85B45701.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0057010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │衛生署        │    19,923,390│    24,563,314│    -4,639,924│衛生署本年度預算數19,923,390千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數24,563,314千元,減少 4,639,924千元。
  │  │  │  │  7157010100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       175,840│       171,742│         4,098│
  │  │  │  │  7157010101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       175,840│       171,742│         4,098│1.本科目上年度預算數 176,012千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 1,830千元列入「藥政業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,移出人事費 2,440千元,列入「保健工作」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 175,840千元,包括人事費76,221
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費86,939千元,業務費 262千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 4,850千元,旅運費 5,888千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費75,753千元,較上年度淨增 4,417
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人,工友 3人計減列 4人之人事費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,419千元。。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,836千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 100,087千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 319千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦公大樓租金 3,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費及旅運費緊縮原則核實減列 284千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列公務車停車位租金 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電話電子交換機租金 1,080千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列公務車牌照稅,燃料費及保險費等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增加車輛油料費69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列公文交換及處理等經費 894千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 283千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 增列電梯保養及辦公設施維護費 1,198千
  │  │  │  │              │              │              │              │        元。
  │  │  │  │  7157011000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │醫政業務      │     3,498,458│     3,592,884│       -94,426│
  │  │  │  │  7157011020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫政管理      │        64,916│        58,258│         6,658│1.本科目上年度預算數 156,998千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 638千元列入「防疫工作」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出醫學系公費生培育經費98,102千元列入「
  │  │  │  │              │              │              │              │  醫學系公費生培育工作」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數64,916千元,包括人事費37,324千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費13,570千元,維護費 120千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,172千元,補助及捐助 6,730千元,委辦費
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,500千元,獎勵及濟助費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費28,085千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,086千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂醫政管理法規經費 5,740千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加管理密醫、密護違法醫療廣告之取締及
  │  │  │  │              │              │              │              │    電視宣導等經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理經費 3,262千元,較上年度增加辦理「醫
  │  │  │  │              │              │              │              │    療奉獻獎」選拔及績優醫事人員表揚等經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,055千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫事人員管理經費 7,901千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     3,907千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,940千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 960千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助醫療衛生人員繼續教育經費 600千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列醫療糾紛案件鑑定費及設備維護費93千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進經費13,495千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 892千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助出國研習醫療管理經費 1,560千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,757千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助牙醫醫療機構及醫事檢驗所等輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │      訪查經費 2,748千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列醫院評鑑等經費 7,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,201千元,較上年度增加廢棄物及廢水處理人
  │  │  │  │              │              │              │              │    員訓練經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增緊急醫療業務管理經費 1,570千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增精神衛生行政工作經費 1,662千元。
  │  │  │  │  7157011021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│醫療保健工作  │     3,323,442│     3,436,524│      -113,082│1.本年度預算數 3,323,442千元,包括人事費 5,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  66千元,業務費12,672千元,維護費 230千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,276千元,設備及投資 5,196千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 3,224,523千元,委辦費46,202千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  獎勵及濟助費27,977千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,988千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 314千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)建立區域醫療體系經費48,773千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增10,380千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列70千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列購置宣導字幕設備經費 4,355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列醫療區之輔導等經費 6,095千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強山地及離島與金門、馬祖醫療保健服務經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費53,948千元,較上年度減少 3,690千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列補助醫療保健服務經費 2,190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強緊急醫療及救護經費91,079千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少建立全國緊急醫療體系等經費69,581千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)精神疾病防治經費 385,320千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減61,798千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列精神防治審議委員出席費等兼職酬金 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 3,975千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊設備購置費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理精神疾病防治工作經費51,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列 4,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列受精神病患侵害之濟助費 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列派員參加世界心理衛生聯盟旅費28千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強復建醫療服務經費18,842千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少13,760千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 272千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列充實復健醫療設備及改善無障礙就醫環
