85B42901.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0029010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │交通部 │ 18,144,110│ 14,093,830│ 4,050,280│交通部本年度預算數18,144,110千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數14,093,830千元,增加 4,050,280千元。 │ │ │ │ 6029010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 256,403│ 257,454│ -1,051│ │ │ │ │ 6029010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 190,703│ 188,753│ 1,950│1.本科目上年度預算數 186,967千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「重大交通建設財務規劃管理及監督」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 1,786千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 190,703千元,包括人事費 153,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,事務費 8,558千元,業務費17,476千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費 2,114千元,旅運費 6,381千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 150千元,獎勵及濟助費 654千元,特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 142,106千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 6,472千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費42,286千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 5,781千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列大陸交通研究等作業經費 953千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依員額裁減措施減列約聘 4人之統籌事務費 │ │ │ │ │ │ │ │ 52千元,辦公器具養護費 4千元,上下班車 │ │ │ │ │ │ │ │ 票費34千元,合共90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]核實減列五城疏散辦公房屋土地租金 1,474 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]核實減列集中式數位專用交換機系統裝置及 │ │ │ │ │ │ │ │ 月租費 5,466千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依旅運費緊縮原則核實減列 414千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增加車輛油料費48千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]核實增列業務用報表印刷費 383千元,影印 │ │ │ │ │ │ │ │ 機租金 324千元等 1,037千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增新建五城檔案庫房搬遷作業費 300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 核實增列各項儀器設備養護費 357千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際事務經費 4,758千元,較上年度減列 294 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理國際交通合作會議等經費 950千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列派員出國考察及出席會議經費 656千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增兩岸交通事務處理經費 1,553千元,係辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 理大陸事務處理有關之資料蒐集、案件處理及 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究計畫等業務所需經費。 │ │ │ │ 6029010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 65,700│ 68,701│ -3,001│1.本年度預算數65,700千元,包括人事費12,351千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費40,609千元,維護費12,490千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 3,001千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列資訊系統委託規劃經費 6,525千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依旅運費緊縮原則核實減列 107千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)增列電腦軟硬體維護費 2,050千元。 │ │ │ │ 6029011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │航政業務規劃及│ 831,420│ 407,363│ 424,057│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│航政管理 │ 761,143│ 375,214│ 385,929│1.本年度預算數 761,143千元,包括人事費26,419 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費25,406千元,維護費 500千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,349千元,設備及投資 703,949千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 2,520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費25,819千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 3,023千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)一般航政行政經費 6,306千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,490千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助船務代理業商業同業公會全國聯合 │ │ │ │ │ │ │ │ 會舉辦FONASBA(國際船務代理及船 │ │ │ │ │ │ │ │ 舶仲介協會)年會經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列補助全國船聯會擴大慶祝四十週年航海 │ │ │ │ │ │ │ │ 節活動經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列「我國第二船籍登記制度可行性研究」 │ │ │ │ │ │ │ │ 等委辦計畫經費 3,600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列文具紙張等業務費 408千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列派員出國考察經費 182千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增委託辦理「小船檢丈技術人員訓練」經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增委託辦理建立我國救生衣標準之研究經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 520千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海難救護作業經費36,593千元,較上年度減列 │ │ │ │ │ │ │ │ 海上油污及有害物質消除及處理、海難調查及 │ │ │ │ │ │ │ │ 處理、資訊系統維護及救難設施購置費等 8,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)海洋測量作業經費 692,425千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 392,425千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列海洋測量業務經費 7,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列海洋探測船建造計畫最後一年經費 400 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ 6029011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│港務管理 │ 14,117│ 11,534│ 2,583│1.