85B44830.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0048300000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │核能研究所    │     2,090,698│     1,958,852│       131,846│核能研究所本年度預算數 2,090,698千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,958,852千元,增加 131,846千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  5248300100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       182,819│       179,972│         2,847│
  │  │  │  │  5248300101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       182,819│       179,972│         2,847│1.本科目上年度預算數 185,976千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 6,004千元列入相關科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 182,819千元,包括人事費 122,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  57千元,事務費21,702千元,維護費25,737千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費12,783千元,特別費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 122,357千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 2,436千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,249千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 375千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員12人,減列統籌事
  │  │  │  │              │              │              │              │      務費 155千元,辦公器具養護費13千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列房屋保險費 1,264千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列車輛牌照及燃料稅金15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油料調整增加車輛油料費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依辦公房舍使用面積核實增列房屋建築修繕
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,607千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依車輛使用年期核實增列車輛養護費98千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輻射防護區保全與維護經費32,213千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增36千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列警衛安全、防護,輻安消防訓練及
  │  │  │  │              │              │              │              │      非消耗用品費 2,092千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列公共設施養護、所區通信維護等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,744千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列員工上下班交通車資等經費 384千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  5248301100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │核能科技計畫管│       353,992│       375,646│       -21,654│
  │  │  │  │考﹞u安○]施│              │              │              │
  │  │  │  │運轉及改善    │              │              │              │
  │  │  │  │  5248301120  │              │              │              │
  │  │  │ 1│綜合計畫      │        84,304│        94,649│       -10,345│1.本科目上年度預算數94,036千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由相關科目移入人事費 613千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數84,304千元,包括人事費46,431千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,108千元,維護費 1,830千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 7,896千元,材料費 2,679千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 7,360千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費46,431千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 924千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理計畫與研考業務經費 4,006千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 3,551千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 605千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列歐洲核能展示會等經費 2,946千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)管理資訊作業經費 8,339千元,較上年度增加
  │  │  │  │              │              │              │              │    設備購置費 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)執行國內外核能科技合作及核子保防業務經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     7,613千元,較上年度減少國際開發合作作業
  │  │  │  │              │              │              │              │    及文宣等經費 2,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)圖書管理經費 6,873千元,較上年度增加網路
  │  │  │  │              │              │              │              │    資料庫租金 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)人才培訓經費 8,641千元,較上年度減少 5,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 1,120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列專業訓練等經費 4,695千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)研究財物之獲得與管理經費 2,401千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加重要研究財產保險經費 356千元。
  │  │  │  │  5248301121  │              │              │              │
  │  │  │ 2│工業安全      │        21,175│        22,302│        -1,127│1.本科目上年度預算數22,154千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由相關科目移入人事費 148千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數21,175千元,包括人事費 4,528千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,730千元,維護費 1,800千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費49千元,材料費 998千元,設備及投資70千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,528千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工業安全經費11,422千元,較上年度減少材料
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 442千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增所區土壤地質調查及地下管線改善規劃經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度廢污水處理及地下管線共築管溝先期規
  │  │  │  │              │              │              │              │    劃預算業已編竣,所列 6,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5248301122  │              │              │              │
  │  │  │ 3│設施運轉維護及│       248,513│       258,695│       -10,182│1.本科目上年度預算數 259,317千元,配合科目調
  │  │  │  │改善          │              │              │              │  整,移出人事費 622千元列入相關科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 248,513千元,包括人事費 152,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元,業務費44,269千元,維護費14,810千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 831千元,材料費14,443千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資21,172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 152,988千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)執行核能設施運轉與維修經費19,087千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 3,133千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 393千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列維修及器材費 2,740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)執行工程支援及機械加工經費 6,105千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加材料及業務費 495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)工程作業營繕維修及水電供應經費16,495千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少水電供應經費33,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)迴旋加速器與同位素設施例行運轉與維護經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    25,110千元,較上年度增加水電費及國外合作
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務經費14,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)核燃料設施例行運轉維護經費23,688千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加設施運轉業務經費 8,668千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)化學分析例行作業經費 5,040千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少修繕養護費 370千元。
  │  │  │  │  5248302100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │核能科技研發計│       856,717│       811,234│        45,483│
  │  │  │  │畫            │              │              │              │
  │  │  │  │  5248302130  │              │              │              │
