9,895千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │  5926011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │鼓勵海運業在國│       558,345│       400,000│       158,345│1.本年度預算數 558,345千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │內造船補貼利息│              │              │              │2.83年度以前承攬之船舶仍依照原「中國造船公司
  │  │  │  │              │              │              │              │  造船融資實施要點」規定,辦理國輪與外輪造船
  │  │  │  │              │              │              │              │  融資利息補貼及國輪國造部分之國內工料費融資
  │  │  │  │              │              │              │              │  與外輪部分之船價八成融資。船廠及船東負擔之
  │  │  │  │              │              │              │              │  融資利息以銀行實貸利率之七成二為原則,政府
  │  │  │  │              │              │              │              │  補貼二成八,由經濟部編列預算補貼。惟船廠與
  │  │  │  │              │              │              │              │  船東負擔之年利率國輪以 7.5%為上限,以 5.5
  │  │  │  │              │              │              │              │  %為下限,外輪以 8.0%為上限,以 6%為下限
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,超出上限部分,全額由政府補貼,低於下限部
  │  │  │  │              │              │              │              │  分,政府不予補貼;84年度起承攬之新船依新修
  │  │  │  │              │              │              │              │  訂之「中國造船公司造船融資實施要點」規定國
  │  │  │  │              │              │              │              │  輪、外輪可貸美元,並提高補貼利率基準點為 8
  │  │  │  │              │              │              │              │  %。本年度預算數 558,345千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │   158,345千元
  │  │  │  │  6126011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │商業行政      │       631,553│       607,966│        23,587│
  │  │  │  │  6126011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│商業管理      │       266,447│       292,358│       -25,911│1.本年度預算數 266,447千元,包括人事費45,973
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費20,860千元,旅運費 2,332千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助48,859千元,委辦費 148,423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,451千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公司登記經費 142,054千元,較上年度淨減52
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公司查名經費11,821千元,較上年度淨增 269
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列公司名稱及所營事業預查資料外包登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      建檔等經費 478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公司管理經費20,233千元,較上年度淨減 2,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 169千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列委託地方機關辦
  │  │  │  │              │              │              │              │      理公司業務及財務管理
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費80
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)督導地方機關管理特定目的事業經費14,847千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 928千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 858千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇 281千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)健全商業法制經費 328千元,較上年度減少 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    43千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列法令之宣導與講
  │  │  │  │              │              │              │              │      習費等73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)商業行政電腦化經費55,463千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減13,352千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,773千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦理全國工商管理資訊系統經費11,622
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)經濟事務財團法人設立許可及監督管理經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度攤販管理經費預算業已編竣,所列 9,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    98千元如數減列。
  │  │  │  │  6126011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│商業現代化    │       365,106│       315,608│        49,498│1.本科目上年度預算數 315,948千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出旅運費 340千元列入「專業人員研究訓
  │  │  │  │              │              │              │              │  練」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 365,106千元,包括人事費23,086
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費15,227千元,旅運費 2,601千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助 600千元,委辦費 323,592千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,832千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)商業發展規劃經費 6,836千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,649千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,743千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助各縣市政府宣導推動商品標示經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增擴展商業發展空間經費40,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)商業發展研究經費21,172千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,136千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理全國商圈調查研究計畫等 1,475千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)商業人才培訓經費25,651千元,較上年度依委
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦費撙節原則核實減列25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)商業經營管理輔導經費33,124千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依委辦費撙節原則核實
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)提昇商業服務品質經費15,280千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加辦理優良商店認証計畫等經費 5,280千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)商業資訊化計畫經費 204,617千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加辦理物流、包裝、發展計畫等經費33,049
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  5826011400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │水利行政與建設│     5,106,670│     5,415,795│      -309,125│
  │  │  │  │  5826011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│水政管理      │       750,953│       402,146│       348,807│1.本科目上年度預算數 400,941千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 1,205千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 750,953千元,包括人事費 9,381
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 1,943千元,維護費 200千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,938千元,設備及投資 2,400千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 263,863千元,委辦費 471,228千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,454千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)水政行政工作經費 3,911千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列辦理水權資料建檔及製作水利行政及建設