本年度預算數14,117千元,包括人事費 2,618千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 438千元,補助及捐助 8,361千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 委辦費 2,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般港務行政 3,700千元,較上年度淨增 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委託辦理「商港法修正案」之研究經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增建立現代化航港管理體制及籌設高雄港 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理委員會等作業經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增辦理配合修正航港法規之研究經費 900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委託辦理港埠業務民營化具體方案之研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增委託辦理高雄港務局組織調整為企業經 │ │ │ │ │ │ │ │ 營體具體方案之研究經費 900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)國際港口聯合檢查經費 2,056千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 核實減列業務費48千元及設備費69千元,合共 │ │ │ │ │ │ │ │ 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)航港管理補助經費 8,361千元,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011022 │ │ │ │ │ │ │ 3│現職船員專業訓│ 56,160│ 20,615│ 35,545│1.本年度預算數56,160千元,包括人事費 2,100千 │ │ │ │練 │ │ │ │ 元,業務費16,000千元,維護費 2,900千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 160千元,設備及投資35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度增列35,545千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)核實增列各級船員訓練、檢定及考試,訓練設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備與器材維護及考察全省各訓練單位等業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 5,545千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增配合國際公約對全球海上遇險及安全系統 │ │ │ │ │ │ │ │ (GMDSS)之實施,購置GMDSS船員 │ │ │ │ │ │ │ │ 操作訓練模擬機及相關訓練設備30,000千元。 │ │ │ │ 6029011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │郵電業務規劃及│ 13,170│ 11,017│ 2,153│1.本年度預算數13,170千元,包括人事費11,130千 │ │ │ │督導 │ │ │ │ 元,業務費 1,410千元,旅運費 630千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費11,130千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)郵電業務規劃督導經費 2,040千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 679千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列督導業務經費 949千元。 │ │ │ │ 6029011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │路政業務規劃及│ 555,233│ 396,152│ 159,081│ │ │ │ │督導 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029011220 │ │ │ │ │ │ │ 1│路政管理 │ 37,648│ 43,297│ -5,649│1.本年度預算數37,648千元,包括人事費22,011千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,550千元,旅運費 722千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,365千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,050千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,308千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)路政管理經費19,598千元,較上年度淨減 7,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 57千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理停車場法修正案之研訂經費 510千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列編製駕駛訓練班統一教材經費 500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列補助省市公路監理機關清查個人經營計 │ │ │ │ │ │ │ │ 程車經費 3,720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列「省市公路監理機關加強辦理老舊車輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 檢驗」等委辦計畫經費10,522千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增辦理推動建立車輛安全型式認證制度及 │ │ │ │ │ │ │ │ 安全測試法規經費 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增辦理公路危險品運送管理法規及管理制 │ │ │ │ │ │ │ │ 度之研究經費 865千元。 │ │ │ │ 6029011221 │ │ │ │ │ │ │ 2│車輛牌照印製 │ 190,878│ 191,778│ -900│1.本年度預算數 190,878千元,均屬業務費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)各型汽車號牌印製費 134,985千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)各型汽車行車執照印製費38,370千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)各型汽車駕駛執照印製費17,523千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)上年度試辦汽車反光號牌印製費業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 900千元如數減列。 │ │ │ │ 6029011222 │ │ │ │ │ │ │ 3│汽車燃料使用費│ 43,388│ 43,388│ 0│1.本年度預算數43,388千元,包括人事費 7,409千 │ │ │ │經徵管理 │ │ │ │ 元,業務費20,600千元,維護費 2,190千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,058千元,設備及投資 1,131千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導 │ │ │ │ │ │ │ │ 及督導管理所需經費,其與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)核實減列人事費 4,351千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)依旅運費緊縮原則核實減列 882千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)核實減列設備費 4,767千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新增為因應省市監理單位加強汽燃費稽徵及配 │ │ │ │ │ │ │ │ 合政策或緊急需要專案補助徵收經費10,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │ 6029011223 │ │ │ │ │ │ │ 4│公路監理作業自│ 68,761│ 17,871│ 50,890│1.本年度預算數68,761千元,包括業務費17,871千 │ │ │ │動化計畫 │ │ │ │ 元,設備及投資50,890千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數係辦理公路監理作業自動化計畫所 │ │ │ │ │ │ │ │ 需經費,較上年度增加增進第二代公路監理電腦 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統功能及擴充電腦週邊設備經費如列數。 │ │ │ │ 6029011224 │ │ │ │ │ │ │ 5│公路監理設備擴│ 60,000│ 60,000│ 0│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │充 │ │ │ │理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、考 │ │ │ │ │ │ │ │驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理殘 │ │ │ │ │ │ │ │障人士檢考驗等所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011225 │ │ │ │ │ │ │ 6│獎勵省市興建示│ 146,740│ 32,000│ 114,740│本年度預算數 146,740千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │範停車場利息補│ │ │ │七十九年度「補助興建都市公共停車場貸款利息實 │ │ │ │貼 │ │ │ │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額 │ │ │ │ │ │ │ │補貼經費,較上年度增加如列數。 │ │ │ │ 6029011227 │ │ │ │ │ │ │ 7│車輛工程重機械│ 7,818│ 7,818│ 0│本年度預算數 7,818千元,均屬業務費,係辦理車 │ │ │ │編用 │ │ │ │輛、工程重機械之編管、訓練、徵用與演習所需經 │ │ │ │ │ │ │ │費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │交通統計業務 │ 21,880│ 21,702│ 178│ │ │ │ │ 6029011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通事業統計調│ 21,880│ 21,702│ 178│1.本年度預算數21,880千元,包括人事費 4,626千 │ │ │ │查及資料處理 │ │ │ │ 元,業務費15,025千元,維護費 100千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 418千元,委辦費 1,711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)調查統計本年度預算數15,255千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 158千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列調查統計作業經費 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列委託辦理「民眾對交通各業狀況意向調 │ │ │ │ │ │ │ │ 查經費」 1,800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增委託辦理「氣象統計預報方法之研究」 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 711千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增委託辦理「停車場供需模型分析之探討 │ │ │ │ │ │ │ │ 」經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公務統計本年度預算數 6,625千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 336千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費46 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列加強公務統計作業經費 224千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列多媒體器材維護費 100千元。 │ │ │ │ 6029011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │重大交通建設財│ 38,885│ 40,170│ -1,285│1.本科目上年度預算數41,956千元,配合科目調整 │ │ │ │務規劃管理及監│ │ │ │ ,移出人事費 1,786千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │督 │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數38,885千元,包括人事費29,726千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 7,900千元,維護費 173千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 686千元,設備及投資 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監 │ │ │ │ │ │ │ │ 督所需業務經費,較上年度淨減 1,285千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)依員額裁減措施減列約聘 4人之人事費 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)核實減列辦公室租金 1,773千元,房屋建築修 │ │ │ │ │ │ │ │ 繕費 8千元,合共 1,781千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)依旅運費緊縮原則核實減列 296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 92千元。 │ │ │ │ 5229011800 │ │ │ │ │ │ 7│ │交通科技研究發│ 205,866│ 168,590│ 37,276│ │ │ │ │展 │ │ │ │ │ │ │ │ 5229011820 │ │ │ │ │ │ │ 1│科技研究 │ 205,053│ 167,777│ 37,276│1.