85B42901.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0029010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │交通部        │    18,144,110│    14,093,830│     4,050,280│交通部本年度預算數18,144,110千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數14,093,830千元,增加 4,050,280千元。
  │  │  │  │  6029010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       256,403│       257,454│        -1,051│
  │  │  │  │  6029010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       190,703│       188,753│         1,950│1.本科目上年度預算數 186,967千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「重大交通建設財務規劃管理及監督」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 1,786千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 190,703千元,包括人事費 153,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  90千元,事務費 8,558千元,業務費17,476千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 2,114千元,旅運費 6,381千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 150千元,獎勵及濟助費 654千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 142,106千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 6,472千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費42,286千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 5,781千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列大陸交通研究等作業經費 953千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依員額裁減措施減列約聘 4人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      52千元,辦公器具養護費 4千元,上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費34千元,合共90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列五城疏散辦公房屋土地租金 1,474
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實減列集中式數位專用交換機系統裝置及
  │  │  │  │              │              │              │              │      月租費 5,466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依旅運費緊縮原則核實減列 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │      74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增加車輛油料費48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]核實增列業務用報表印刷費 383千元,影印
  │  │  │  │              │              │              │              │      機租金 324千元等 1,037千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增新建五城檔案庫房搬遷作業費 300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 核實增列各項儀器設備養護費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國際事務經費 4,758千元,較上年度減列 294
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理國際交通合作會議等經費 950千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列派員出國考察及出席會議經費 656千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增兩岸交通事務處理經費 1,553千元,係辦
  │  │  │  │              │              │              │              │    理大陸事務處理有關之資料蒐集、案件處理及
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究計畫等業務所需經費。
  │  │  │  │  6029010102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        65,700│        68,701│        -3,001│1.本年度預算數65,700千元,包括人事費12,351千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費40,609千元,維護費12,490千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理資訊作業所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度淨減 3,001千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)減列資訊系統委託規劃經費 6,525千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)依旅運費緊縮原則核實減列 107千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1,5
  │  │  │  │              │              │              │              │    81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)增列電腦軟硬體維護費 2,050千元。
  │  │  │  │  6029011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │航政業務規劃及│       831,420│       407,363│       424,057│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│航政管理      │       761,143│       375,214│       385,929│1.本年度預算數 761,143千元,包括人事費26,419
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費25,406千元,維護費 500千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,349千元,設備及投資 703,949千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 2,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,819千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,023千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)一般航政行政經費 6,306千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,490千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助船務代理業商業同業公會全國聯合
  │  │  │  │              │              │              │              │      會舉辦FONASBA(國際船務代理及船
  │  │  │  │              │              │              │              │      舶仲介協會)年會經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列補助全國船聯會擴大慶祝四十週年航海
  │  │  │  │              │              │              │              │      節活動經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列「我國第二船籍登記制度可行性研究」
  │  │  │  │              │              │              │              │      等委辦計畫經費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列文具紙張等業務費 408千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列派員出國考察經費 182千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增委託辦理「小船檢丈技術人員訓練」經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增委託辦理建立我國救生衣標準之研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海難救護作業經費36,593千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    海上油污及有害物質消除及處理、海難調查及
  │  │  │  │              │              │              │              │    處理、資訊系統維護及救難設施購置費等 8,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)海洋測量作業經費 692,425千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 392,425千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列海洋測量業務經費 7,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列海洋探測船建造計畫最後一年經費 400