  │  │  │ 1│核能安全技術之│       128,524│       122,425│         6,099│1.本科目上年度預算數 122,025千元,配合科目調
  │  │  │  │研究發展      │              │              │              │  整,由相關科目移入人事費 400千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 128,524千元,包括人事費73,013
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費11,981千元,維護費 5,181千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,511千元,材料費 7,412千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資28,426千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費73,013千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核燃料可靠度改善計畫經費19,308千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少國外合作業務及設備購置經費 2,292
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)池邊檢驗水池實驗室經費14,124千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加水池實驗室機械設備購置經費 4,806千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增壓水式核電廠比例縮小安全測試-處理意
  │  │  │  │              │              │              │              │    外事故之程序研究經費 3,927千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增核三廠功率分佈控制方法之安全評析經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增汽機葉片與基座壽限評估技術經費 1,698
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增核能電廠感測器監測與診斷技術之研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增壓水式核能電廠嚴重事故研究分析經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增爐心組件完整性研究之準備經費 2,176千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增核電廠動態事故分析技術之建立經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 上年度核三廠比例縮小安全測試小破裂實驗
  │  │  │  │              │              │              │              │      、微功率反應器精進及應用發展、汽機葉片
  │  │  │  │              │              │              │              │      振動研究、壓力槽材料中子脆化研究、即時
  │  │  │  │              │              │              │              │      系統模擬技術之建立等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │      19,948千元如數減列。
  │  │  │  │  5248302131  │              │              │              │
  │  │  │ 2│增進核能電廠可│        44,012│        47,186│        -3,174│1.本科目上年度預算數52,302千元,配合科目調整
  │  │  │  │靠性之研究發展│              │              │              │  ,移出人事費 5,116千元列入相關科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數44,012千元,包括人事費29,779千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,450千元,維護費 2,000千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 993千元,材料費 2,542千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,748千元,委辦費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,779千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 593千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增軟體可靠度量測技術發展及應用經費 1,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增核電廠數位式儀控系統規範與標準初期研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究經費 1,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增核材質與水質間電化學雜訊與阻抗偵測技
  │  │  │  │              │              │              │              │    術之研究與應用經費 4,994千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增核能電廠組織與管理研究經費 1,515千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增振動平台系統的耐震測試應用與研發經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     4,320千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度蒸汽發生器水質與材質腐蝕之研究、核
  │  │  │  │              │              │              │              │    反應器水質改進與淨化系統效率提升、鹼程序
  │  │  │  │              │              │              │              │    預處理對不袗材質腐蝕沉積現象之評估、核
  │  │  │  │              │              │              │              │    電廠人為失誤肇因分析、強震停機準則、核電
  │  │  │  │              │              │              │              │    廠氣樣中氚分離與偵測技術之探討等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列18,000千元如數減列。
  │  │  │  │  5248302132  │              │              │              │
  │  │  │ 3│核子事故處理輻│        57,984│        61,834│        -3,850│1.本科目上年度預算數70,402千元,配合科目調整
  │  │  │  │射防護與環境監│              │              │              │  ,移出人事費 8,568千元列入相關科目,淨計如
  │  │  │  │測技術之研究發│              │              │              │  列數。
  │  │  │  │展            │              │              │              │2.本年度預算數57,984千元,包括人事費39,328千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,576千元,維護費 2,280千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 787千元,材料費 2,853千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  10,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費39,328千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 783千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輻射樣品活性計測自動化技術之研究經費 2,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    18千元,較上年度減少旅運費及材料費 142千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)輻射偵檢技術與儀器特性之研究經費 2,733千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加偵檢系統經費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)核能設施空浮微粒呼吸防護之研究經費 2,535
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少旅運費及材料費65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)環境與人員輻射劑量監控系統之研製經費 4,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    80千元,較上年度減少維護及設備費 2,310千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增淋巴球受體基因突變測定(TCR)研究
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增輻射屏蔽問題之探討與應用經費 1,250千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度因應新法規之輻射度量與防護研究、環
  │  │  │  │              │              │              │              │    境輻射偵測與安全評估技術之建立等預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │    編竣,所列 7,839千元如數減列。
  │  │  │  │  5248302133  │              │              │              │
  │  │  │ 4│放射性廢料管理│       382,167│       354,532│        27,635│1.本科目上年度預算數 279,222千元,配合科目調
  │  │  │  │與後端營運之研│              │              │              │  整,由相關科目移入人事費75,310千元,合計如
  │  │  │  │究發展        │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 382,167千元,包括人事費 184,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  32千元,業務費15,547千元,維護費11,970千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 3,193千元,材料費13,239千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 152,686千元,委辦費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 184,232千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,668千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)污染金屬廢料減容回收技術發展經費 8,706千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少熔鑄廠系統裝置及設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    31,554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)超鈾廢料熱解灰渣固化研究經費 2,333千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加業務費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電解除污設施之增建經費 5,979千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加除污設備購置費 149千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)低放射性廢料分析技術發展及應用經費 2,611
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 639千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列偵檢設備經費 501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)用過燃料中期貯存監測計畫經費15,440千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加模擬貯存實驗廠設備經費 7,876
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)低強度廢液處理場之建造經費70,484千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增11,954千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加處理場附屬設備及業務經費12,141千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)電漿處理之工業應用-放射性固體廢?