  │  │  │  │              │              │              │              │    宣導短片、手冊等經費 5,654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦理水利基本政策及水利法規研修計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費23,760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增辦理健全水權管理計畫經費31,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)台灣地區地下水觀測網第一期綱要計畫第五年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 306,860千元,較上年度增加 148,410千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)水資源河川排水治理規劃四年計畫第四年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     166,831千元,較上年度增加62,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)防止地層下陷實施計畫經費50,140千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 1,742千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)推動節約用水措施計畫經費85,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加75,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)蓄水庫安全檢查與評估計畫經費75,997千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加11,972千元。
  │  │  │  │  5826011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│水利建設      │     4,349,870│     4,817,741│      -467,871│1.本年度預算數 4,349,870千元,包括人事費 7,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,業務費 514千元,旅運費 327千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 4,320,367千元,委辦費21,122千元
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,060千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補助台灣省政府辦理集集共同引水工程計畫第
  │  │  │  │              │              │              │              │    六年經費 3,500,000千元,較上年度增加 751
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,084千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增補助台灣省政府辦理新竹寶山第二水庫工
  │  │  │  │              │              │              │              │    程計畫 100,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理水庫集水區緊急治理工程經費計畫32,443
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加11元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費25千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理水庫集水區調查治理規劃、人員培
  │  │  │  │              │              │              │              │      訓等經費11,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)補助台灣省政府辦理德基水庫集水區第三期治
  │  │  │  │              │              │              │              │    理五年計畫第四年經費25,165千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增補助金門縣政府辦理金門山西蓄水塘工程
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫62,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)補助臺灣省政府辦理高屏溪攔河堰工程計畫 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,000千元,較上年度減少 1,478,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增中小型水庫保育整體計畫五年期第一年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 123,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度補列台灣省政府辦理德基水庫集水區陡
  │  │  │  │              │              │              │              │    坡農用地處理方案經費千元如數減列。
  │  │  │  │  5826011422  │              │              │              │
  │  │  │ 3│美濃水庫興建工│         5,847│       195,908│      -190,061│1.本年度預算數 5,847千元,包括人事費 1,910千
  │  │  │  │程            │              │              │              │  元,事務費 155千元,業務費 2,360千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費63千元,旅運費 1,359千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)水庫興建行政業務 5,847千元,較上年度核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列人事、業務、維護等經費22,621千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)水庫興建較上年度減少基本設計費 167,440千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  5926011600  │              │              │              │
  │  │ 5│  │礦業行政      │        56,892│       303,904│      -247,012│1.本科目上年度預算原列之「礦業管理」、「煤業
  │  │  │  │              │              │              │              │  合理化輔導」與「鹽政」三工作計畫,於檢討合
  │  │  │  │              │              │              │              │  併後改列本業務計畫科目項下。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 305,286千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 3,048元列入「促進雙向投資」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另由「行政管理」科目移入 609千元,資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊管理」科目移入 674千元,「研究發展規劃與
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目移入 383元,移出移入數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數56,892千元,包括人事費19,645千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,623千元,維護費81千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,329千元,設備及投資 200千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │   9,877千元,委辦費23,137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,575千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)礦業管理經費13,077千元,較上年度淨減 184
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列配合政府政令宣導等經費77千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重點礦區及土石區之規劃與開發經費 6,136千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 912千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)礦業經濟研究經費 6,300千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)礦業專業區規劃推動與礦場安全技術改進經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,500千元,較上年度依委辦費撙節原則核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列 5,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)煤業合理化計畫及安全器材補助之推動經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,520千元,較上年度減少 1,525千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助煤礦購置安全器材等經費 1,373千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)礦業技術與管理訓練計畫之推動經費 4,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依委辦費撙節原則核實減列 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)鹽務管理經費 1,827千元,較上年度淨增 889
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助金門西園鹽場改善倉儲設備經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列鹽務宿舍住戶搬遷補助、報廢拆除及非
  │  │  │  │              │              │              │              │      法佔用房舍訴訟等經費 1,312千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度補助台灣省礦務局辦理融資貸款計畫之
  │  │  │  │              │              │              │              │    推動經費預算業已編竣,所列 237,500千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  6126011800  │              │              │              │
  │  │ 6│  │經濟業務研究改│       137,353│       158,431│       -21,078│
  │  │  │  │進            │              │              │              │
  │  │  │  │  6126011820  │              │              │              │
