85B45401.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0054010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │勞工委員會    │    14,521,758│     3,357,426│    11,164,332│1.勞工委員會本年度預算數14,521,758千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 3,359,335千元,增加11,162,4
  │  │  │  │              │              │              │              │  23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 3,359,335千元,除移
  │  │  │  │              │              │              │              │  出「行政管理」科目人事費等 1,909千元,列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  勞工安全衛生研究所「行政管理」科目項下外,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │  6854010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       180,263│       180,133│           130│
  │  │  │  │  6854010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       157,445│       157,057│           388│1.本年度預算數 157,445千元,包括人事費78,137
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費67,095千元,業務費 2,975千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 1,002千元,旅運費 5,956千元,材料費
  │  │  │  │              │              │              │              │   600千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費76,943千元,較上年度增加10,365
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 3,505千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增加員工考績晉級加薪經費 6,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費77,501千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 9,599千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人之人事費 358
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,統籌事務費13千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1千元及上下班車票費 5千元,合共 377千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合辦公房屋租金由原每坪 2,000元調降為
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,680元,減列租金 9,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務費緊縮原則核實減列63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實減列車輛養護費 447千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依旅運費緊縮原則核實減列72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增加車輛油料費47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列非消耗品 571千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列辦公大樓管理費 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列材料費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訴願審議業務經費 420千元,較上年度依旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法制事務經費 2,581千元,較上年度依旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 188千元。
  │  │  │  │  6854010103  │              │              │              │
  │  │  │ 2│統計業務管理  │        22,818│        23,076│          -258│1.本年度預算數22,818千元,包括人事費13,466千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 9,155千元,旅運費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,370千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 839千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工公務統計制度管理經費 319千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強勞工業務應用統計經費 1,208千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)推動勞動情勢調查經費 2,900千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研究開發勞動問題觀察方法辦理有關調查經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,788千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究改進勞工需求估測模型辦理有關調查經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     450千元,較上年度減少文具紙張及印刷等業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強勞工狀況統計剖析陳示勞工施政績效經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     521千元,較上年度減少資料處理及文具紙張
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)勞動統計資料分析供應與發布經費 1,262千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少郵電及印刷等經費 100千元。
  │  │  │  │  6854011100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │勞資關係業務  │        78,386│        81,795│        -3,409│1.本年度預算數78,386千元,包括人事費19,576千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費22,162千元,旅運費 1,135千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助33,513千元,委辦費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,576千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,281千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)輔導工會組織健全發展經費21,877千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 343千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助工會幹部出國考察等經費 1,457千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助工會辦理幹部教育訓練經費 1,800
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)促進勞資關係和諧經費12,135千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 4,441千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦勞資關係優良事業成果發表會等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助辦理勞資和諧宣導活動經費 500千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 3,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導處理勞資爭議及健全爭議處理制度經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,446千元,較上年度減少 7,753千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列舉辦推行企業內員工申訴制度績優示範
  │  │  │  │              │              │              │              │      觀摩表揚大會等經費 2,341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 412千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列輔導推動民間中介團體協助處理勞資爭
  │  │  │  │              │              │              │              │      議等經費 5,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)加強國際勞工之聯繫與活動經費10,352千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加協助勞工團體舉辦及參加國際性
  │  │  │  │              │              │              │              │    會議等經費 6,161千元。
  │  │  │  │  6854011200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │勞動條件業務  │        42,008│        44,960│        -2,952│1.本年度預算數42,008千元,包括人事費16,532千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費18,109千元,旅運費 1,367千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 4,000千元,委辦費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,422千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,379千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強宣導及實施勞動基準法令經費 7,948千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少辦理勞動基準法令宣導會等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)修正勞動基準法附屬法規及訪查事業單位經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,252千元,較上年度增加進行部分時間勞工
  │  │  │  │              │              │              │              │    權益立法之研究等經費 634千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研究建立合理工時工資制度經費 1,536千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,263千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列文具紙張及印刷等經費 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)研議工資制度經費 2,806千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 148千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導辦理積欠工資墊償業務經費 464千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)加強童工與女工及技術生之特別保護經費 9,3
  │  │  │  │              │              │              │              │    65千元,較上年度減少 2,885千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列分區辦理青少年勞工勞動條件座談會等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助地方勞工行政機關辦理兩性工作平
  │  │  │  │              │              │              │              │      等與反性騷擾宣導活動經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)督導勞工退休與資遣及職業災害補償制度經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     1,215千元,較上年度增加辦理勞工退休基金
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務等經費67千元。
  │  │  │  │  6854011300  │              │              │              │