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]妊B理經費5,284千元,較上年度減少 9,216
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 353千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列維護及材料費 2,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列儀器設備經費 6,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)熱室95改建為高活性物料倉儲設施經費 5,074
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度增加倉儲設施移位及控制系統
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 1,720千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 新增水鍋式研究用反應器除役細部規劃經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,867千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增高放射性物質濕式暫存先期規劃及初步
  │  │  │  │              │              │              │              │      測試執行經費 6,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 新增廢棄射源處理貯存技術與設施之建立經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 5,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (13) 新增放射性污染泥土除污研究經費 9,192千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (14) 新增低放射性硫酸鈉廢料、保溫材及灰渣之
  │  │  │  │              │              │              │              │      高效率固化技術研究經費16,208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (15) 新增放射性廢料焚化設施性能改善經費33,2
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (16) 新增TRR乏燃料乾貯存場圍堵牆工程之執
  │  │  │  │              │              │              │              │      行與除污清理細部規劃經費 9,762千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (17) 上年度廢樹脂減容後灰渣固化技術研究、臺
  │  │  │  │              │              │              │              │      灣研究用反應器用過燃料貯存設施之處理研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究與執行、用過核燃料貯存護箱之研製等預
  │  │  │  │              │              │              │              │      算業已編竣,所列38,480千元如數減列。
  │  │  │  │  5248302134  │              │              │              │
  │  │  │ 5│同位素與輻射應│       137,446│       132,869│         4,577│1.本科目上年度預算數 101,550千元,配合科目調
  │  │  │  │用之研究發展  │              │              │              │  整,由相關科目移入人事費31,319千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 137,446千元,包括人事費82,704
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 4,682千元,維護費 4,200千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,048千元,材料費14,497千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資27,480千元,委辦費 2,835千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,704千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)迴旋加速器醫用同位素生產技術之研究與發展
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費33,527千元,較上年度減少材料及設備費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,637千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)鎝-9 9M與碘- 123新配位子合成與鑑定研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,730千元,較上年度減少材料及設備費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)同位素標幟應用技術之研究與發展經費 3,367
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,579千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列材料費及設備費 1,013千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增輻射在農業醫學及材料之研發與推廣經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     5,176千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增迴旋加速器製備核種發生器之研究-鍺68
  │  │  │  │              │              │              │              │    /鎵6 8經費 3,800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增釓類核磁共振對比劑之研究經費 3,142千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度輻射生物及化學之應用研究與發展預算
  │  │  │  │              │              │              │              │    業已編竣,所列 3,020千元如數減列。
  │  │  │  │  5248302135  │              │              │              │
  │  │  │ 6│核能儀器設備及│        60,314│        51,449│         8,865│1.本科目上年度預算數50,919千元,配合科目調整
  │  │  │  │相關維護檢測技│              │              │              │  ,由相關科目移入人事費 530千元,合計如列數
  │  │  │  │術之研究發展  │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數60,314千元,包括人事費32,256千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,137千元,維護費 2,800千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,615千元,材料費 4,916千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資14,340千元,委辦費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,256千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 642千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能儀控系統數位化之研究經費 1,225千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 225千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列75千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列維護費及設備費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電池驅動可攜式環境輻射監測儀器研發經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,210千元,較上年度減少設計加工業務費及材
  │  │  │  │              │              │              │              │    料費 2,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)反應器壓力槽材質劣化非破壞性檢測及評估能
  │  │  │  │              │              │              │              │    力之建立經費 1,217千元,較上年度減少業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費及材料費 448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)高可靠度光纖網路系統之研發經費 4,266千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 2,894千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列軟體費、材料費及設備費 2,770千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增核能品質驗證技術之研發經費 5,375千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增核能電廠營運期間非破壞檢測技術開發經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 7,690千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增中子照相檢測技術開發與研究經費 5,075
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度輻射偵測與光電用半導體元件研製技術
