85B42660.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0026600000  │              │              │              │
  │ 9│  │  │投資審議委員會│        63,656│        64,401│          -745│投資審議委員會本年度預算數63,656千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數64,401千元,減少 745千元。
  │  │  │  │  6126600100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,388│        23,920│          -532│
  │  │  │  │  6126600101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        23,388│        23,920│          -532│1.本科目上年度預算數23,701千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費43千元列審議」科目,另由「投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  審議」科目移入業務費 262千元,移出移入數淨
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,388千元,包括人事費19,138千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,330千元,維護費 189千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 461千元,特別費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,756千元,較上年度淨增 209千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之人事費 418
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 627千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,632千元,較上年淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     741千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員 1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,辦公器具養護費 1千元,合共14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列車輛油料費、稅金、郵電等 4千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列整修辦公大樓電梯設備之一次性維
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費 771千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約僱人員上年度調整待遇經費44千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │  6126601000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │投資審議      │        40,084│        40,239│          -155│1.本科目上年度預算數40,458千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出業務費 262千元行政管理」科目,另由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」科目移入43千元,移出移入數互抵,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數40,084千元,包括人事費22,670千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11,626千元,旅運費 1,311千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 4,477千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,729千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 731千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)僑外投資審核與管理經費 4,305千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 444千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列公司登記用之各
  │  │  │  │              │              │              │              │      項資格及印鑑證明書表
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列92千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費46千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增參加WTO談判會議旅費 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)對大陸地區投資審核與管理經費 5,968千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)大陸地區產業技術引進與技術合作案件審核與
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理經費 338千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)聘僱外國人員案件審核與管理經費 220千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)大陸地區人民來臺從事經貿活動審核與管理經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 272千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)投資案件電腦處理作業經費 8,252千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則
  │  │  │  │  6126609000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│             -│            58│           -58│
  │  │  │  │  6126609019  │              │              │              │
  │  │  │ 1│其他設備      │             -│            58│           -58│上年度汰換冷氣機 2臺預算業已編竣,所列58千元
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  6126609800  │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           184│           184│             0│仍照上年度預算數編列。
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