  │  │ 4│  │勞工福利業務  │     1,892,687│     1,326,298│       566,389│1.本年度預算數 1,892,687千元,包括人事費15,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  44千元,業務費90,336千元,旅運費 1,292千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,補助及捐助 186,640千元,委辦費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,獎勵及濟助費 1,596,575千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,126千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)推行職工福利金制度及改善勞工生活措施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,077千元,較上年度淨增 623千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列輔導辦理勞工日用品供應業務等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列推展原住民勞工福利業務及舉辦勞工福
  │  │  │  │              │              │              │              │      利行政工作人員專業訓練等經費 2,939千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)規劃輔建勞工住宅經費 1,578,780千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 614,449千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列輔助勞工建購住宅由政府貼補利息差額
  │  │  │  │              │              │              │              │      及手續費 589,949千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理勞工住宅輔建方案興建每坪六萬元
  │  │  │  │              │              │              │              │      勞工住宅社區,由政府貼補利息差額及手續
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等經費24,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強規劃推行青少年與女性及退休勞工福利業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費 1,290千元,較上年度減列辦理勞工幼
  │  │  │  │              │              │              │              │    兒福利服務工作等經費14,441千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃商港相關工會勞工福利經費90,538千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少商港建設費代收經費等15,731千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強推行勞工教育及編製勞工教育教材經費91
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,935千元,較上年度減列補助勞工進修等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推展勞工休閒育樂活動經費44,036千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減22,196千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列輔導地方政府闢建勞工休閒場所經費30
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列輔導辦理勞工民俗文化休閒系列活動等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 7,804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)建立勞工輔導制度及辦理勞工志願青年服務工
  │  │  │  │              │              │              │              │    作經費36,745千元,較上年度增列輔導地方政
  │  │  │  │              │              │              │              │    府及民間團體舉辦勞工志願服務人員訓練、觀
  │  │  │  │              │              │              │              │    摩等經費 3,275千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)推展勞工服務中心業務及慰問重大職災勞工經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費12,160千元,較上年度增列慰問及協助重大
  │  │  │  │              │              │              │              │    職災受難勞工慰問金等 1,946千元。
  │  │  │  │  6654011400  │              │              │              │
  │  │ 5│  │勞工保險業務  │    11,970,510│     1,353,395│    10,617,115│1.本年度預算數11,970,510千元,包括人事費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  25,038千元,業務費13,990千元,旅運費 628千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,委辦費 2,700千元,獎勵及濟助費10,228,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,038千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)督導研究改進勞工保險業務經費11,948千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列規劃辦理失業保險等經費 3,717
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)改進職業災害保險業務經費 1,140千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)負擔中央各機關、學校人員與眷屬參加勞工保
  │  │  │  │              │              │              │              │    險及全民健康保險所需保險費 1,712,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度伸算增列五個月全民健康保險費用
  │  │  │  │              │              │              │              │     392,000千元(按八十四年度僅編列全民健康
  │  │  │  │              │              │              │              │    保險實施後之七個月經費)。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)規劃勞工保險老年殘廢及死亡給付改採年金制
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 4,230千元,較上年度增列勞保一次給付
  │  │  │  │              │              │              │              │    改採年金保險費率之研究經費 1,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)依全民健康保險法新增有一定雇主勞工及眷屬
  │  │  │  │              │              │              │              │    參加全民健康保險 5%之保險補助費 5,553,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)依勞工保險條例新增負擔有一定雇主勞工及實
  │  │  │  │              │              │              │              │    際從事勞動雇主參加勞工保險 5%經費 4,675
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)上年度健全勞工保險醫療給付制度預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │    竣,所列 1,000千元如數減列。
  │  │  │  │  6854011500  │              │              │              │
  │  │ 6│  │勞工安全衛生業│       121,835│       133,584│       -11,749│1.本年度預算數 121,835千元,包括人事費17,297
  │  │  │  │務            │              │              │              │  千元,業務費90,636千元,旅運費 2,581千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  補助及捐助10,221千元,獎勵及濟助費 1,100千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,347千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全勞動安全衛生法制經費 2,520千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)推行勞工安全衛生教育訓練及宣導經費53,419
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 3,911千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理流動性與危險性較高之行業勞工安
  │  │  │  │              │              │              │              │      全衛生教育訓練及無一定雇主勞工安全衛生
  │  │  │  │              │              │              │              │      訓練等經費 3,600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立勞工安全衛生諮詢制度及訂定職業災害防
  │  │  │  │              │              │              │              │    止對策經費 3,918千元,較上年度減少 1,722
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列職業災害統計填表講習等經費 500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 122千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推行勞工作業環境測定及健康檢查制度經費 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,459千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行危險物及有害物通識制度經費11,757千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列辦理危害通識諮詢服務及推廣
  │  │  │  │              │              │              │              │    計畫等經費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導改進勞工安全衛生設施經費14,665千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減列辦理衝剪機械等機械器具防護之
  │  │  │  │              │              │              │              │    型式檢定及標識制度等經費 3,520千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)獎助推動勞工安全衛生經費10,750千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列補助辦理專業安全衛生知識教育訓練
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 800千元。
  │  │  │  │  6854011600  │              │              │              │
  │  │ 7│  │勞工檢查業務  │       120,529│       131,495│       -10,966│1.本年度預算數 120,529千元,包括人事費25,694
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費66,992千元,維護費48千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,954千元,材料費 141千元,補助及捐助13
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,430千元,委辦費 6,680千元,獎勵及濟助費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,302千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,962千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃勞工檢查政策經費 8,332千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 4,770千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印高壓氣體安全監督檢查手冊等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)勞動檢查法宣導與執行經費15,993千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 2,731千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 913千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託辦理危險性工作場所製程安全評估