本年度預算數 205,053千元,包括人事費11,762 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費57,189千元,維護費69千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 284千元,委辦費 135,749千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費15,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)辦理科技計畫管考作業經費34,304千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 2,276千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列文具紙張、郵電、印刷及影印機租 │ │ │ │ │ │ │ │ 金 196千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 122千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各項科技計畫經費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新增辦理鐵公路、捷運、港灣、民航站工程及 │ │ │ │ │ │ │ │ 工程材料、高鐵、磁浮系統評估等運輸工程科 │ │ │ │ │ │ │ │ 技研發計畫經費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)軍民通用科技研發計畫經費 145,749千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度增列25,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列氣象監控中心計畫經費 9,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列航管自動化設備維修研究30,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列交通建設規劃所需地理資訊技術整合性 │ │ │ │ │ │ │ │ 研發 3,756千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列衛星定位/車輛導航/地理資訊之定位 │ │ │ │ │ │ │ │ 監控整合系統於智慧型車路系統應用18,900 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列高速飛翼船環島運輸系統之可行性研究 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列智慧型車路系統研究經費 4,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列籌建航空器適航驗證體系研究經費 8,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增飛航管制軟體技術研究20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增長期滯空無人駕駛載具之工程可行性及 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統發展研究 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 新增港工結構材海生物附著研究 5,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 新增高速列車穿越隧道之氣動力研究 5,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增發展軌道運輸工程系統安全之獨力驗 │ │ │ │ │ │ │ │ 證與確認技術25,000千元。 │ │ │ │ 5229011821 │ │ │ │ │ │ │ 2│技術標準規範之│ 813│ 813│ 0│本年度預算數 813千元,均屬業務費,係研訂技術 │ │ │ │研訂 │ │ │ │標準規範所需經費,與上年度同。 │ │ │ │ 6029014700 │ │ │ │ │ │ 8│ │高速鐵路興建管│ -│ 185,546│ -185,546│上年度為應高速鐵路工程籌備處繼續辦理高速鐵路 │ │ │ │理 │ │ │ │之長期規劃、發展等行政業務所需經費如數減列。 │ │ │ │ 6029014800 │ │ │ │ │ │ 9│ │道路交通安全計│ 415,208│ 415,208│ 0│1.本年度預算數 415,208千元,包括人事費11,306 │ │ │ │畫 │ │ │ │ 千元,業務費14,177千元,維護費 888千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,738千元,設備及投資 1,284千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 385,815千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 9,866千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費10,827 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,115千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 156,100千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費34,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,較上年度減少 4,485千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費85,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 7,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強道路交通安全教育經費53,100千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)加強道路交通安全宣導經費61,600千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 8,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支 │ │ │ │ │ │ │ │ 應。 │ │ │ │ 6029014900 │ │ │ │ │ │10│ │國道興建管理 │ 532,602│ 542,709│ -10,107│1.本年度預算數 532,602千元,包括人事費 340,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元,事務費88,080千元,業務費39,836千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,維護費17,553千元,旅運費13,671千元,設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 及投資19,897千元,委辦費13,000千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 284,090千元,較上年度淨增 4,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 25千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列人事費 1,920千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,345千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 177,789千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 3,912千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]核實減列約聘僱人員人事費 583千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實減列辦公室租金及維護費用13,652千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 444千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依旅運費緊縮原則核實減列 1,879千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,737千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增辦公室搬遷及相關費用 