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │  6029011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│港務管理      │        14,117│        11,534│         2,583│1.本年度預算數14,117千元,包括人事費 2,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 438千元,補助及捐助 8,361千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  委辦費 2,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)一般港務行政 3,700千元,較上年度淨增 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委託辦理「商港法修正案」之研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增建立現代化航港管理體制及籌設高雄港
  │  │  │  │              │              │              │              │      管理委員會等作業經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理配合修正航港法規之研究經費 900
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增委託辦理港埠業務民營化具體方案之研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增委託辦理高雄港務局組織調整為企業經
  │  │  │  │              │              │              │              │      營體具體方案之研究經費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國際港口聯合檢查經費 2,056千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實減列業務費48千元及設備費69千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │     117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)航港管理補助經費 8,361千元,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│現職船員專業訓│        56,160│        20,615│        35,545│1.本年度預算數56,160千元,包括人事費 2,100千
  │  │  │  │練            │              │              │              │  元,業務費16,000千元,維護費 2,900千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 160千元,設備及投資35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理現職船員專業訓練所需經費
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,較上年度增列35,545千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)核實增列各級船員訓練、檢定及考試,訓練設
  │  │  │  │              │              │              │              │    備與器材維護及考察全省各訓練單位等業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,545千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增配合國際公約對全球海上遇險及安全系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    (GMDSS)之實施,購置GMDSS船員
  │  │  │  │              │              │              │              │    操作訓練模擬機及相關訓練設備30,000千元。
  │  │  │  │  6029011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │郵電業務規劃及│        13,170│        11,017│         2,153│1.本年度預算數13,170千元,包括人事費11,130千
  │  │  │  │督導          │              │              │              │  元,業務費 1,410千元,旅運費 630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,130千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)郵電業務規劃督導經費 2,040千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 679千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列督導業務經費 949千元。
  │  │  │  │  6029011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │路政業務規劃及│       555,233│       396,152│       159,081│
  │  │  │  │督導          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029011220  │              │              │              │
  │  │  │ 1│路政管理      │        37,648│        43,297│        -5,649│1.本年度預算數37,648千元,包括人事費22,011千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,550千元,旅運費 722千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,365千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,050千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,308千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)路政管理經費19,598千元,較上年度淨減 7,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    57千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理停車場法修正案之研訂經費 510千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列編製駕駛訓練班統一教材經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助省市公路監理機關清查個人經營計
  │  │  │  │              │              │              │              │      程車經費 3,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列「省市公路監理機關加強辦理老舊車輛
  │  │  │  │              │              │              │              │      檢驗」等委辦計畫經費10,522千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]新增辦理推動建立車輛安全型式認證制度及
  │  │  │  │              │              │              │              │      安全測試法規經費 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增辦理公路危險品運送管理法規及管理制
  │  │  │  │              │              │              │              │      度之研究經費 865千元。
  │  │  │  │  6029011221  │              │              │              │
  │  │  │ 2│車輛牌照印製  │       190,878│       191,778│          -900│1.本年度預算數 190,878千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)各型汽車號牌印製費 134,985千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各型汽車行車執照印製費38,370千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各型汽車駕駛執照印製費17,523千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度試辦汽車反光號牌印製費業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 900千元如數減列。
  │  │  │  │  6029011222  │              │              │              │
  │  │  │ 3│汽車燃料使用費│        43,388│        43,388│             0│1.本年度預算數43,388千元,包括人事費 7,409千
  │  │  │  │經徵管理      │              │              │              │  元,業務費20,600千元,維護費 2,190千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 2,058千元,設備及投資 1,131千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理汽車燃料使用費經徵之宣導
  │  │  │  │              │              │              │              │  及督導管理所需經費,其與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)核實減列人事費 4,351千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)依旅運費緊縮原則核實減列 882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)核實減列設備費 4,767千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增為因應省市監理單位加強汽燃費稽徵及配
  │  │  │  │              │              │              │              │    合政策或緊急需要專案補助徵收經費10,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支
  │  │  │  │              │              │              │              │  應。
  │  │  │  │  6029011223  │              │              │              │
  │  │  │ 4│公路監理作業自│        68,761│        17,871│        50,890│1.本年度預算數68,761千元,包括業務費17,871千