  │  │  │  │              │              │              │              │      境設施等經費12,988千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)健全醫療品質管制制度及加強血液供輸醫療服
  │  │  │  │              │              │              │              │    務經費10,148千元,較上年度淨增 1,204千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列建立醫院成本會計制度等經費 1,780千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理血液科技與臨床檢驗研究及工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費64,700千元,較上年度減少36,400千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列牙科住院醫師訓練等經費32,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 4,100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)補助地方醫療網經費 2,242,900千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加對台灣省醫療網計畫補助經費72,284千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 基層保健醫療經費 322,942千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │      減少19,001千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 130千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊設備及其維護費等41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列辦理社區醫學訓練中心等經費11,704千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列 7,006千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (11) 長期照護經費39,357千元,較上年度淨減 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,003千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 151千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊設備費68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列長期照護訓練等兼職酬金44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列長期照護研習會等業務費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助醫療護理機構推展長期照護業務等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (12) 護理助產業務輔導經費42,445千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度淨增 7,969千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列專家出席費等兼職酬金29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列設備維護費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列 785千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理亞太地區國際護理會議等經費 4,8
  │  │  │  │              │              │              │              │      95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列獎勵地區醫院等護理人員留任措施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       3,977千元。
  │  │  │  │  5157011023  │              │              │              │
  │  │  │ 3│醫學系公費生培│       110,100│        98,102│        11,998│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目
  │  │  │  │育工作        │              │              │              │  調整,由「醫政管理」科目移入98,102千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 110,100千元,包括補助及捐助14
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,400千元,獎勵及濟助費95,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數較上年度增加培育一年級醫學系公
  │  │  │  │              │              │              │              │  費生經費11,998千元。
  │  │  │  │  7157011100  │              │              │              │
  │  │ 3│  │藥政業務      │       140,132│       128,018│        12,114│1.本科目上年度預算數 126,188千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 1,830千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 140,132千元,包括人事費46,374
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費32,485千元,維護費 497千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,555千元,設備及投資 440千元,補助及
  │  │  │  │              │              │              │              │  捐助31,197千元,委辦費17,584千元,獎勵及濟
  │  │  │  │              │              │              │              │  助費10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,339千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,561千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強藥政管理並修訂藥事法規經費 6,013千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 2,099千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,019千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強藥物濫用防制經費44,548千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 9,758千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資訊設備及設備維護費等 242千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列安非他命緝私獎金10,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理藥物及化妝品查驗登記,及展延變更經費
  │  │  │  │              │              │              │              │    20,113千元,較上年度淨減 798千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 547千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊維護費57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公設備費 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理醫療器材研討會經費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列藥物化妝品審查經費 951千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)製訂藥價基準進行藥價調查經費 3,834千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少 1,599千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列藥價基準審查專家出席費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列購置資訊設備及設備維護費 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度經費 6,449
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 2,589千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,508千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公設備維護費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理藥品臨床試驗基準經費 377千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列血液製劑封緘作業可行性研究經費 600
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)輔導社區藥局,推動醫藥分業經費17,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)優良藥品製造標準(GMP)藥廠查廠計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 8,836千元,較上年度淨增 1,880千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 147千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列查廠工作等經費 235千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列藥品及醫療器材優良製造標準之輔導經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增配合執行野生動物保育方案經費 6,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 本科目其中藥品審查費17,151千元,係以藥
  │  │  │  │              │              │              │              │      品審查費收入支應。
  │  │  │  │  7157011200  │              │              │              │
  │  │ 4│  │食品衛生業務  │       104,190│       105,795│        -1,605│1.本科目上年度預算數 106,441千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出人事費 646千元列入「企劃工作」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 104,190千元,包括人事費22,190
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費18,217千元,維護費 6,090千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費 1,074千元,材料費 577千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助34,877千元,委辦費21,165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,372千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 587千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研修訂食品衛生及國民營養法規經費 2,179千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度減少 395千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 234千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列研修訂法規等經費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)加強食品中毒防治及評估非傳統性食品之安全