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]配合油價調整增加車輛油料費 127千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增新建辦公大樓裝修費12,082千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]新增汰換公務車 3輛、旅行車 6輛及工程車 │ │ │ │ │ │ │ │ 1輛所需購置費 5,024千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)管理資訊作業經費36,082千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,748千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,274千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列工程、行政管理設備擴充及個人電腦購 │ │ │ │ │ │ │ │ 置經費 6,474千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程技術研究及管理經費34,641千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 8,696千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,156千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 6,787千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列工程、技術圖書、期刊、光碟等購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 450千元。 │ │ │ │ 6029015000 │ │ │ │ │ │11│ │公營事業民營化│ 461,129│ -│ 461,129│ │ │ │ │處理 │ │ │ │ │ │ │ │ 4029015020 │ │ │ │ │ │ │ 1│公營事業民營化│ 6,819│ -│ 6,819│本年度預算數 6,819千元,均屬業務費,係陽明海 │ │ │ │股權移轉 │ │ │ │運公司按預計釋股收入 619,866千元計算應繳納之 │ │ │ │ │ │ │ │證券交易稅及手續費。 │ │ │ │ 6029015021 │ │ │ │ │ │ │ 2│公營事業民營化│ 454,310│ -│ 454,310│本年度預算數 454,310千元,均屬損失及賠償費, │ │ │ │員工權益補償給│ │ │ │係出售國庫持有陽明海運公司股數 309,933千股後 │ │ │ │付 │ │ │ │轉為民營型態,依公營事業移轉民營條例規定估列 │ │ │ │ │ │ │ │原有從業人員 6個月薪資,公保損失補償及未隨移 │ │ │ │ │ │ │ │轉者之勞保老年給付損失補償等。 │ │ │ │ 6029018000 │ │ │ │ │ │12│ │營業基金 │ 1,513,290│ -│ 1,513,290│ │ │ │ │ 6029018020 │ │ │ │ │ │ │ 1│陽明海運公司股│ 479,807│ -│ 479,807│本年度預算數 479,807千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │本 │ │ │ │招商局撤併陽明海運公司,招商局資本收回轉作對 │ │ │ │ │ │ │ │陽明海運公司增資,預估每股面值10元部分。 │ │ │ │ 6029018022 │ │ │ │ │ │ │ 2│陽明海運公司股│ 1,033,483│ -│ 1,033,483│本年度預算數 1,033,483千元,均屬設備及投資, │ │ │ │本溢價 │ │ │ │係招商局撤併陽明海運公司,招商局資本收回轉作 │ │ │ │ │ │ │ │對陽明海運公司增資,預估溢價部分。 │ │ │ │ 6029018100 │ │ │ │ │ │13│ │非營業循環基金│ 1,136,000│ -│ 1,136,000│ │ │ │ │ 6029018120 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通部國道公路│ 1,136,000│ -│ 1,136,000│本年度預算數 1,136,000千元,均屬設備及投資, │ │ │ │建設管理基金 │ │ │ │係辦理中山高速公路新竹系統交流道至員林交流道 │ │ │ │ │ │ │ │拓寬計畫由國庫增撥基金。 │ │ │ │ 6029018600 │ │ │ │ │ │14│ │鐵公路重要交通│ 12,045,300│ 11,566,598│ 478,702│ │ │ │ │工程 │ │ │ │ │ │ │ │ 6029018681 │ │ │ │ │ │ │ 1│北部第二高速公│ 153,000│ -│ 153,000│本年度預算數 153,000千元,均屬補助及捐助,係 │ │ │ │路交流道連絡道│ │ │ │辦理北部第二高速公路安坑交流道連絡道飛越橋工 │ │ │ │路改善工程 │ │ │ │程所需經費。 │ │ │ │ 6029018684 │ │ │ │ │ │ │ 2│高雄都會區大眾│ -│ 1,318,000│ -1,318,000│上年度辦理高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計 │ │ │ │捷運系統計畫 │ │ │ │畫規劃設計經費 1,318,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018685 │ │ │ │ │ │ │ 3│南橫高速公路規│ 10,000│ 54,000│ -44,000│本年度預算數10,000千元,均屬設備及投資,係辦 │ │ │ │劃設計 │ │ │ │理南橫高速公路規劃設計第五年經費,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │少如列數。 │ │ │ │ 6029018686 │ │ │ │ │ │ │ 4│金門地區交通建│ 263,000│ 399,600│ -136,600│1.本年度預算數 263,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)道路系統改善計畫 120,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加27,460千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公車系統改善計畫40,000千元,較上年度減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)海運港埠改善計畫 103,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少 144,060千元。 │ │ │ │ 6029018687 │ │ │ │ │ │ │ 5│馬祖地區交通建│ 100,000│ 390,000│ -290,000│1.本年度預算數 100,000千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │設計畫 │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)道路改善計畫40,000千元,較上年度增加10,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)興建西莒青帆碼頭乙座經費60,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)上年度公車系統改善40,000千元,易肇事路段 │ │ │ │ │ │ │ │ 改善20,000千元,興建北竿白沙碼頭 200,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,合共 260,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018688 │ │ │ │ │ │ │ 6│國道北宜高速公│ 2,060,000│ 4,000,000│ -1,940,000│1.本年度預算數 2,060,000千元,均屬設備及投資 │ │ │ │路建設計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88 │ │ │ │ │ │ │ │ 年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,除79至84年度編列18,729,840千元外,本年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度續編 2,060,000千元辦理工程施工等工作。 │ │ │ │ 6029018689 │ │ │ │ │ │ │ 7│臺中都會區大眾│ 62,500│ -│ 62,500│本年度預算數62,500千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │捷運系統規劃設│ │ │ │助辦理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計所需經費 │ │ │ │計 │ │ │ │。 │ │ │ │ 6029018690 │ │ │ │ │ │ │ 8│補助省市興建示│ 3,788,800│ 1,100,000│ 2,688,800│本年度預算數 3,788,800千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │範停車場計畫 │ │ │ │係辦理補助省市興建示範停車場所需經費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增加如列數。 │ │ │ │ 6029018691 │ │ │ │ │ │ │ 9│臺北市區鐵路地│ 5,000,000│ 4,254,998│ 745,002│1.本年度預算數 5,000,000千元,均屬補助及捐助 │ │ │ │下化計畫 │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費 5,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,000千元,較上年度增加 995,002千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)上年度南港專案第一年規劃設計預算業已編竣 │ │ │ │ │ │ │ │ ,所列 250,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018692 │ │ │ │ │ │ │10│北宜高速公路頭│ -│ 25,000│ -25,000│上年度辦理北宜高速公路頭城蘇澳段規劃設計作業 │ │ │ │城蘇澳段規劃 │ │ │ │預算業已編竣,所列25,000千元如數減列。 │ │ │ │ 6029018693 │ │ │ │ │ │ │11│國道東部公路可│ 32,000│ 5,000│ 27,000│1.本科目上年度預算數25,000千元,配合科目調整 │ │ │ │行性研究 │ │ │ │ ,移出20,000千元列入「規劃中部橫貫快速公路 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數32,000千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理國道東部公路可行性研究經費,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加如列數。 │ │ │ │ 6029018694 │ │ │ │ │ │ │12│規劃中部橫貫快│ 80,000│ 20,000│ 60,000│1.本科目上年度預算數,配合科目調整,由「國道 │ │ │ │速公路 │ │ │ │ 東部公路可行性研究」科目移入20,000千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數80,000千元,均屬設備及投資,係 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦理中部橫貫快速公路路廊研選及工程規劃作業 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費。 │ │ │ │ 6029018695 │ │ │ │ │ │ │13│臺南等都會區大│ 60,000│ -│ 60,000│本年度預算數60,000千元,均屬補助及捐助,係補 │ │ │ │眾捷運系統規劃│ │ │ │助辦理臺南等都會區大眾捷運系統規劃設計所需經 │ │ │ │設計 │ │ │ │費。 │ │ │ │ 6029018697 │ │ │ │ │ │ │14│臺馬間客貨交通│ 270,000│ -│ 270,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │改善 │ │ │ │2.本年度預算數 270,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │ │ │ │ │ 係補助連江縣政府辦理臺馬間客貨交通改善所需 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)補助委託航運公司經營臺馬間海上客貨運輸營 │ │ │ │ │ │ │ │ 運成本本年度所需經費13,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)購置RO/RO客貨船乙艘所需經費 257,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 6029018699 │ │ │ │ │ │ │15│補助公共汽車加│ 166,000│ -│ 166,000│1.本科目係本年度新設。 │ │ │ │裝無障礙設施設│ │ │ │2.本年度預算數 166,000千元,均屬補助及捐助, │ │ │ │備及離島地區公│ │ │ │ 其項目如下: │ │ │ │共汽車汰購 │ │ │ │ (1)補助公共汽車加裝無障礙設施設備與辦理殘障 │ │ │ │ │ │ │ │ 公車營運計畫研擬所需經費40,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全額補助離島地區公共汽車汰換與新購本年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 所需經費 126,000千元。 │ │ │ │ 6029019000 │ │ │ │ │ │15│ │一般建築及設備│ 112,894│ 76,491│ 36,403│ │ │ │ │ 6029019002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ 83,736│ 53,207│ 30,529│本年度預算數83,736千元係國道新建工程局新建辦 │ │ │ │ │ │ │ │公大樓工程所需經費,包括敦南大樓(二五七地號 │ │ │ │ │ │ │ │)及敦和大樓(二五六地號),其中敦南大樓原規 │ │ │ │ │ │ │ │劃地上九層,地下三層,計 5,356平方公尺變更為 │ │ │ │ │ │ │ │地上八層,地下一層,面積 3,538平方公尺;敦和 │ │ │ │ │ │ │ │大樓原規劃地上九層,地下三層,計 8,865平方公 │ │ │ │ │ │ │ │尺變更為地上十層,地下三層,面積 8,802平方公 │ │ │ │ │ │ │ │尺,分別依規定標準以每平方公尺22,000元及25,5 │ │ │ │ │ │ │ │00元,共核列建築費 302,287千元,連同空調工程 │ │ │ │ │ │ │ │費56,338千元,設計監造費16,545千元,工程管理 │ │ │ │ │ │ │ │費 3,396千元,合共 378,566千元,除82至84年度 │ │ │ │ │ │ │ │已編列 242,170千元外,本年度續編第四年經費如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 6029019010 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊設備 │ 22,532│ 21,434│ 1,098│本年度預算數22,532千元,係擴充電腦主機、個人 │ │ │ │ │ │ │ │電腦及其週邊設備購置所需經費,較上年度增加如 │ │ │ │ │ │ │ │列數。 │ │ │ │ 6029019011 │ │ │ │ │ │ │ 3│交通及運輸設備│ 768│ 650│ 118│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換次於部會首長座車 1輛經費 728千元及公務 │ │ │ │ │ │ │ │ 機車 1輛經費40千元,合共 768千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置行動電話26具預算業已編竣,所列 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元如數減列。 │ │ │ │ 6029019019 │ │ │ │ │ │ │ 4│其他設備 │ 5,858│ 1,200│ 4,658│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.新建五城檔案庫房設備購置費 3,960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.汰換什項辦公設備經費 1,898千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 698千元。 │ │ │ │ 6029019800 │ │ │ │ │ │16│ │第一預備金 │ 4,830│ 4,830│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |