85B45701.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0057010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │衛生署 │ 19,923,390│ 24,563,314│ -4,639,924│衛生署本年度預算數19,923,390千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數24,563,314千元,減少 4,639,924千元。 │ │ │ │ 7157010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 175,840│ 171,742│ 4,098│ │ │ │ │ 7157010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 175,840│ 171,742│ 4,098│1.本科目上年度預算數 176,012千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 1,830千元列入「藥政業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,移出人事費 2,440千元,列入「保健工作」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 175,840千元,包括人事費76,221 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費86,939千元,業務費 262千元,維 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費 4,850千元,旅運費 5,888千元,特別費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費75,753千元,較上年度淨增 4,417 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少 │ │ │ │ │ │ │ │ 技工 1人,工友 3人計減列 4人之人事費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,419千元。。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 5,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 100,087千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 319千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦公大樓租金 3,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費及旅運費緊縮原則核實減列 284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列公務車停車位租金 138千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電話電子交換機租金 1,080千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列公務車牌照稅,燃料費及保險費等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合油價調整增加車輛油料費69千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列公文交換及處理等經費 894千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 283千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列電梯保養及辦公設施維護費 1,198千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 7157011000 │ │ │ │ │ │ 2│ │醫政業務 │ 3,498,458│ 3,592,884│ -94,426│ │ │ │ │ 7157011020 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫政管理 │ 64,916│ 58,258│ 6,658│1.本科目上年度預算數 156,998千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 638千元列入「防疫工作」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出醫學系公費生培育經費98,102千元列入「 │ │ │ │ │ │ │ │ 醫學系公費生培育工作」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數64,916千元,包括人事費37,324千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費13,570千元,維護費 120千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,172千元,補助及捐助 6,730千元,委辦費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,500千元,獎勵及濟助費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費28,085千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 2,086千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研修訂醫政管理法規經費 5,740千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加管理密醫、密護違法醫療廣告之取締及 │ │ │ │ │ │ │ │ 電視宣導等經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療及衛生財團法人、醫事團體審核、監督與 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理經費 3,262千元,較上年度增加辦理「醫 │ │ │ │ │ │ │ │ 療奉獻獎」選拔及績優醫事人員表揚等經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,055千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)醫事人員管理經費 7,901千元,較上年度淨減 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,907千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,940千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 960千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助醫療衛生人員繼續教育經費 600千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列醫療糾紛案件鑑定費及設備維護費93千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫院、診所之管理與制度之改進經費13,495千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 892千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助出國研習醫療管理經費 1,560千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,757千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助牙醫醫療機構及醫事檢驗所等輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 訪查經費 2,748千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列醫院評鑑等經費 7,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)醫療機構之廢棄物及廢水處理改善輔導經費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,201千元,較上年度增加廢棄物及廢水處理人 │ │ │ │ │ │ │ │ 員訓練經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增緊急醫療業務管理經費 1,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增精神衛生行政工作經費 1,662千元。 │ │ │ │ 7157011021 │ │ │ │ │ │ │ 2│醫療保健工作 │ 3,323,442│ 3,436,524│ -113,082│1.本年度預算數 3,323,442千元,包括人事費 5,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元,業務費12,672千元,維護費 230千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,276千元,設備及投資 5,196千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 3,224,523千元,委辦費46,202千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 獎勵及濟助費27,977千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 2,988千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 314千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)建立區域醫療體系經費48,773千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增10,380千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列70千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列購置宣導字幕設備經費 4,355千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列醫療區之輔導等經費 6,095千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強山地及離島與金門、馬祖醫療保健服務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費53,948千元,較上年度減少 3,690千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助醫療保健服務經費 2,190千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強緊急醫療及救護經費91,079千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少建立全國緊急醫療體系等經費69,581千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)精神疾病防治經費 385,320千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減61,798千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列精神防治審議委員出席費等兼職酬金 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 3,975千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備購置費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理精神疾病防治工作經費51,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則核實減列 4,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]減列受精神病患侵害之濟助費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列派員參加世界心理衛生聯盟旅費28千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)加強復建醫療服務經費18,842千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少13,760千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 272千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列充實復健醫療設備及改善無障礙就醫環 │ │ │ │ │ │ │ │ 