  │  │  │  │              │              │              │              │      報告書等經費 3,644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)督導勞工檢查業務及充實檢查裝備經費 3,485
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 1,520千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印職業災害實例專輯等經費 420千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)推動實施勞動條件及安全衛生專案檢查經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,675千元,較上年度淨增 418千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列彙編勞動條件及安全衛生專案檢查報告
  │  │  │  │              │              │              │              │      等經費 362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列委託辦理液化石油氣及高壓氣體等特定
  │  │  │  │              │              │              │              │      設備工作場所檢查基準研究經費 780千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)督導及考評勞工檢查代行檢查機構經費 4,156
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞工檢查員及代行檢查員訓練經費15,579
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少 2,335千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理代行檢查員職前及在職訓練六期經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 2,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)加強輔導建立自動檢查制度經費26,443千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,319千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)建立全國勞工檢查資訊系統經費 2,124千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 推動勞工安全衛生檢查自護計畫經費 3,810
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,較上年度減少 1,243千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列印刷費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 238千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 新增規劃推動金馬地區勞動檢查經費 2,200
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 充實勞工檢查機構及健全檢查功能經費13,4
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元,較上年度減列補助省市勞工檢查機
  │  │  │  │              │              │              │              │      構辦理專案檢查及購置檢查設備等經費 7,0
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元。
  │  │  │  │  6854011700  │              │              │              │
  │  │ 8│  │綜合規劃業務  │        45,782│        48,274│        -2,492│1.本年度預算數45,782千元,包括人事費15,826千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費27,003千元,旅運費 1,103千元,委
  │  │  │  │              │              │              │              │  辦費 1,000千元,獎勵及濟助費 850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,960千元,較上年度減列薪工準
  │  │  │  │              │              │              │              │    備等 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)貫徹勞工政策經費 8,367千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理勞工行政綜合訪視作業經費 646千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強勞工問題研究經費 3,888千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 627千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列撰寫勞工問題系列叢書經費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)研擬及列管施政計畫經費 1,080千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依旅運費緊縮原則核實減列34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)舉辦勞工行政人員訓練會報及編印書刊經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,814千元,較上年度減列編印勞工叢書等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)規劃勞動力政策經費 1,417千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    旅運費緊縮原則核實減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)辦理勞動力運用及勞動生產力改善經費 4,784
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 184千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列勞動人力運用分析報告及勞動巿場情勢
  │  │  │  │              │              │              │              │      報導經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 416千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列勞動人力運用與勞動力品質改善之研究
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)外勞管理與輔導政策規劃及處理非法外勞事務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 7,472千元,較上年度減列協調辦理非法
  │  │  │  │              │              │              │              │    外來勞工查處等經費 611千元。
  │  │  │  │  6854011800  │              │              │              │
  │  │ 9│  │勞工資訊業務  │        54,379│        48,652│         5,727│1.本年度預算數54,379千元,包括人事費12,141千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費24,262千元,維護費 7,188千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 488千元,設備及投資10,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,656千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 569千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)勞工資訊系統之規劃與設計及推動經費 5,417
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減列勞工資訊系統分析及設計
  │  │  │  │              │              │              │              │    等經費 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)電腦軟硬體系統之建立經費22,709千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列非消耗品等72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電腦網路及資料庫之建立與管理及應用經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,897千元,較上年度減列郵電等費用97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)勞工行政資訊之提供管制及檔案管理經費 373
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列29
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)推行業務電腦運用訓練及宣導經費 902千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少文具紙張等經費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)勞工行政資訊系統推動小組作業經費 125千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減列會議出席費等36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)資訊相關設備之租購經費10,300千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加購置中英文網路工作站及高速行列式列
  │  │  │  │              │              │              │              │    表機等資訊相關設備經費 6,150千元。
  │  │  │  │  6854019000  │              │              │              │
  │  │10│  │一般建築及設備│        10,499│         3,960│         6,539│
  │  │  │  │  6854019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         7,948│           820│         7,128│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車1輛、副首長座車2輛、公務轎車
  │  │  │  │              │              │              │              │  7輛、15人座中型交通車1輛及新購傳真機5
  │  │  │  │              │              │              │              │  臺等經費 7,948千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車1輛及新購機車2輛、行動電
  │  │  │  │              │              │              │              │  話、對講機、傳真機等預算業已編竣,所列 820
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │  6854019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         2,551│         3,140│          -589│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置錄影影像資料複製機、非接觸式放射溫度計
  │  │  │  │              │              │              │              │  等檢查儀器及會議室用電源供應器、麥克風等設
  │  │  │  │              │              │              │              │  備費 2,551千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置X光材料成份分析儀、紅外線望遠鏡
  │  │  │  │              │              │              │              │  等勞工檢查儀器及活動鋼質檔案資料架等預算業
  │  │  │  │              │              │              │              │  已編竣,所列 3,140千元如數減列。
  │  │  │  │  6854019800  │              │              │              │
  │  │11│  │第一預備金    │         4,880│         4,880│             0│仍照上年度預算數編列。
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