  │  │  │  │              │              │              │              │    性經費 1,556千元,較上年度淨減97千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列材料費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員出國參加食品科技會議旅費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理食品衛生人才培育與訓練及食品衛生調查
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究工作經費 4,621千元,較上年度減少 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列聘請專家審查研究計畫經費 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)全面加強食品衛生之稽查檢驗及推行食品衛生
  │  │  │  │              │              │              │              │    管理業務經費28,110千元,較上年度增加食品
  │  │  │  │              │              │              │              │    衛生管理業務經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)強化餐飲衛生管理,落實餐飲技術士証照制度
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費13,691千元,較上年度增加 7,191千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列衛生稽查人員餐飲衛生再教育訓練經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方衛生單位辦理衛生稽查、輔導
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 6,691千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動食品工廠建立自主衛生管理制度經費 8,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    27千元,較上年度淨減 2,823千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列電腦設備及材料費 795千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列兩岸醫藥衛生交流計畫經費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列 2,636千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助辦理模範低溫食品販售店計畫經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       1,036千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理食品衛生及營養宣導工作經費14,600千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 1,713千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,244千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列食品衛生教育圖片審查費等經費11千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)管理特殊營養食品及擴大辦理國民營養調查經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費11,434千元,較上年度淨減 2,439千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列專家審查費等31千元。
  │  │  │  │  7157011300  │              │              │              │
  │  │ 5│  │防疫業務      │       559,663│       567,500│        -7,837│
  │  │  │  │  7157011320  │              │              │              │
  │  │  │ 1│防疫工作      │       404,085│       414,902│       -10,817│1.本科目上年度預算數 414,264千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「醫政管理」科目移入 638千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 404,085千元,包括人事費23,013
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費37,497千元,維護費 342千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,733千元,材料費77,175千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 4,030千元,補助及捐助 226,975千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費25,770千元,獎勵及濟助費 7,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,588千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 715千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法定及報告傳染病防治經費11,730千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 7,413千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列購置資訊設備經費 1,930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助地方衛生單位執行疫情控制等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       4,783千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦理傳染病通報公用性系統成效評估研
  │  │  │  │              │              │              │              │      究經費 700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)根除三麻一風計畫經費 124,223千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減15,672千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外專家指導訓練經費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列購置疫苗材料費等35,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列購置資訊設備及維護等經費 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列補助地方衛生單位辦理三麻一風計畫經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費17,653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理小兒麻痺病毒檢驗和鑑定及實驗室
  │  │  │  │              │              │              │              │      系統建立經費 2,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)加強預防接種計畫經費37,741千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增10千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列預防接種受害案件審查費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 5,100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列購置日本腦炎疫苗等材料費 5,200千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列業務接洽旅費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助地方衛生單位疫苗冷藏設備等經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理國小新生入學預防接種及補接種經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 3,700千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)後天免疫缺乏症候群及其他性傳染病防治經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     116,838千元,較上年度淨增 9,361千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │    括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,239千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列執行後天免疫缺乏症候群工作者獎勵費
  │  │  │  │              │              │              │              │      用 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置資訊設備等經費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理性病及愛滋病訓練相關經費及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      維護費 2,523千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列AIDS患者醫療及檢驗追蹤經費 9,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      97千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)登革熱防治經費11,565千元,較上年度淨減 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,413千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理登革熱宣導講習會兼職酬金 247千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,663千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列防治殺蟲劑材料費及維護費等 186千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列委託登革熱防治研究經費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理登革熱防治成效卓著單位獎勵經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)結核病及慢性傳染病防治經費55,881千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 7,946千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列防治專家出席費等酬金40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 792千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 311千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列購置結核菌素材料及防疫藥品等經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列汰換X光巡迴車等經費 2,701千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依委辦費撙節原則核實減列 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列購置資訊設備費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)營業衛生管理經費 3,000千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │     263千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理新進人員營業衛生訓練及稽查等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理觀光旅館衛生管理講習會等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      63千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列營業場所設施衍生標準之研究等經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)協助並督導各級衛生機關辦理防疫、檢疫及院