境設施等經費12,988千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)健全醫療品質管制制度及加強血液供輸醫療服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費10,148千元,較上年度淨增 1,204千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列建立醫院成本會計制度等經費 1,780千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理血液科技與臨床檢驗研究及工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,004千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)醫事人員繼續教育及培訓與建立專科醫師制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費64,700千元,較上年度減少36,400千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列牙科住院醫師訓練等經費32,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 4,100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助地方醫療網經費 2,242,900千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加對台灣省醫療網計畫補助經費72,284千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 基層保健醫療經費 322,942千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少19,001千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 120千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備及其維護費等41千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列辦理社區醫學訓練中心等經費11,704千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則核實減列 7,006千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 長期照護經費39,357千元,較上年度淨減 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,003千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊設備費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列長期照護訓練等兼職酬金44千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列長期照護研習會等業務費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列補助醫療護理機構推展長期照護業務等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (12) 護理助產業務輔導經費42,445千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 7,969千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列專家出席費等兼職酬金29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列設備維護費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則核實減列 785千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理亞太地區國際護理會議等經費 4,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列獎勵地區醫院等護理人員留任措施經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,977千元。 │ │ │ │ 5157011023 │ │ │ │ │ │ │ 3│醫學系公費生培│ 110,100│ 98,102│ 11,998│1.本科目係本年度新增設,上年度預算數配合科目 │ │ │ │育工作 │ │ │ │ 調整,由「醫政管理」科目移入98,102千元,合 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 110,100千元,包括補助及捐助14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,400千元,獎勵及濟助費95,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數較上年度增加培育一年級醫學系公 │ │ │ │ │ │ │ │ 費生經費11,998千元。 │ │ │ │ 7157011100 │ │ │ │ │ │ 3│ │藥政業務 │ 140,132│ 128,018│ 12,114│1.本科目上年度預算數 126,188千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入 1,830千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 140,132千元,包括人事費46,374 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費32,485千元,維護費 497千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,555千元,設備及投資 440千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助31,197千元,委辦費17,584千元,獎勵及濟 │ │ │ │ │ │ │ │ 助費10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費27,339千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,561千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強藥政管理並修訂藥事法規經費 6,013千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,099千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 2,019千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強藥物濫用防制經費44,548千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 9,758千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列資訊設備及設備維護費等 242千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列安非他命緝私獎金10,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理藥物及化妝品查驗登記,及展延變更經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 20,113千元,較上年度淨減 798千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 547千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊維護費57千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公設備費 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理醫療器材研討會經費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列藥物化妝品審查經費 951千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)製訂藥價基準進行藥價調查經費 3,834千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少 1,599千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列藥價基準審查專家出席費60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列73千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 284千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列購置資訊設備及設備維護費 682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)建立藥品安全評估及臨床試驗制度經費 6,449 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨減 2,589千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,508千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦公設備維護費 8千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理藥品臨床試驗基準經費 377千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列血液製劑封緘作業可行性研究經費 600 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)輔導社區藥局,推動醫藥分業經費17,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)優良藥品製造標準(GMP)藥廠查廠計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,836千元,較上年度淨增 1,880千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 147千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列查廠工作等經費 235千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列藥品及醫療器材優良製造標準之輔導經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增配合執行野生動物保育方案經費 6,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 本科目其中藥品審查費17,151千元,係以藥 │ │ │ │ │ │ │ │ 品審查費收入支應。 │ │ │ │ 7157011200 │ │ │ │ │ │ 4│ │食品衛生業務 │ 104,190│ 105,795│ -1,605│1.