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展經費預算業已編竣,所列 3,800千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │  5248302136  │              │              │              │
  │  │  │ 7│其他核能科技之│        46,270│        40,939│         5,331│1.本科目上年度預算數40,694千元,配合科目調整
  │  │  │  │研究發展      │              │              │              │  ,由相關科目移入人事費 245千元,合計如列數
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數46,270千元,包括人事費23,658千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,624千元,維護費 1,280千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 453千元,材料費 3,815千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  15,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,658千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 471千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增微功率反應器中子活化分析應用與推廣經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,909千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增污染金屬再利用技術研究經費 1,431千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增核能設施除役切割方法研究經費 845千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增真空表面改質技術與應用研究發展經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增區域性核能設施監測與管理網路系統之開
  │  │  │  │              │              │              │              │    發與建立經費 9,357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)上年度應用核成像術於核廢料固化品質之檢測
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究、離子物理應用之研究發展、二胺類腦部
  │  │  │  │              │              │              │              │    造影劑與酚胺類肝膽造影劑之研究、原子能相
  │  │  │  │              │              │              │              │    關物理模式研究及發展等預算業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │    17,752千元如數減列。
  │  │  │  │  5248303000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │推廣核能技術應│       546,633│       537,197│         9,436│
  │  │  │  │用            │              │              │              │
  │  │  │  │  5248303051  │              │              │              │
  │  │  │ 1│核能安全評估  │        52,932│        62,171│        -9,239│1.本科目上年度預算數70,173千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 8,002千元列入相關科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,932千元,包括人事費35,679千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,265千元,維護費 1,200千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,629千元,材料費 4,305千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 7,854千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,679千元,較上年度淨減 7,477
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員12人人事費 8,187
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 710千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能安全等級零組件檢證經費 4,555千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 2,495千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列檢證儀器設備經費 2,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)配合核安管制支援異常事件調查及肇因分析經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 2,167千元,較上年度淨增 1,117千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加分析研究設備經費 1,585千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增核能電廠異常事件資料庫建立與設備零組
  │  │  │  │              │              │              │              │    件功能定期評估(Ⅰ)經費 2,437千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增輻射鋼筋偵檢儀具之開發與應用經費 8,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度重質混凝土安全評估之可行性研究、輻
  │  │  │  │              │              │              │              │    射鋼筋度量與評估技術支援、高附加價值高純
  │  │  │  │              │              │              │              │    度鍺偵檢器維修技術之開發等預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列10,915千元如數減列。
  │  │  │  │  5248303052  │              │              │              │
  │  │  │ 2│核能技術轉移  │       100,313│        83,255│        17,058│1.本科目上年度預算數 112,713千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費29,458千元列入相關科目,淨計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 100,313千元,包括人事費68,969
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費12,090千元,維護費 180千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費18,691千元,材料費 108千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費68,969千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)核能四廠技術轉移作業經費23,494千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加技術移轉研討經費12,335千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)核電工業合作協定之規劃與推動經費 4,065千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少業務費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增技術移轉及技術服務經費 3,785千元。
  │  │  │  │  5248303053  │              │              │              │
  │  │  │ 3│對外技術服務  │       230,852│       222,832│         8,020│1.本科目上年度預算數 222,556千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由相關科目移入人事費 276千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 230,852千元,包括人事費 129,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  98千元,業務費14,149千元,維護費16,127千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費10,105千元,材料費32,167千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資28,606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 129,698千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 2,582千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輻射工程之應用與服務經費 9,584千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加鈷60射源材料經費 6,554千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推廣加速器技術應用經費 7,050千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少舊加速管維修經費 2,587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)接收及處理全國醫、農、工放射性廢料工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費39,904千元,較上年度減少 4,434千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 3,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列高活性樹脂處理經費 1,246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)核電廠與核能設施化學分析技術應用經費 3,9