  │  │  │  │              │              │              │              │    內感染控制有關業務經費10,070千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 3,048千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列國外專家院內感染指導經費 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 119千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列預防及治療傳染病藥品費 2,160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列 789千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助各級醫院辦理院內感染控制工作經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 1,109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (10) 外籍勞工健康管理經費12,449千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │      度淨增 500千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 599千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列外籍勞工健康管理經費 1,184千元。
  │  │  │  │  7157011321  │              │              │              │
  │  │  │ 2│肝炎防治工作  │       155,578│       152,598│         2,980│1.本年度預算數 155,578千元,包括人事費 291千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費29,152千元,維護費 240千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 374千元,材料費97,606千元,設備及投資 6
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,補助及捐助 8,822千元,委辦費17,693
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,獎勵及濟助費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫經費95,216千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增34,578千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列肝炎疫苗購置費34,678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理B型肝炎人員訓練研習經費 400千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列補助地方衛生單位疫苗冷藏設備 3,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)肝炎研究經費17,193千元,較上年度增加委託
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究經費 1,481千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導肝炎防治業務經費 3,108千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 2,143千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 298千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦理國際病毒性肝炎及肝細胞研討會經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列派員參加肝炎病毒和肝病國際性會議旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列資訊設備購置費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)肝炎防治衛生教育經費 9,277千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)肝炎患者資訊系統經費19,160千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治經費11,624千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減少A型肝炎疫苗預防注射經費等30,7
  │  │  │  │              │              │              │              │    91千元。
  │  │  │  │  7157011400  │              │              │              │
  │  │ 6│  │保健業務      │       406,637│       411,667│        -5,030│
  │  │  │  │  7157011420  │              │              │              │
  │  │  │ 1│保健工作      │       286,247│       290,305│        -4,058│1.本科目上年度預算數 287,865千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「行政管理」科目移入 2,440千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 286,247千元,包括人事費23,593
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費39,683千元,維護費 363千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 991千元,材料費49千元,設備及投資70千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,補助及捐助 180,179千元,委辦費41,319千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,023千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 838千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)口腔衛生及視力保健經費59,757千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 3,244千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列辦理視力保健宣導品設計稿費等兼職酬
  │  │  │  │              │              │              │              │      金13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列47千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列資訊設備購置經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列 1,386千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列補助偏遠地區衛生所口腔保健服務及牙
  │  │  │  │              │              │              │              │      科設備等經費 5,043千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)職業病防治經費22,397千元,較上年度淨減 8
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,486千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,304千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列購置資訊設備費及其維護費等 308千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 7,001千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列職業病小組專家出席費等兼職酬金38千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理建立勞工健康管理與職業病管理系
  │  │  │  │              │              │              │              │      統經費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中老年病預防保健及癌症防治經費 128,299千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 888千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列癌症防治諮詢委員出席費等兼職酬金 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 652千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊設備購置費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列 9,257千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列業務督導旅費及設備維護費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理癌症篩檢服務及人員培訓等經費 9
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)菸害防制經費15,909千元,較上年度淨減 578
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 998千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列菸害防治專家出席費等兼職酬金 122千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列落實禁菸及戒菸教育活動經費 678千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)國民健康體能促進及事故傷害防制經費22,044
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨增 1,218千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,603千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列資訊設備費及其維護費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列健康體能促進專家諮詢等兼職酬金 160
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理事故傷害防制相關調查研究經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理事故傷害預防研習會及在職教育等
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,309千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)婦幼衛生經費14,858千元,較上年度淨增 679