  │  │  │ 1│經濟統計調查  │        73,271│        80,055│        -6,784│1.本年度預算數73,271千元,包括人事費31,559千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費34,882千元,旅運費 1,509千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 5,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目本年度五個分支計畫,係由上年度六個分
  │  │  │  │              │              │              │              │  支計畫合併檢討改設,算數之內容及與上年度之
  │  │  │  │              │              │              │              │  比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,122千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)經濟統計管理經費 5,061千元,較上年度依員
  │  │  │  │              │              │              │              │    額裁減措施減少約僱 1人之人事費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)商業調查經費10,925千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工業調查經費13,687千元,較上年度減少 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    66千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列工業調查之調查
  │  │  │  │              │              │              │              │      、審核、整理等經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工業生產動態調查經費27,476千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 6,206千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列工業生產動態調
  │  │  │  │              │              │              │              │      查審核、整理等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 5,405千元。
  │  │  │  │  6126011821  │              │              │              │
  │  │  │ 2│研究發展規劃與│        64,082│        78,376│       -14,294│1.本科目上年度預算數78,759千元,配合科目調整
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  ,移出人事費 383千元列入「礦業管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數64,082千元,包括人事費23,293千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,126千元,旅運費 1,156千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費35,507千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,502千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研究發展業務之綜合規劃經費28,693千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 7,284千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 7,248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重要計畫之管制考核經費 836千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究探討國內重大經濟問題經費 1,341千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費19千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)國際經濟發展趨勢之報導分析經費12,167千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 7,969元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 7,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費19
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸經貿情勢與政策之研析經費 3,543千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 508千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費21
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列「兩岸經貿白皮書」研討經費 587千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │  6126012000  │              │              │              │
  │  │ 7│  │經濟專業行政人│        88,723│        88,276│           447│
  │  │  │  │員培訓        │              │              │              │
  │  │  │  │  6126012021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│專業人員研究訓│        69,875│        69,428│           447│1.本科目上年度預算數69,088千元,配合科目調整
  │  │  │  │練            │              │              │              │  ,由「商業現代化」科目移入 340千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數69,875千元,包括人事費37,633千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 436千元,業務費27,394千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,139千元,旅運費 1,857千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   200千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,061千元,較上年度淨減 287千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 827
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,057千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 150千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合油價調整增加車輛油料費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列出席國際訓練發展年會經費等 156千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)教學規劃與訓練業務經費46,757千元,係以服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務收入支應,較上年度增列教學場所環境清潔
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 584千元。
  │  │  │  │  6126012022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│經濟行政人員訓│        18,848│        18,848│             0│1.本年度預算數18,848千元,包括人事費12,457千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費 5,312千元,維護費 182千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 590千元,設備及投資 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)專題研修班經費 4,830千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)專業語文進修班經費 9,811千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際經濟事務研究班經費 4,207千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │  6126012400  │              │              │              │
  │  │ 8│  │國際經濟合作  │        79,988│        79,829│           159│1.本年度預算數79,988千元,包括人事費22,951千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費26,974千元,旅運費25,749千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 1,475千元,委辦費 2,839千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,229千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 733千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)參加國際組織活動經費14,486千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 927千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列亞洲生產力組織會費等經費 1,253千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進國際經濟合作經費19,608千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動國際技術合作經費20,060千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,100千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派赴德、俄研修人員在德俄研修期間所
  │  │  │  │              │              │              │              │      需材料、師資、語言訓
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)外賓接待及簡報製作經費 4,605千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 344千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 404千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費60
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  6126012600  │              │              │              │
  │  │ 9│  │投資促進業務  │       227,278│       198,718│        28,560│
  │  │  │  │  6126012620  │              │              │              │
  │  │  │ 1│改善投資環境  │        20,187│        20,112│            75│1.本年度預算數20,187千元,包括人事費 4,291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 265千元,業務費 109千元,維護費