  │  │  │  │動化計畫      │              │              │              │  元,設備及投資50,890千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數係辦理公路監理作業自動化計畫所
  │  │  │  │              │              │              │              │  需經費,較上年度增加增進第二代公路監理電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │  系統功能及擴充電腦週邊設備經費如列數。
  │  │  │  │  6029011224  │              │              │              │
  │  │  │ 5│公路監理設備擴│        60,000│        60,000│             0│本年度預算數60,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │充            │              │              │              │理各監理單位及各汽訓中心擴充,改善監理檢、考
  │  │  │  │              │              │              │              │驗電腦設備,新購、汰換考驗與稽查車輛及辦理殘
  │  │  │  │              │              │              │              │障人士檢考驗等所需經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011225  │              │              │              │
  │  │  │ 6│獎勵省市興建示│       146,740│        32,000│       114,740│本年度預算數 146,740千元,均屬補助及捐助,係
  │  │  │  │範停車場利息補│              │              │              │七十九年度「補助興建都市公共停車場貸款利息實
  │  │  │  │貼            │              │              │              │施要點」核定有案之投資工程本年度所需利息差額
  │  │  │  │              │              │              │              │補貼經費,較上年度增加如列數。
  │  │  │  │  6029011227  │              │              │              │
  │  │  │ 7│車輛工程重機械│         7,818│         7,818│             0│本年度預算數 7,818千元,均屬業務費,係辦理車
  │  │  │  │編用          │              │              │              │輛、工程重機械之編管、訓練、徵用與演習所需經
  │  │  │  │              │              │              │              │費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │交通統計業務  │        21,880│        21,702│           178│
  │  │  │  │  6029011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通事業統計調│        21,880│        21,702│           178│1.本年度預算數21,880千元,包括人事費 4,626千
  │  │  │  │查及資料處理  │              │              │              │  元,業務費15,025千元,維護費 100千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 418千元,委辦費 1,711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)調查統計本年度預算數15,255千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 158千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列調查統計作業經費 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列委託辦理「民眾對交通各業狀況意向調
  │  │  │  │              │              │              │              │      查經費」 1,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增委託辦理「氣象統計預報方法之研究」
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 711千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增委託辦理「停車場供需模型分析之探討
  │  │  │  │              │              │              │              │      」經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公務統計本年度預算數 6,625千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 336千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費46
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列加強公務統計作業經費 224千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列多媒體器材維護費 100千元。
  │  │  │  │  6029011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │重大交通建設財│        38,885│        40,170│        -1,285│1.本科目上年度預算數41,956千元,配合科目調整
  │  │  │  │務規劃管理及監│              │              │              │  ,移出人事費 1,786千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │督            │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,885千元,包括人事費29,726千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,900千元,維護費 173千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 686千元,設備及投資 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數係辦理交通建設財務規劃管理及監
  │  │  │  │              │              │              │              │  督所需業務經費,較上年度淨減 1,285千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依員額裁減措施減列約聘 4人之人事費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核實減列辦公室租金 1,773千元,房屋建築修
  │  │  │  │              │              │              │              │    繕費 8千元,合共 1,781千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)依旅運費緊縮原則核實減列 296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    92千元。
  │  │  │  │  5229011800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │交通科技研究發│       205,866│       168,590│        37,276│
  │  │  │  │展            │              │              │              │
  │  │  │  │  5229011820  │              │              │              │
  │  │  │ 1│科技研究      │       205,053│       167,777│        37,276│1.本年度預算數 205,053千元,包括人事費11,762
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費57,189千元,維護費69千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 284千元,委辦費 135,749千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)交通科技發展總體推動計畫經費15,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理科技計畫管考作業經費34,304千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 2,276千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列文具紙張、郵電、印刷及影印機租
  │  │  │  │              │              │              │              │      金 196千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列各項科技計畫經費 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增辦理鐵公路、捷運、港灣、民航站工程及
  │  │  │  │              │              │              │              │    工程材料、高鐵、磁浮系統評估等運輸工程科
  │  │  │  │              │              │              │              │    技研發計畫經費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)軍民通用科技研發計畫經費 145,749千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增列25,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列氣象監控中心計畫經費 9,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列航管自動化設備維修研究30,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列交通建設規劃所需地理資訊技術整合性