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列製作宣導教材之撰稿及審查費95千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列郵寄宣導品等經費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列設備維護費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列輔導人員研習旅費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列辦理兒童孕婦保健之宣導活動及評估出
  │  │  │  │              │              │              │              │      生通報計畫等經費 1,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)衛生教育經費 2,960千元,較上年度淨減85千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列材料費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列補助設置衛生教育示範中心設備費74千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列衛生教育研習會講師鐘點費等兼職酬金
  │  │  │  │              │              │              │              │      18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列設備維護費 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列衛生教育相關研究經費11千元。
  │  │  │  │  7157011421  │              │              │              │
  │  │  │ 2│推行新家庭計畫│       120,390│       121,362│          -972│1.本年度預算數 120,390千元,包括人事費 402千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,941千元,維護費 250千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 200千元,補助及捐助費 104,915千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 8,682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)提供生育調節服務經費 2,741千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)提供優生保健服務經費60,960千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加新生兒篩檢經費 5,270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立優生保健服務網及品質監視經費 6,741千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 2,411千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 7,016千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列補助建立優生保健服務網路經費 4,605
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育經費 5,090千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 740千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 625千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列器材維護費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依委辦費撙節原則核實減列90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)工作人員訓練與教育經費 1,385千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,174千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列派員出國研習臨床遺傳學等經費 1,484
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列業務費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列細胞遺傳檢驗人員訓練經費 650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)研究調查與發展經費 5,675千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,812千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列研究計畫審查費等兼職酬金15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列54千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列資訊設備維護費 155千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦理母血篩檢唐氏症經費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列優生保健研究發展經費 2,726千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)工作評價、補助與輔導經費33,998千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 6,724千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列補助省衛生處辦理優生保健督導業務經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 6,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)青少年保健服務經費 3,800千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加辦理青少年保健推廣人員訓練等經費 1,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │  7157011500  │              │              │              │
  │  │ 7│  │企劃業務      │       595,144│       520,921│        74,223│
  │  │  │  │  7157011520  │              │              │              │
  │  │  │ 1│企劃工作      │        97,878│        77,803│        20,075│1.本科目上年度預算數77,157千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「食品衛生業務」科目移入 646千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數97,878千元,包括人事費29,652千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費34,125千元,維護費 1,066千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 1,031千元,設備及投資16,659千元,補助
  │  │  │  │              │              │              │              │  及捐助 3,300千元,委辦費10,385千元,獎勵及
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助費 1,660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費22,844千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃經費11,759千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 1,422千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列衛生報導撰稿費等兼職酬金 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,268千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公設備及其維護費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)衛生人力訓練經費37,738千元,較上年度淨增
  │  │  │  │              │              │              │              │    22,940千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 3,401千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列衛生人員訓練所各項教學設備等經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列衛生人員教育訓練經費11,091千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)衛生業務之管制及考核經費 2,305千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨減 2,084千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列業務指導手冊撰稿費等兼職酬金39千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,332千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦設備維護等經費 111千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列購置資訊設備費 221千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)衛生業務之研究發展與改進經費 2,764千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 511千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列研究計畫評審經費 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置資訊設備費 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列衛生研究報告及論文獎勵經費 450千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)衛生資料蒐集、管理與出版經費 8,834千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 4,511千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編印公共衛生概況兼職酬金 1,417千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 3,504千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列購置辦公設備及其維護費 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)衛生統計及調查分析經費11,634千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加衛生統計調查等經費 2,925千元。
  │  │  │  │  7157011521  │              │              │              │
  │  │  │ 2│科技發展工作  │       493,564│       438,989│        54,575│1.本年度預算數 493,564千元,包括人事費 3,027
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 3,202千元,維護費 200千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 650千元,設備及投資 200千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助12,300千元,委辦費 473,985千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)推動醫藥衛生科技研究發展經費57,519千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加47,671千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列科技研究計畫審查費 1,150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列聘請國外專家來華指導、審查經費 1,7
  │  │  │  │              │              │              │              │      96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列海外學人學術研討會旅運費 282千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公設備及其維護費 203千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列舉辦國際性科技研討會經費 6,300千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列科技人員訓練及成果評估管理經費37,9
  │  │  │  │              │              │              │              │      40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)重要健康問題之研究經費81,371千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加研究經費14,467千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)藥物科技之研究經費20,555千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加研究經費 3,440千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)食品衛生科技之研究經費19,500千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度增加研究經費 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)醫療保健服務及制度之研究經費39,662千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加研究經費26,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)上年度推動臨床試驗研究經費業已編竣,所列
  │  │  │  │              │              │              │              │    50,760千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)推動整合性醫藥衛生科技發展經費 274,957千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度增加研究經費 7,757千元。
  │  │  │  │  7157011522  │              │              │              │
  │  │  │ 3│國際衛生合作及│         3,702│         4,129│          -427│1.本年度預算數 3,702千元,包括人事費 1,233千
  │  │  │  │交流          │              │              │              │  元,業務費 1,521千元,維護費56千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   892千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,233千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     2,469千元,較上年度減少 545千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列辦公設備及其維護費 164千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 236千元。
  │  │  │  │  7157011600  │              │              │              │
  │  │ 8│  │中醫中藥業務  │        42,928│        44,174│        -1,246│1.本年度預算數42,928千元,包括人事費 5,064千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,280千元,維護費 2,800千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 341千元,設備及投資 100千元,補助及捐
  │  │  │  │              │              │              │              │  助 7,000千元,委辦費21,343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,504千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 382千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌設中醫藥委員會行政工作10,081千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增 7,499千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列中醫藥委員兼職酬金 512千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列辦公設備費 532千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列辦公室及停車位租金 6,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦公室裝修經費及設備維護費 2,671千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列派員出國參加世界針灸學術研討會經費
  │  │  │  │              │              │              │              │      59千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中醫藥針灸理論與臨床療效研究及治療慢性疾
  │  │  │  │              │              │              │              │    病研究計畫經費11,111千元,較上年度減少研
  │  │  │  │              │              │              │              │    究經費 2,364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中藥研究經費11,037千元,較上年度淨減 2,6
  │  │  │  │              │              │              │              │    98千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列中藥專家出席費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 4,938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列研究設備補助費 2,500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中醫診斷現代化與輔助儀器之研究經費 2,085
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度減少研究經費 315千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)中醫藥典籍整理工作經費 2,410千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 1,777千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列編纂中醫藥文獻經費 550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 837千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,390千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列研究設備補助 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)培育中醫藥人才及促進國際中醫藥針灸學術交
  │  │  │  │              │              │              │              │    流經費 1,700千元,較上年度依委辦費撙節原
  │  │  │  │              │              │              │              │    則核實減列 1,973千元。
  │  │  │  │  7157011700  │              │              │              │
  │  │ 9│  │資訊中心工作  │       480,690│       465,983│        14,707│1.本年度預算數 480,690千元,包括人事費16,615
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 122,209千元,維護費23,120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 518千元,設備及投資71,734千元,補
  │  │  │  │              │              │              │              │  助及捐助 141,000千元,委辦費 105,494千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費16,018千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 199千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)衛生行政資訊體系經費47,963千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減18,442千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列93千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊主機擴充設備及維護等經費20,997
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列系統軟體租金等經費 2,648千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)建立全國醫療資訊網計畫-桃竹苗醫療區後續
  │  │  │  │              │              │              │              │    發展計畫經費 100,656千元,較上年度淨減37
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,181千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列59,366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列桃竹苗醫療區資訊中心管理經費14,791
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列電腦主機及週邊設備維護費 1,169千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列桃竹苗醫療區資訊設備 6,250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)建立全國醫療資訊網計畫-推廣計畫經費 316
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,053千元,較上年度淨增70,131千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列醫療區協調小組出席費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊交換中心水電空調設備維護費 833
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列資訊交換中心電腦設備費65,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依委辦費撙節原則核實減列12,692千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列資訊交換中心網路通訊及管理等經費34
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,904千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列補助地方衛生所電腦化等經費 114,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │  5257011800  │              │              │              │