  │  │  │  │              │              │              │              │   140千元,旅運費 157千元,補助及捐助15,225
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,684千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 405千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究改善國內投資環境經費 2,886千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減12千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)輔導地方工業發展投資策進工作經費13,212千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列54千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │  6126012621  │              │              │              │
  │  │  │ 2│引進產業技術服│        23,378│        17,717│         5,661│1.本年度預算數23,378千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │務            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)提供產業技術媒合服務經費 6,061千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 214千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)配合推動相關產業技術引進工作經費11,439千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加執行加強人力之規劃運用 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強國際產業技術供需資訊之交流 5,878千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 1,863
  │  │  │  │  6126012622  │              │              │              │
  │  │  │ 3│促進雙向投資  │       183,713│       160,889│        22,824│1.本科目上年度預算數 154,799千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「礦業行政」科目移入 3,048千元,「科
  │  │  │  │              │              │              │              │  技行政管理」科目移入 3,042千元,共計如
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 183,713千元,包括人事費65,984
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費26,979千元,業務費46,389千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費50千元,旅運費 4,409千元,補助及捐助
  │  │  │  │              │              │              │              │  37,902千元,委辦費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費58,165千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,559千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    員額裁減措施減少約聘人員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進僑外商來華投資及技術合作經費63,761千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增21,717千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 760千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列執行「加強人力規劃之運用」計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      等23,226千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)協助國內廠商對外投資經費23,459千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 169千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)輔導對大陸間接投資業務經費 9,769千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依委辦費撙節原則核實減列 105千元。
  │  │  │  │  5226014000  │              │              │              │
  │  │10│  │關鍵零組件專案│     3,631,847│     3,820,811│      -188,964│
  │  │  │  │  5226014021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│電子與資訊關鍵│     3,001,482│     3,074,436│       -72,954│1.本科目係由上年度預算「電子與資訊關鍵零組件
  │  │  │  │零組件專案    │              │              │              │  專案」、「材料與製程關鍵零組件專案」科目合
  │  │  │  │              │              │              │              │  併改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,001,482千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「微電子零組件技術發展四年計畫」第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 539,580千元,較上年度增加 236,641千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「平面顯示技術發展四年計畫」第三年經費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │    32,500千元,較上年度增加79,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「分散式電腦系統及產品發展五年計畫」第五
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 320,000千元,較上年度增加19,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「高畫質視訊系統及產品發展五年計畫」第五
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 430,000千元,較上年度增加32,631千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「無線通訊技術發展五年計畫」第四年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    67,200千元,較上年度增加19,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「電腦多媒體系統發展三年計畫」第三年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    93,442千元,較上年度增加 9,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)「非球面與精密光學零組件發展四年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費99,947千元,較上年度減少32,164千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)「電腦週邊關鍵性零組件發展五年計畫」第五
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 233,382千元,較上年度減少 3,965千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)「儲電材料與組件發展三年計畫」第二年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     100,278千元,較上年度減少75,411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「光電關鍵性元件技術發展四年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │      第一年經費 123,370千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「數位式儲存示波器研製三年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │      一年經費27,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「無線通訊微波關鍵零組件技術及產品
  │  │  │  │              │              │              │              │      發展四年計畫」第一年經97,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「換能材料發展應用五年計畫」第一年
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 136,683千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「次微米記憶體製程技術
  │  │  │  │              │              │              │              │      發展計畫」經費 577,337
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「光電關鍵性材料研究計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫」經費 165,390千元。
  │  │  │  │  5226014022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│自動化與機械關│       630,365│       746,375│      -116,010│1.本科目上年度預算數 552,170千元,配合科目調
  │  │  │  │鍵零組件專案  │              │              │              │  整,由「自動化與機械
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 630,365千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「機械業關鍵零組件技術研究發展四年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第四年經費 120,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「電動機械技術發展五年計畫」第二年經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    21,365千元,較上年度增加27,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「四行程汽車汽油引擎及變速箱發展二年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」第二年經費 289,000千元,較上年度減少27
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,670千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)減列已辦理完成之「資訊電子業精密零組件技
  │  │  │  │              │              │              │              │    術發展計畫」經費 115