  │  │  │  │              │              │              │              │      研發 3,756千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列衛星定位/車輛導航/地理資訊之定位
  │  │  │  │              │              │              │              │      監控整合系統於智慧型車路系統應用18,900
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列高速飛翼船環島運輸系統之可行性研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      16,167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列智慧型車路系統研究經費 4,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列籌建航空器適航驗證體系研究經費 8,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增飛航管制軟體技術研究20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增長期滯空無人駕駛載具之工程可行性及
  │  │  │  │              │              │              │              │      系統發展研究 3,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 新增港工結構材海生物附著研究 5,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 新增高速列車穿越隧道之氣動力研究 5,1
  │  │  │  │              │              │              │              │        00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [12] 新增發展軌道運輸工程系統安全之獨力驗
  │  │  │  │              │              │              │              │        證與確認技術25,000千元。
  │  │  │  │  5229011821  │              │              │              │
  │  │  │ 2│技術標準規範之│           813│           813│             0│本年度預算數 813千元,均屬業務費,係研訂技術
  │  │  │  │研訂          │              │              │              │標準規範所需經費,與上年度同。
  │  │  │  │  6029014700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │高速鐵路興建管│             -│       185,546│      -185,546│上年度為應高速鐵路工程籌備處繼續辦理高速鐵路
  │  │  │  │理            │              │              │              │之長期規劃、發展等行政業務所需經費如數減列。
  │  │  │  │  6029014800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │道路交通安全計│       415,208│       415,208│             0│1.本年度預算數 415,208千元,包括人事費11,306
  │  │  │  │畫            │              │              │              │  千元,業務費14,177千元,維護費 888千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,738千元,設備及投資 1,284千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 385,815千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,866千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強道路交通安全工作督導與查核經費10,827
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,115千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)道路交通工程及安全設施改善經費 156,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強公路監理及運輸管理等安全措施經費34,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,較上年度減少 4,485千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強道路交通秩序整頓及行車管制經費85,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加 7,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強道路交通安全教育經費53,100千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強道路交通安全宣導經費61,600千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 8,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)機動車輛肇事管制執行工作經費 4,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目全數依規定由汽車燃料使用費收入分配支
  │  │  │  │              │              │              │              │  應。
  │  │  │  │  6029014900  │              │              │              │
  │  │10│  │國道興建管理  │       532,602│       542,709│       -10,107│1.本年度預算數 532,602千元,包括人事費 340,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  95千元,事務費88,080千元,業務費39,836千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費17,553千元,旅運費13,671千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資19,897千元,委辦費13,000千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 284,090千元,較上年度淨增 4,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    25千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1,920千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 177,789千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 3,912千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列約聘僱人員人事費 583千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列辦公室租金及維護費用13,652千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 444千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依旅運費緊縮原則核實減列 1,879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,737千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]新增辦公室搬遷及相關費用 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合油價調整增加車輛油料費 127千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增新建辦公大樓裝修費12,082千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]新增汰換公務車 3輛、旅行車 6輛及工程車
  │  │  │  │              │              │              │              │       1輛所需購置費 5,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管理資訊作業經費36,082千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     9,748千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列系統開發、軟體租金及資訊行政等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,274千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列工程、行政管理設備擴充及個人電腦購
  │  │  │  │              │              │              │              │      置經費 6,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程技術研究及管理經費34,641千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 8,696千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 6,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列工程、技術圖書、期刊、光碟等購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │       450千元。
  │  │  │  │  6029015000  │              │              │              │
  │  │11│  │公營事業民營化│       461,129│             -│       461,129│
  │  │  │  │處理          │              │              │              │
  │  │  │  │  4029015020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│公營事業民營化│         6,819│             -│         6,819│本年度預算數 6,819千元,均屬業務費,係陽明海
  │  │  │  │股權移轉      │              │              │              │運公司按預計釋股收入 619,866千元計算應繳納之
  │  │  │  │              │              │              │              │證券交易稅及手續費。