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,較上年度減少儀器設備購置費 1,483
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)保健物理技術服務與應用經費24,420千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度增加業務費 511千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)同位素之應用生產與服務經費 3,559千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少 5,787千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列實驗室檢修經費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列同位素生產材料及設備費 3,787千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增輻射鋼筋技術支援經費12,664千元。
  │  │  │  │  5248303054  │              │              │              │
  │  │  │ 4│對外技術合作  │       162,536│       139,406│        23,130│1.本科目上年度預算數 139,296千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由相關科目移入人事費 110千元,合計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 162,536千元,包括人事費82,362
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費59,775千元,維護費 5,750千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 2,047千元,材料費 4,562千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資 8,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費82,362千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)對外技術合作經費80,174千元,以教育學術服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務收入支應,較上年度淨增21,490千元,包括
  │  │  │  │              │              │              │              │    :
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 5,486千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加接受委託計畫經費26,976千元。
  │  │  │  │  5248303055  │              │              │              │
  │  │  │ 5│反應器改善及應│             -│        29,533│       -29,533│本科目上年度預算數80,714千元,配合科目調整,
  │  │  │  │用推廣        │              │              │              │除移出人事費51,181千元至「放射性廢料管理與後
  │  │  │  │              │              │              │              │端營運之研究發展」科目外,其餘台灣研究用反應
  │  │  │  │              │              │              │              │器系統改善之模擬測試及概念設計預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列29,533千元如數減列。
  │  │  │  │  5248304000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │環境試驗區污泥│        99,000│             -│        99,000│
  │  │  │  │清除及廢土貯存│              │              │              │
  │  │  │  │工程          │              │              │              │
  │  │  │  │  5248304060  │              │              │              │
  │  │  │ 1│環境試驗區污泥│        99,000│             -│        99,000│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │清除及廢土貯存│              │              │              │2.本年度預算數99,000千元,包括業務費24,000千
  │  │  │  │工程          │              │              │              │  元,設備及投資75,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數均為辦理環境試驗區污泥清除及廢
  │  │  │  │              │              │              │              │  土貯存工程經費。
  │  │  │  │  5248309000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│        48,537│        51,803│        -3,266│
  │  │  │  │  5248309002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        15,500│        27,215│       -11,715│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1. 020館熱室擴建工程,總工程費36,500千元,分
  │  │  │  │              │              │              │              │  二年辦理,除84年度已編列21,000千元外,本年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度編列末期經費15,500千元,較上年度減少 5,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度門禁管制中心興建工程預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 6,215千元如數減列。
  │  │  │  │  5248309010  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        12,440│             -│        12,440│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.圖書資訊大樓資訊中心系統建置經費10,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.圖書資訊大樓圖書借閱中央管制系統經費 350千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.行政資訊設備購置費 1,190千元。
  │  │  │  │  5248309011  │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         4,859│         3,308│         1,551│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換中型客貨車 1輛經費 900千元,小型客貨車
  │  │  │  │              │              │              │              │   1輛經費 445千元及輻射運輸車 1輛 1,914千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合共 3,259千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.改善通訊系統經費 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.手持雷達測速器 1台購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換公務轎車、中型貨車、擴充及改善交
  │  │  │  │              │              │              │              │  換機系統等預算業已編竣,所列 3,308千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  5248309019  │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │        15,738│        21,280│        -5,542│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換泠氣機、碎紙機等設備經費 2,862千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.圖書資訊大樓圖書閱覽設施購置費11,230千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.圖書資訊大樓資訊教室雜項設備購置費 1,646千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度一般行政設備費、輻射照射廠照射物品帶
  │  │  │  │              │              │              │              │  式輸送系統等預算業已編竣,所列21,280千元如
  │  │  │  │              │              │              │              │  數減列。
  │  │  │  │  5248309800  │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         3,000│         3,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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