  │  │  │  │  5226014100  │              │              │              │
  │  │11│  │關鍵技術專案  │     6,578,693│     6,189,656│       389,037│
  │  │  │  │  5226014110  │              │              │              │
  │  │  │ 1│電子與資訊關鍵│     2,045,065│     1,728,583│       316,482│1.本科目上年度預算數 1,552,069千元,配合科目
  │  │  │  │技術專案      │              │              │              │  調整,由上年度「軍民
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,045,065千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「通訊電子技術發展第二期五年計畫」第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 401,600千元,較年度增加36,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「前瞻性資訊系統及產品發展五年計畫」第四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費73,800千元,較年度增加16,173千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「計量儀器設計與製造技術發展五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年經費90,600千元,上年度增加 8,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「電子系統構裝技術發展五年計畫」第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 240,049千元,較上度減少 3,461千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「光電技術發展與應用五年計畫」第五年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     154,267千元,較上年減少 6,922千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「資料庫服務與電腦網路應用四年計畫」第四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 234,700千元,上年度增加 7,022千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)「資訊系統工程技術研究發展四年計畫」第四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 194,600千元,上年度增加 2,350千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)「影像與圖形技術應用研究發展三年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    三年經費 120,700千元較上年度增加 5,180千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)「軍民通用電子/光電關鍵技術發展及應用四
  │  │  │  │              │              │              │              │    年計畫」第二年經費 1,720千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 1,794千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「電子關鍵性材料技術研究第二期四年
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫」第一年經費 140,0千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「電子產品關鍵機械技術發展四年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │      」第一年經費 135,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「航電系統維修及功能提昇技術研究四
  │  │  │  │              │              │              │              │      年計畫」第一年經費85,0
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「電子關鍵性材料技術研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究五年計畫」經費 107,4
  │  │  │  │  5226014120  │              │              │              │
  │  │  │ 2│自動化與機械關│     1,702,716│     1,567,184│       135,532│1.本科目上年度預算數 1,513,204千元,配合科目
  │  │  │  │鍵技術專案    │              │              │              │  調整,移出 194,205千自動化與機械關鍵零組件
  │  │  │  │              │              │              │              │  專案」科目,另由上年度「軍民通用科技研發」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目移入 248,185千元,移出移入數互抵後,淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,702,716千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「汽機車動力系統技術研究發展五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    五年經費73,000千元,較上年度增加 3,551千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「航太工業技術發展五年計畫」第五年經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    94,500千元,較上年度增加19,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「中小型船舶設計與製造技術發展四年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第四年經費 102,370千元,較上年度增加17,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「航空結構製程技術研究發展計畫」第二年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費66,000千元,較上年度減少10,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「機械業關鍵系統技術研究發展三年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    二年經費 194,670,較上年度增加22,985千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「工業用模具技術研究與發展五年計畫」第三
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 113,120千元,較上年度增加 9,620千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增「電腦整合自動化技術研究發展五年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」第一年經費 190,160
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增「精密機械第二期研究發展四年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    一年經費 187,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增「機械產業關鍵性材料技術研究第二期五
  │  │  │  │              │              │              │              │    年計畫」第一年經費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「金屬工業關鍵性零組件加工技術五年
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫」第一年經費 128,6。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「金屬二次加工自動化系統技術研究五
  │  │  │  │              │              │              │              │      年計畫」第一年經費 105元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「汽車安全氣囊系統裝置研究開發三年
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫」第一年經費69,000
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「航空及工業高精度致動器研究開發三
  │  │  │  │              │              │              │              │      年計畫」第一年經費40,9。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「自動化系統技術發展計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫」經費 167,195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「金屬加工製程自動化技
  │  │  │  │              │              │              │              │      術研究計畫」經費 144,3
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「精密機械技術研究發展
  │  │  │  │              │              │              │              │      五年計畫」經費 152,250
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「機械產業關鍵性材料技
  │  │  │  │              │              │              │              │      術研究計畫」經費 179,8
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「金屬加工技術發展與應
  │  │  │  │              │              │              │              │      用計畫」經費 243,000千
  │  │  │  │  5226014121  │              │              │              │
  │  │  │ 3│材料與製程關鍵│     1,250,774│     1,288,667│       -37,893│1.本科目上年度預算數 935,339千元,配合科目調
  │  │  │  │技術專案      │              │              │              │  整,由上年度「軍民通
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,250,774千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「石化中間體製程技術發展三年計畫」第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 102,015千元,較上年度減少21,071千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「特用化學品製程及應用技術發展第二期五年
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫」經費90,161千元,較上年度減少17,669