  │  │  │  │  6029015021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│公營事業民營化│       454,310│             -│       454,310│本年度預算數 454,310千元,均屬損失及賠償費,
  │  │  │  │員工權益補償給│              │              │              │係出售國庫持有陽明海運公司股數 309,933千股後
  │  │  │  │付            │              │              │              │轉為民營型態,依公營事業移轉民營條例規定估列
  │  │  │  │              │              │              │              │原有從業人員 6個月薪資,公保損失補償及未隨移
  │  │  │  │              │              │              │              │轉者之勞保老年給付損失補償等。
  │  │  │  │  6029018000  │              │              │              │
  │  │12│  │營業基金      │     1,513,290│             -│     1,513,290│
  │  │  │  │  6029018020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│陽明海運公司股│       479,807│             -│       479,807│本年度預算數 479,807千元,均屬設備及投資,係
  │  │  │  │本            │              │              │              │招商局撤併陽明海運公司,招商局資本收回轉作對
  │  │  │  │              │              │              │              │陽明海運公司增資,預估每股面值10元部分。
  │  │  │  │  6029018022  │              │              │              │
  │  │  │ 2│陽明海運公司股│     1,033,483│             -│     1,033,483│本年度預算數 1,033,483千元,均屬設備及投資,
  │  │  │  │本溢價        │              │              │              │係招商局撤併陽明海運公司,招商局資本收回轉作
  │  │  │  │              │              │              │              │對陽明海運公司增資,預估溢價部分。
  │  │  │  │  6029018100  │              │              │              │
  │  │13│  │非營業循環基金│     1,136,000│             -│     1,136,000│
  │  │  │  │  6029018120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通部國道公路│     1,136,000│             -│     1,136,000│本年度預算數 1,136,000千元,均屬設備及投資,
  │  │  │  │建設管理基金  │              │              │              │係辦理中山高速公路新竹系統交流道至員林交流道
  │  │  │  │              │              │              │              │拓寬計畫由國庫增撥基金。
  │  │  │  │  6029018600  │              │              │              │
  │  │14│  │鐵公路重要交通│    12,045,300│    11,566,598│       478,702│
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  6029018681  │              │              │              │
  │  │  │ 1│北部第二高速公│       153,000│             -│       153,000│本年度預算數 153,000千元,均屬補助及捐助,係
  │  │  │  │路交流道連絡道│              │              │              │辦理北部第二高速公路安坑交流道連絡道飛越橋工
  │  │  │  │路改善工程    │              │              │              │程所需經費。
  │  │  │  │  6029018684  │              │              │              │
  │  │  │ 2│高雄都會區大眾│             -│     1,318,000│    -1,318,000│上年度辦理高雄都會區大眾捷運系統第一期發展計
  │  │  │  │捷運系統計畫  │              │              │              │畫規劃設計經費 1,318,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018685  │              │              │              │
  │  │  │ 3│南橫高速公路規│        10,000│        54,000│       -44,000│本年度預算數10,000千元,均屬設備及投資,係辦
  │  │  │  │劃設計        │              │              │              │理南橫高速公路規劃設計第五年經費,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │少如列數。
  │  │  │  │  6029018686  │              │              │              │
  │  │  │ 4│金門地區交通建│       263,000│       399,600│      -136,600│1.本年度預算數 263,000千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)道路系統改善計畫 120,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加27,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公車系統改善計畫40,000千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)海運港埠改善計畫 103,000千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    少 144,060千元。
  │  │  │  │  6029018687  │              │              │              │
  │  │  │ 5│馬祖地區交通建│       100,000│       390,000│      -290,000│1.本年度預算數 100,000千元,均屬補助及捐助。
  │  │  │  │設計畫        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)道路改善計畫40,000千元,較上年度增加10,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)興建西莒青帆碼頭乙座經費60,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度公車系統改善40,000千元,易肇事路段
  │  │  │  │              │              │              │              │    改善20,000千元,興建北竿白沙碼頭 200,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,合共 260,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018688  │              │              │              │
  │  │  │ 6│國道北宜高速公│     2,060,000│     4,000,000│    -1,940,000│1.本年度預算數 2,060,000千元,均屬設備及投資
  │  │  │  │路建設計畫    │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.國道北宜高速公路建設計畫預定自78年 7月至88
  │  │  │  │              │              │              │              │  年12月止共10年半辦理完成,總經費估需 601億
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,除79至84年度編列18,729,840千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度續編 2,060,000千元辦理工程施工等工作。
  │  │  │  │  6029018689  │              │              │              │
  │  │  │ 7│臺中都會區大眾│        62,500│             -│        62,500│本年度預算數62,500千元,均屬補助及捐助,係補
  │  │  │  │捷運系統規劃設│              │              │              │助辦理臺中都會區大眾捷運系統規劃設計所需經費
  │  │  │  │計            │              │              │              │。
  │  │  │  │  6029018690  │              │              │              │
  │  │  │ 8│補助省市興建示│     3,788,800│     1,100,000│     2,688,800│本年度預算數 3,788,800千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │範停車場計畫  │              │              │              │係辦理補助省市興建示範停車場所需經費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增加如列數。
  │  │  │  │  6029018691  │              │              │              │
  │  │  │ 9│臺北市區鐵路地│     5,000,000│     4,254,998│       745,002│1.本年度預算數 5,000,000千元,均屬補助及捐助
  │  │  │  │下化計畫      │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)萬華至板橋地區鐵路四軌地下化工程經費 5,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    00,000千元,較上年度增加 995,002千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)上年度南港專案第一年規劃設計預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,所列 250,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018692  │              │              │              │