  │  │10│  │國家衛生研究院│       488,857│        31,788│       457,069│1.本年度預算數 488,857千元,包括人事費 2,222
  │  │  │  │業務          │              │              │              │  千元,事務費45千元,業務費 510千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,補助及捐助 486,026千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)籌設財團法人國家衛生研究院工作經費 2,831
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度配合國家衛生研究院預定於本
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度設立,減少約聘人員 7人,六個月之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │    費、統籌事務費及籌設經費等28,957千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增補助財團法人國家衛生研究院設立所需創
  │  │  │  │              │              │              │              │    立基金 100,000千元,研究經費 223,168千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,研究設備費46,263千元,管理服務等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    16,595千元,合共 486,026千元。
  │  │  │  │  6657011900  │              │              │              │
  │  │11│  │全民健康保險業│    13,346,251│     9,615,289│     3,730,962│
  │  │  │  │務            │              │              │              │
  │  │  │  │  6657011910  │              │              │              │
  │  │  │ 1│全民健康保險督│        65,656│       152,065│       -86,409│1.本年度預算數65,656千元,包括人事費16,613千
  │  │  │  │導工作        │              │              │              │  元,事務費 259千元,業務費23,353千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 407千元,旅運費 1,109千元,設備及投資 9
  │  │  │  │              │              │              │              │  15千元,補助及捐助 4,000千元,委辦費19,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中央健康保險局已於八十四年元月一日成立,
  │  │  │  │              │              │              │              │    所列籌備處經費及其籌備處69人,約聘24人人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費等 119,692千元,如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人員維持費14,609千元,係增列全民健康保險
  │  │  │  │              │              │              │              │    小組約聘人員20人之人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)基本行政工作維持費 540千元,係增列全民健
  │  │  │  │              │              │              │              │    康保險小組約聘人員20人之統籌事務費及上下
  │  │  │  │              │              │              │              │    班車票費等經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)全民健康保險業務督導經費50,507千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度淨增18,134千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列委員、專家兼職酬金16,803千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦理全民健康保險研討會及宣導經費14
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列辦公設備及其維護費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列業務洽公旅費 450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列辦理全民健保評估及研究經費19,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  6657011911  │              │              │              │
  │  │  │ 2│漁民、水利會會│     6,164,199│     4,328,000│     1,836,199│本科目較上年度伸算增列補助漁民、水利會會員及
  │  │  │  │員及其他團體保│              │              │              │其眷屬與其他地區團體五個月保險費如列數,均屬
  │  │  │  │險費補助      │              │              │              │補助費。
  │  │  │  │  6657011912  │              │              │              │
  │  │  │ 3│全民健康保險行│     7,116,396│     5,135,224│     1,981,172│本科目係補助中央健康保險局辦理全民健康保險業
  │  │  │  │政費補助      │              │              │              │務所需之經費,均屬補助費,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.補助中央健康保險局所需之 2,355人人事費 2,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  00,955千元,電子計算機租金及使用費 989,420
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,管理服務費 2,351,921千元,合共 6,141
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,296千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.補助中央健康保險局為農、漁會、水利會、職業
  │  │  │  │              │              │              │              │  工會等團體辦理全民保險業務所需之行政費 975
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,100千元。
  │  │  │  │  6657012000  │              │              │              │
  │  │12│  │全民健康保險監│        76,483│             -│        76,483│1.本科目係本年度新增設,係依全民健康保險法第
  │  │  │  │理及爭議審議業│              │              │              │  四條及第五條之規定,監理全民健康保險業務及
  │  │  │  │務            │              │              │              │  審議全民健康保險爭議之案件。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數76,483千元,包括人事費40,021千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 583千元,業務費29,040千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,119千元,旅運費 2,410千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   3,094千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)全民健康保險監理工作經費26,475千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)全民健康保險爭議審議工作經費11,252千元。
  │  │  │  │  7157018000  │              │              │              │
  │  │13│  │營業基金      │             -│     8,000,000│    -8,000,000│
  │  │  │  │  6657018002  │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央健康保險局│             -│     8,000,000│    -8,000,000│本科目上年度中央健康保險局資本業已編竣,所列
  │  │  │  │資本          │              │              │              │ 8,000,000千元,如數減列。
  │  │  │  │  7157018100  │              │              │              │
  │  │14│  │非營業循環基金│             -│       900,000│      -900,000│
  │  │  │  │  7157018101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│醫療發展基金  │             -│       900,000│      -900,000│本科目上年度增撥基金業已編竣,所列 900,000千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,如數減列。
  │  │  │  │  7157019000  │              │              │              │
  │  │15│  │一般建築及設備│         3,117│         2,553│           564│
  │  │  │  │  7157019011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           117│         2,053│        -1,936│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務機車 3輛 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換八人座客貨車 1輛,公務車 3輛,預
  │  │  │  │              │              │              │              │  算業已編竣,所列 2,053千元,如數減列。
  │  │  │  │  7157019019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │         3,000│           500│         2,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.增列購置電動裁紙刀、汰換會議室等什項設備 3
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換電動關防機、電腦設備、辦公桌椅等
  │  │  │  │              │              │              │              │  什項設備,預算業已編竣,所列 500千元,如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │  7157019800  │              │              │              │
  │  │16│  │第一預備金    │         5,000│         5,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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