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「染整技術開發五年計畫」經費77,878千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少20,770千
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「紡織品設計與研究發展三年計畫」第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費49,473千元,較上年度增加 6,298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「觸媒製程及應用技術發展三年計畫」第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費41,237千元,較上年度增加 5,130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「特用化學技術研究發展應用三年計畫」第二
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 123,000千元,較上年度增加19,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增「新世代工程塑膠之開發與應用四年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」第一年經費 108,505
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增「纖維研製及應用技術發展第二期五年計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫」第一年經費 123,4。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增「高性能複合材料與應用技術研究五年計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫」第一年經費 139,2。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「製衣與紡織品評估檢測技術發展五年
  │  │  │  │              │              │              │              │      計畫」第一年經費73,347
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「織布技術開發五年計畫」第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      78,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「紡紗技術開發五年計畫」第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      77,256千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「民生材料發展應用計畫」第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       105,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增「特殊材料發展應用計畫」第一年經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      60,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「功能性高分子技術發展
  │  │  │  │              │              │              │              │      五年計畫」 157,434千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「纖維研製及應用技術發
  │  │  │  │              │              │              │              │      展五年計畫」 136,193千
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「紡織製程關鍵技術開發
  │  │  │  │              │              │              │              │      五年計畫」 119,212千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「高溫超導體應用技術開
  │  │  │  │              │              │              │              │      發五年計畫」40,374千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「高級材料技術」 249,3
  │  │  │  │              │              │              │              │      28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 減列已辦理完成之「成衣工業升級技術研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      發展五年計畫」73,280千
  │  │  │  │  5226014122  │              │              │              │
  │  │  │ 4│食品與醫藥關鍵│     1,160,935│     1,159,186│         1,749│1.本年度預算數 1,160,935千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │技術專案      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「生物技術產品開發與推廣四年計畫」第四年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 322,000千元,較上年度增加17,230千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「製藥工業產品及技術發展五年計畫」第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 255,000千元,較上年度減列37,108千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「產業用菌種保存及開發五年計畫」第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 173,838千元,較上年度減少35,387千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「中式食品工業技術發展五年計畫」第三年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 120,097千元,較上年度增加 7,227千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「醫藥化學品製程技術發展第二期五年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 119,000千元,較上年度增加 3,247千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)「醫療器材技術發展第二期五年計畫」經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    71,000千元,較上年度增加46,540千元。
  │  │  │  │  5226014123  │              │              │              │
  │  │  │ 5│環境與資源關鍵│       419,203│       446,036│       -26,833│1.本年度預算數 419,203千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │技術專案      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「化學工業安全與災變防治技術研究五年計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」第五年經費 103,000千元,較上年度增加 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「近海資源技術研究發展五年計畫」第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費66,000千元,較上年度增加 1,786千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「工業用水合理化利用技術發展五年計畫」第
  │  │  │  │              │              │              │              │    四年經費43,000千元,較上年度增加 2,900千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「污染防治技術開發及推廣第二期三年度計畫
  │  │  │  │              │              │              │              │    」第三年經費 174,073千元,較上年度增加 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,356千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)「環境生物技術及產品開發三年計畫」第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費33,130千元,較上年度增加 1,051千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列「材料評估與保固研究五年計畫」經費48
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,746千元。
  │  │  │  │  5226014200  │              │              │              │
  │  │12│  │檢測驗證設施專│       909,342│       709,284│       200,058│
  │  │  │  │案            │              │              │              │
  │  │  │  │  5226014220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│檢測驗證專案  │       909,342│       709,284│       200,058│1.本科目係由上年度預算「檢測驗證專案」、「基
  │  │  │  │              │              │              │              │  礎設施專案」科目合併
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度預算數 674,506千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由上年度「軍民通
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數 909,342千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「高科技產業品質與可靠度工程技術應用研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    與推廣服務計畫」經費34,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「金屬製品檢測技術之建立與推廣三年計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    第二年經費57,561千元,較上年度增加 7,761
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「車輛研究測試技術發展三年計畫」經費 778
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,581千元,較上年度增加 531,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增「通訊產品電磁相容測試及設備檢驗技術
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫」第一年經費39,2。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)減列「國際電子產品品質認證技術發展計畫」
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費59,727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)減列已辦理完成之「基礎實驗室及設施建造計