  │  │  │10│北宜高速公路頭│             -│        25,000│       -25,000│上年度辦理北宜高速公路頭城蘇澳段規劃設計作業
  │  │  │  │城蘇澳段規劃  │              │              │              │預算業已編竣,所列25,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6029018693  │              │              │              │
  │  │  │11│國道東部公路可│        32,000│         5,000│        27,000│1.本科目上年度預算數25,000千元,配合科目調整
  │  │  │  │行性研究      │              │              │              │  ,移出20,000千元列入「規劃中部橫貫快速公路
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數32,000千元,均屬設備及投資,係
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理國道東部公路可行性研究經費,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加如列數。
  │  │  │  │  6029018694  │              │              │              │
  │  │  │12│規劃中部橫貫快│        80,000│        20,000│        60,000│1.本科目上年度預算數,配合科目調整,由「國道
  │  │  │  │速公路        │              │              │              │  東部公路可行性研究」科目移入20,000千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數80,000千元,均屬設備及投資,係
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦理中部橫貫快速公路路廊研選及工程規劃作業
  │  │  │  │              │              │              │              │  所需經費。
  │  │  │  │  6029018695  │              │              │              │
  │  │  │13│臺南等都會區大│        60,000│             -│        60,000│本年度預算數60,000千元,均屬補助及捐助,係補
  │  │  │  │眾捷運系統規劃│              │              │              │助辦理臺南等都會區大眾捷運系統規劃設計所需經
  │  │  │  │設計          │              │              │              │費。
  │  │  │  │  6029018697  │              │              │              │
  │  │  │14│臺馬間客貨交通│       270,000│             -│       270,000│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │改善          │              │              │              │2.本年度預算數 270,000千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │              │              │              │              │  係補助連江縣政府辦理臺馬間客貨交通改善所需
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)補助委託航運公司經營臺馬間海上客貨運輸營
  │  │  │  │              │              │              │              │    運成本本年度所需經費13,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)購置RO/RO客貨船乙艘所需經費 257,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  6029018699  │              │              │              │
  │  │  │15│補助公共汽車加│       166,000│             -│       166,000│1.本科目係本年度新設。
  │  │  │  │裝無障礙設施設│              │              │              │2.本年度預算數 166,000千元,均屬補助及捐助,
  │  │  │  │備及離島地區公│              │              │              │  其項目如下:
  │  │  │  │共汽車汰購    │              │              │              │ (1)補助公共汽車加裝無障礙設施設備與辦理殘障
  │  │  │  │              │              │              │              │    公車營運計畫研擬所需經費40,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)全額補助離島地區公共汽車汰換與新購本年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    所需經費 126,000千元。
  │  │  │  │  6029019000  │              │              │              │
  │  │15│  │一般建築及設備│       112,894│        76,491│        36,403│
  │  │  │  │  6029019002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        83,736│        53,207│        30,529│本年度預算數83,736千元係國道新建工程局新建辦
  │  │  │  │              │              │              │              │公大樓工程所需經費,包括敦南大樓(二五七地號
  │  │  │  │              │              │              │              │)及敦和大樓(二五六地號),其中敦南大樓原規
  │  │  │  │              │              │              │              │劃地上九層,地下三層,計 5,356平方公尺變更為
  │  │  │  │              │              │              │              │地上八層,地下一層,面積 3,538平方公尺;敦和
  │  │  │  │              │              │              │              │大樓原規劃地上九層,地下三層,計 8,865平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │尺變更為地上十層,地下三層,面積 8,802平方公
  │  │  │  │              │              │              │              │尺,分別依規定標準以每平方公尺22,000元及25,5
  │  │  │  │              │              │              │              │00元,共核列建築費 302,287千元,連同空調工程
  │  │  │  │              │              │              │              │費56,338千元,設計監造費16,545千元,工程管理
  │  │  │  │              │              │              │              │費 3,396千元,合共 378,566千元,除82至84年度
  │  │  │  │              │              │              │              │已編列 242,170千元外,本年度續編第四年經費如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  6029019010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        22,532│        21,434│         1,098│本年度預算數22,532千元,係擴充電腦主機、個人
  │  │  │  │              │              │              │              │電腦及其週邊設備購置所需經費,較上年度增加如
  │  │  │  │              │              │              │              │列數。
  │  │  │  │  6029019011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           768│           650│           118│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換次於部會首長座車 1輛經費 728千元及公務
  │  │  │  │              │              │              │              │  機車 1輛經費40千元,合共 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置行動電話26具預算業已編竣,所列 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  50千元如數減列。
  │  │  │  │  6029019019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │         5,858│         1,200│         4,658│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新建五城檔案庫房設備購置費 3,960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換什項辦公設備經費 1,898千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │  加 698千元。
  │  │  │  │  6029019800  │              │              │              │
  │  │16│  │第一預備金    │         4,830│         4,830│             0│仍照上年度預算數編列。
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