  │  │  │  │              │              │              │              │    畫」經費 317,532千元
  │  │  │  │  5226014500  │              │              │              │
  │  │13│  │共通性科技專案│     1,848,500│     1,134,600│       713,900│1.本年度預算數 1,848,500千元,均屬委辦費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)「資訊化社會推動第一期五年計畫」第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費88,500千元,較上年度增加 3,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)「推動產業研究發展綜合執行計畫」第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 240,000千元,較上年度增加90,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)「產業技術資訊服務與推廣四年計畫」第三年
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 330,000千元,較上年度增加30,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)「產業關鍵技術引進計畫」第四年經費 890,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,較上年度增加 290,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增「特殊具時效性工業技術發展計畫」第一
  │  │  │  │              │              │              │              │    年經費 300,000千元。
  │  │  │  │  5226014600  │              │              │              │
  │  │14│  │科技行政管理  │       253,345│        58,414│       194,931│1.本科目上年度預算數61,456千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 3,042千元列入「促進雙向投資」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 253,345千元,包括人事費29,814
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費12,439千,維護費 250千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,616千元,補助及捐助 760千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費 208,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,824千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科技行政推動經費 8,471千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     157千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃產業技術研究發展方向經費 4,639千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,672千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)產業技術專案計畫執行與考核經費 228,411千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 196千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘人員 1人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列印製科技專案計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫查証報告等經費 6,0
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列科技專案次微米記憶體製程技術發展計
  │  │  │  │              │              │              │              │      畫技術作價轉投資成立
  │  │  │  │  5926015000  │              │              │              │
  │  │15│  │公營事業民營化│     3,688,768│     2,742,918│       945,850│
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │  4026015020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公營事業民營化│       410,697│       162,260│       248,437│1.本年度預算數 410,697千元,均屬業務費。
  │  │  │  │股權移轉      │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)獎勵長期持有中鋼股票措施所需之股票印製費
  │  │  │  │              │              │              │              │    、簽証費及証券交易稅等經費 3,769千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 1,115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)出售中華工程公司股票所需承銷費、証券交易
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅、簽証手續費、股票印製費等相關經費 124
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 7,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增出售台肥公司股票所需承銷費、証券交易
  │  │  │  │              │              │              │              │    稅、股票分割簽証及印刷費、委託財務顧問規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃等經費 406,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度出售中鋼公司股票所需承銷費、証券交
  │  │  │  │              │              │              │              │    易稅、股票簽証費、股票印製費及委託財務顧
  │  │  │  │              │              │              │              │    問規劃等預算業已編竣,所列 149,989千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │    數減列。
  │  │  │  │  5926015021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公營事業民營化│     3,278,071│     2,580,658│       697,413│1.本年度預算數 3,278,071千元,均屬損失及賠償
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │  費。
  │  │  │  │付            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)新增出售國庫持有台肥公司股權60%轉為民營
  │  │  │  │              │              │              │              │    公司型態,估列原有從業人員加發 6個月薪資
  │  │  │  │              │              │              │              │    、公保損失補償及未隨同移轉者之公(勞)保
  │  │  │  │              │              │              │              │    養老(老年)給付損失補償等 1,394,837千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增出售中船公司基隆廠,估列原有從業人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    加發 6個月薪資、公保損失補償及未隨同移轉
  │  │  │  │              │              │              │              │    者之公(勞)保養老(老年)給付損失補償等
  │  │  │  │              │              │              │              │    83,234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度補列台機公司83年度領取離職給與者之
  │  │  │  │              │              │              │              │    養老給付損失補償不敷數預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │     426,328千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度出售國庫持有中鋼公司股數6.76億股後
  │  │  │  │              │              │              │              │    轉為民營型態,依公營業移轉民營條例規定,
  │  │  │  │              │              │              │              │    估列原有從業人員加發 6個月薪資、公保損失
  │  │  │  │              │              │              │              │    補償及未隨移轉者之勞保老年給付損失補償等
  │  │  │  │              │              │              │              │    預算業已編竣,所列 2,154,330千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  5826015500  │              │              │              │
  │  │16│  │收購朱拜爾肥料│        48,984│        48,671│           313│1.本年度預算數48,984千元,包括人事費 5,467千
  │  │  │  │公司所產尿素費│              │              │              │  元,業務費42,059千元,旅運費 1,458千元。
  │  │  │  │用支出        │              │              │              │2.本年度預算數係委託臺灣肥料公司收購朱拜爾肥
  │  │  │  │              │              │              │              │  料公司所產尿素費用,包括行銷費用30,730千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,管理費用 7,850千元,營業外支出10,404千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增加 313千元。
  │  │  │  │  5926015600  │              │              │              │
  │  │17│  │支援金馬電力開│       850,000│       931,300│       -81,300│1.本年度預算數 850,000千元,均屬補助費及捐助
  │  │  │  │發與營運      │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補貼金門電力公司虧損及設備擴充經費 584,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    56千元,較上年度減少 106,971千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]補貼金門電力公司營運虧損 298,890千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度減少69,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]補貼金門電力公司設備擴充經費 285,166千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,較上年度減少37,741千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)補貼馬祖電力公司虧損及設備擴充經費 265,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    44千元,較上年度淨增25,671千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]補貼馬祖電力公司營運虧損 230,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      較上年度增加50,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]補貼馬祖電力公司設備擴充經費35,944千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,較上年度減少25,164千元。
  │  │  │  │  7526016000  │              │              │              │
  │  │18│  │退休撫卹給付  │        21,628│        27,237│        -5,609│
  │  │  │  │  7526016021  │              │              │              │
  │  │  │ 1│鹽務人員退休撫│        16,372│        25,203│        -8,831│1.本年度預算數16,372千元,均屬人事費。
  │  │  │  │卹            │              │              │              │2.本年度鹽務人員支領退休金人員79人經費16,372
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  7526016022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│退休人員退休給│         5,256│         2,034│         3,222│1.本科目係由上年度「臺鋁人員退休給付」科目檢
  │  │  │  │付            │              │              │              │  討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 5,256千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺鋁公司退休人員月退休金 2,056千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增民營化公司退休人員月退休金 3,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6626016100  │              │              │              │
  │  │19│  │退休人員保險給│        12,466│         4,083│         8,383│1.本科目係由上年度「臺鋁退休人員保險給付」科
  │  │  │  │付            │              │              │              │  目檢討改設。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,466千元,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺鋁退休人員及其配偶眷屬保險費 4,216千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度增加 133千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增民營化公司退休人員及其配偶眷屬保險費
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,250千元。
  │  │  │  │  6826016200  │              │              │              │
  │  │20│  │早期退休人員生│        30,914│        17,343│        13,571│1.本科目係由上年度「裁撤單位早期退休人員生活
  │  │  │  │活困難濟助金  │              │              │              │  困難濟助金」科目檢討
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,914千元,包括事務費 4,628千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,獎勵及濟助費26,2
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)裁撤單位早期(68年底以前)退休人員生活困
  │  │  │  │              │              │              │              │    難之年節濟助金經費18費 1,503千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增民營化公司早期(68年底以前)退休人員
  │  │  │  │              │              │              │              │    生活困難之年節濟助金
  │  │  │  │  6126018100  │              │              │              │
  │  │21│  │非營業循環基金│             -│     7,000,000│    -7,000,000│
  │  │  │  │  6126018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│工業區開發管理│             -│     2,000,000│    -2,000,000│上年度工業區開發管理基金由國庫增撥基金預算業
  │  │  │  │基金          │              │              │              │已編竣,所列 2,000,0
  │  │  │  │  6126018125  │              │              │              │
  │  │  │ 2│中小企業發展基│             -│     5,000,000│    -5,000,000│上年度中小企業發展基金由國庫增撥基金預算業已
  │  │  │  │金            │              │              │              │編竣,所列 5,000,000
  │  │  │  │  5926018200  │              │              │              │
  │  │22│  │投資支出      │     4,155,241│     1,749,843│     2,405,398│
  │  │  │  │  5926018230  │              │              │              │
  │  │  │ 1│對聯華電子股份│       100,241│        49,843│        50,398│對聯華電子股份有限公司投資 100,241千元,全數
  │  │  │  │有限公司投資  │              │              │              │以該公司分配中央政府股票股利撥充支應,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加50,398千元。
  │  │  │  │  5926018234  │              │              │              │
  │  │  │ 2│對次微米衍生公│     4,055,000│     1,700,000│     2,355,000│對次微米製程研究發展計畫成立之衍生公司投資 5
  │  │  │  │司投資        │              │              │              │,755,000千元,本年度編列第二年經費 4,055,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元,全數由該計畫廠房、設備及技術作價收入撥
  │  │  │  │              │              │              │              │充支應。
  │  │  │  │  6126019000  │              │              │              │
  │  │23│  │一般建築及設備│        26,740│        25,171│         1,569│
  │  │  │  │  6126019010  │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │        16,501│        21,871│        -5,370│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.擴充及汰換電腦主機週邊設備及相關設施等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   6,781千元,較上年度減少 1,409千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.電腦週邊設備購置與汰換等經費 9,720千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度減少 3,054千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度電腦主機租購與擴充經費預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │  所列 907千元如數減列
  │  │  │  │  6126019011  │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,134│           504│         1,630│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務轎車 2輛、旅行車 1輛及購置擴音系統
  │  │  │  │              │              │              │              │  、麥克風、行動電話、所需經費 2,134千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度增置40門電話總機預算業已編竣,所列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │  04千元如數減列。
  │  │  │  │  6126019019  │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         8,105│         2,796│         5,309│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換冷氣機、幻燈機、檔案架等設備經費 1,873
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,及購置飲水機、影機、設備裝置等雜項設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備經費 6,232千元,合共 8,105千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換冷氣機、幻燈機、桌椅等設備經費業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 2,796千
  │  │  │  │  6126019800  │              │              │              │
  │  │24│  │第一預備金    │         4,954│         4,954│             0│照上年度預算編列。
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