本科目上年度預算數 106,441千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 646千元列入「企劃工作」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 104,190千元,包括人事費22,190 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費18,217千元,維護費 6,090千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,074千元,材料費 577千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助34,877千元,委辦費21,165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費19,372千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 587千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)研修訂食品衛生及國民營養法規經費 2,179千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 395千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 234千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列研修訂法規等經費 161千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)加強食品中毒防治及評估非傳統性食品之安全 │ │ │ │ │ │ │ │ 性經費 1,556千元,較上年度淨減97千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列98千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列材料費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員出國參加食品科技會議旅費 8千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)辦理食品衛生人才培育與訓練及食品衛生調查 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究工作經費 4,621千元,較上年度減少 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 16千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列聘請專家審查研究計畫經費 116千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)全面加強食品衛生之稽查檢驗及推行食品衛生 │ │ │ │ │ │ │ │ 管理業務經費28,110千元,較上年度增加食品 │ │ │ │ │ │ │ │ 衛生管理業務經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化餐飲衛生管理,落實餐飲技術士証照制度 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費13,691千元,較上年度增加 7,191千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列衛生稽查人員餐飲衛生再教育訓練經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助地方衛生單位辦理衛生稽查、輔導 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 6,691千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動食品工廠建立自主衛生管理制度經費 8,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 27千元,較上年度淨減 2,823千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 113千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列電腦設備及材料費 795千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列兩岸醫藥衛生交流計畫經費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則核實減列 2,636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列補助辦理模範低溫食品販售店計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,036千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理食品衛生及營養宣導工作經費14,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 1,713千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列食品衛生教育圖片審查費等經費11千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)管理特殊營養食品及擴大辦理國民營養調查經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費11,434千元,較上年度淨減 2,439千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列專家審查費等31千元。 │ │ │ │ 7157011300 │ │ │ │ │ │ 5│ │防疫業務 │ 559,663│ 567,500│ -7,837│ │ │ │ │ 7157011320 │ │ │ │ │ │ │ 1│防疫工作 │ 404,085│ 414,902│ -10,817│1.本科目上年度預算數 414,264千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「醫政管理」科目移入 638千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 404,085千元,包括人事費23,013 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費37,497千元,維護費 342千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,733千元,材料費77,175千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 4,030千元,補助及捐助 226,975千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費25,770千元,獎勵及濟助費 7,550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,588千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 715千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法定及報告傳染病防治經費11,730千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 7,413千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列購置資訊設備經費 1,930千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助地方衛生單位執行疫情控制等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,783千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦理傳染病通報公用性系統成效評估研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)根除三麻一風計畫經費 124,223千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減15,672千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外專家指導訓練經費 538千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列購置疫苗材料費等35,090千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列購置資訊設備及維護等經費 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列補助地方衛生單位辦理三麻一風計畫經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費17,653千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理小兒麻痺病毒檢驗和鑑定及實驗室 │ │ │ │ │ │ │ │ 系統建立經費 2,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強預防接種計畫經費37,741千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增10千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列預防接種受害案件審查費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 5,100千元, │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列購置日本腦炎疫苗等材料費 5,200千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列業務接洽旅費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助地方衛生單位疫苗冷藏設備等經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 6,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理國小新生入學預防接種及補接種經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,700千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)後天免疫缺乏症候群及其他性傳染病防治經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 116,838千元,較上年度淨增 9,361千元,包 │ │ │ │ │ │ │ │ 括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 220千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 2,239千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列執行後天免疫缺乏症候群工作者獎勵費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 1,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購置資訊設備等經費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理性病及愛滋病訓練相關經費及設備 │ │ │ │ │ │ │ │ 維護費 2,523千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列AIDS患者醫療及檢驗追蹤經費 9,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 97千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)登革熱防治經費11,565千元,較上年度淨減 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,413千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理登革熱宣導講習會兼職酬金 247千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,663千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列17千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列防治殺蟲劑材料費及維護費等 186千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列委託登革熱防治研究經費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理登革熱防治成效卓著單位獎勵經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)結核病及慢性傳染病防治經費55,881千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度淨減 7,946千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列防治專家出席費等酬金40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 792千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列購置結核菌素材料及防疫藥品等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,162千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]減列汰換X光巡迴車等經費 2,701千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依委辦費撙節原則核實減列 340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列購置資訊設備費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)營業衛生管理經費 3,000千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 263千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理新進人員營業衛生訓練及稽查等經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理觀光旅館衛生管理講習會等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列營業場所設施衍生標準之研究等經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)協助並督導各級衛生機關辦理防疫、檢疫及院 │ │ │ │ │ │ │ │ 內感染控制有關業務經費10,070千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 3,048千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列國外專家院內感染指導經費 290千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 799千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 119千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列預防及治療傳染病藥品費 2,160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則核實減列 789千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列補助各級醫院辦理院內感染控制工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,109千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 外籍勞工健康管理經費12,449千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 500千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 599千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列85千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列外籍勞工健康管理經費 1,184千元。 │ │ │ │ 7157011321 │ │ │ │ │ │ │ 2│肝炎防治工作 │ 155,578│ 152,598│ 2,980│1.本年度預算數 155,578千元,包括人事費 291千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費29,152千元,維護費 240千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 374千元,材料費97,606千元,設備及投資 6 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,補助及捐助 8,822千元,委辦費17,693 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,獎勵及濟助費 800千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)B型肝炎預防注射實施計畫經費95,216千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增34,578千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 3,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列肝炎疫苗購置費34,678千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理B型肝炎人員訓練研習經費 400千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列補助地方衛生單位疫苗冷藏設備 3,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)肝炎研究經費17,193千元,較上年度增加委託 │ │ │ │ │ │ │ │ 研究經費 1,481千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)督導肝炎防治業務經費 3,108千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 2,143千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦理國際病毒性肝炎及肝細胞研討會經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列派員參加肝炎病毒和肝病國際性會議旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費等 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列資訊設備購置費 500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)肝炎防治衛生教育經費 9,277千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)肝炎患者資訊系統經費19,160千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)A型肝炎及其他肝炎防治經費11,624千元,較 │ │ │ │ │ │ │ │ 上年度減少A型肝炎疫苗預防注射經費等30,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 91千元。 │ │ │ │ 7157011400 │ │ │ │ │ │ 6│ │保健業務 │ 406,637│ 411,667│ -5,030│ │ │ │ │ 7157011420 │ │ │ │ │ │ │ 1│保健工作 │ 286,247│ 290,305│ -4,058│1.本科目上年度預算數 287,865千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入 2,440千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 286,247千元,包括人事費23,593 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費39,683千元,維護費 363千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 991千元,材料費49千元,設備及投資70千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助 180,179千元,委辦費41,319千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,023千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)口腔衛生及視力保健經費59,757千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨增 3,244千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列辦理視力保健宣導品設計稿費等兼職酬 │ │ │ │ │ │ │ │ 金13千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 153千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列資訊設備購置經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則核實減列 1,386千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列補助偏遠地區衛生所口腔保健服務及牙 │ │ │ │ │ │ │ │ 科設備等經費 5,043千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)職業病防治經費22,397千元,較上年度淨減 8 │ │ │ │ │ │ │ │ ,486千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,304千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列購置資訊設備費及其維護費等 308千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 7,001千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列職業病小組專家出席費等兼職酬金38千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理建立勞工健康管理與職業病管理系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統經費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中老年病預防保健及癌症防治經費 128,299千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 888千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列癌症防治諮詢委員出席費等兼職酬金 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 30千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 652千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列 9,257千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列業務督導旅費及設備維護費31千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理癌症篩檢服務及人員培訓等經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ ,620千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)菸害防制經費15,909千元,較上年度淨減 578 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 998千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列菸害防治專家出席費等兼職酬金 122千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列落實禁菸及戒菸教育活動經費 678千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)國民健康體能促進及事故傷害防制經費22,044 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度淨增 1,218千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,603千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列 204千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列資訊設備費及其維護費91千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列健康體能促進專家諮詢等兼職酬金 160 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理事故傷害防制相關調查研究經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,647千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理事故傷害預防研習會及在職教育等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,309千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)婦幼衛生經費14,858千元,較上年度淨增 679 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 724千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列製作宣導教材之撰稿及審查費95千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列郵寄宣導品等經費45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列設備維護費 7千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列輔導人員研習旅費11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列辦理兒童孕婦保健之宣導活動及評估出 │ │ │ │ │ │ │ │ 生通報計畫等經費 1,245千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)衛生教育經費 2,960千元,較上年度淨減85千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列33千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列材料費 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列補助設置衛生教育示範中心設備費74千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列衛生教育研習會講師鐘點費等兼職酬金 │ │ │ │ │ │ │ │ 18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列設備維護費 9千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列衛生教育相關研究經費11千元。 │ │ │ │ 7157011421 │ │ │ │ │ │ │ 2│推行新家庭計畫│ 120,390│ 121,362│ -972│1.本年度預算數 120,390千元,包括人事費 402千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,941千元,維護費 250千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 200千元,補助及捐助費 104,915千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 8,682千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)提供生育調節服務經費 2,741千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 依業務費緊縮原則核實減列 5千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)提供優生保健服務經費60,960千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加新生兒篩檢經費 5,270千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立優生保健服務網及品質監視經費 6,741千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨減 2,411千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 7,016千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列補助建立優生保健服務網路經費 4,605 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)家庭計畫與優生保健宣導教育經費 5,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 740千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 625千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列器材維護費 3千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依委辦費撙節原則核實減列90千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)工作人員訓練與教育經費 1,385千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,174千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列派員出國研習臨床遺傳學等經費 1,484 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列 341千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列業務費 1千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列細胞遺傳檢驗人員訓練經費 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)研究調查與發展經費 5,675千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 3,812千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列研究計畫審查費等兼職酬金15千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列54千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列資訊設備維護費 155千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦理母血篩檢唐氏症經費 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列優生保健研究發展經費 2,726千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)工作評價、補助與輔導經費33,998千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 6,724千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 165千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助省衛生處辦理優生保健督導業務經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)青少年保健服務經費 3,800千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加辦理青少年保健推廣人員訓練等經費 1,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 7157011500 │ │ │ │ │ │ 7│ │企劃業務 │ 595,144│ 520,921│ 74,223│ │ │ │ │ 7157011520 │ │ │ │ │ │ │ 1│企劃工作 │ 97,878│ 77,803│ 20,075│1.本科目上年度預算數77,157千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「食品衛生業務」科目移入 646千元,合計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數97,878千元,包括人事費29,652千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費34,125千元,維護費 1,066千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,031千元,設備及投資16,659千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 3,300千元,委辦費10,385千元,獎勵及 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助費 1,660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費22,844千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,716千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)年度施政計畫之綜合性規劃經費11,759千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 1,422千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列衛生報導撰稿費等兼職酬金 168千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,268千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公設備及其維護費51千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)衛生人力訓練經費37,738千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 22,940千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依委辦費撙節原則核實減列 3,401千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列衛生人員訓練所各項教學設備等經費15 │ │ │ │ │ │ │ │ ,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列衛生人員教育訓練經費11,091千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)衛生業務之管制及考核經費 2,305千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨減 2,084千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列業務指導手冊撰稿費等兼職酬金39千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 2,332千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列45千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦設備維護等經費 111千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列購置資訊設備費 221千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)衛生業務之研究發展與改進經費 2,764千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨增 511千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依旅運費緊縮原則核實減列22千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列研究計畫評審經費 126千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購置資訊設備費 157千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列衛生研究報告及論文獎勵經費 450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)衛生資料蒐集、管理與出版經費 8,834千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減 4,511千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編印公共衛生概況兼職酬金 1,417千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 3,504千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列購置辦公設備及其維護費 421千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)衛生統計及調查分析經費11,634千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加衛生統計調查等經費 2,925千元。 │ │ │ │ 7157011521 │ │ │ │ │ │ │ 2│科技發展工作 │ 493,564│ 438,989│ 54,575│1.本年度預算數 493,564千元,包括人事費 3,027 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 3,202千元,維護費 200千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 650千元,設備及投資 200千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助12,300千元,委辦費 473,985千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)推動醫藥衛生科技研究發展經費57,519千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加47,671千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列科技研究計畫審查費 1,150千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列聘請國外專家來華指導、審查經費 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 96千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列海外學人學術研討會旅運費 282千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公設備及其維護費 203千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列舉辦國際性科技研討會經費 6,300千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列科技人員訓練及成果評估管理經費37,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)重要健康問題之研究經費81,371千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加研究經費14,467千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)藥物科技之研究經費20,555千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加研究經費 3,440千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)食品衛生科技之研究經費19,500千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度增加研究經費 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)醫療保健服務及制度之研究經費39,662千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度增加研究經費26,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)上年度推動臨床試驗研究經費業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 50,760千元如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)推動整合性醫藥衛生科技發展經費 274,957千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加研究經費 7,757千元。 │ │ │ │ 7157011522 │ │ │ │ │ │ │ 3│國際衛生合作及│ 3,702│ 4,129│ -427│1.本年度預算數 3,702千元,包括人事費 1,233千 │ │ │ │交流 │ │ │ │ 元,業務費 1,521千元,維護費56千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 892千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,233千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 118千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)加強並促進國際醫藥衛生合作與技術交流經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 2,469千元,較上年度減少 545千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依業務費緊縮原則核實減列 145千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列辦公設備及其維護費 164千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列 236千元。 │ │ │ │ 7157011600 │ │ │ │ │ │ 8│ │中醫中藥業務 │ 42,928│ 44,174│ -1,246│1.本年度預算數42,928千元,包括人事費 5,064千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 6,280千元,維護費 2,800千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 341千元,設備及投資 100千元,補助及捐 │ │ │ │ │ │ │ │ 助 7,000千元,委辦費21,343千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 4,504千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 382千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)籌設中醫藥委員會行政工作10,081千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增 7,499千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中醫藥委員兼職酬金 512千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列辦公設備費 532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列辦公室及停車位租金 6,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦公室裝修經費及設備維護費 2,671千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列派員出國參加世界針灸學術研討會經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 59千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)中醫藥針灸理論與臨床療效研究及治療慢性疾 │ │ │ │ │ │ │ │ 病研究計畫經費11,111千元,較上年度減少研 │ │ │ │ │ │ │ │ 究經費 2,364千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)中藥研究經費11,037千元,較上年度淨減 2,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 98千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列中藥專家出席費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 4,938千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列研究設備補助費 2,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)中醫診斷現代化與輔助儀器之研究經費 2,085 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少研究經費 315千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)中醫藥典籍整理工作經費 2,410千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 1,777千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編纂中醫藥文獻經費 550千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依業務費緊縮原則核實減列 837千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依委辦費撙節原則核實減列 1,390千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列研究設備補助 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)培育中醫藥人才及促進國際中醫藥針灸學術交 │ │ │ │ │ │ │ │ 流經費 1,700千元,較上年度依委辦費撙節原 │ │ │ │ │ │ │ │ 則核實減列 1,973千元。 │ │ │ │ 7157011700 │ │ │ │ │ │ 9│ │資訊中心工作 │ 480,690│ 465,983│ 14,707│1.本年度預算數 480,690千元,包括人事費16,615 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 122,209千元,維護費23,120千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 518千元,設備及投資71,734千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助 141,000千元,委辦費 105,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,018千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 199千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)衛生行政資訊體系經費47,963千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減18,442千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列93千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊主機擴充設備及維護等經費20,997 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列系統軟體租金等經費 2,648千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)建立全國醫療資訊網計畫-桃竹苗醫療區後續 │ │ │ │ │ │ │ │ 發展計畫經費 100,656千元,較上年度淨減37 │ │ │ │ │ │ │ │ ,181千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列25千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則核實減列59,366千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列桃竹苗醫療區資訊中心管理經費14,791 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列電腦主機及週邊設備維護費 1,169千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列桃竹苗醫療區資訊設備 6,250千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)建立全國醫療資訊網計畫-推廣計畫經費 316 │ │ │ │ │ │ │ │ ,053千元,較上年度淨增70,131千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列醫療區協調小組出席費 160千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊交換中心水電空調設備維護費 833 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依旅運費緊縮原則核實減列88千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列資訊交換中心電腦設備費65,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依委辦費撙節原則核實減列12,692千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]增列資訊交換中心網路通訊及管理等經費34 │ │ │ │ │ │ │ │ ,904千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]增列補助地方衛生所電腦化等經費 114,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ 5257011800 │ │ │ │ │ │10│ │國家衛生研究院│ 488,857│ 31,788│ 457,069│1.本年度預算數 488,857千元,包括人事費 2,222 │ │ │ │業務 │ │ │ │ 千元,事務費45千元,業務費 510千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,補助及捐助 486,026千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)籌設財團法人國家衛生研究院工作經費 2,831 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度配合國家衛生研究院預定於本 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度設立,減少約聘人員 7人,六個月之人事 │ │ │ │ │ │ │ │ 費、統籌事務費及籌設經費等28,957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)新增補助財團法人國家衛生研究院設立所需創 │ │ │ │ │ │ │ │ 立基金 100,000千元,研究經費 223,168千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,研究設備費46,263千元,管理服務等經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 16,595千元,合共 486,026千元。 │ │ │ │ 6657011900 │ │ │ │ │ │11│ │全民健康保險業│ 13,346,251│ 9,615,289│ 3,730,962│ │ │ │ │務 │ │ │ │ │ │ │ │ 6657011910 │ │ │ │ │ │ │ 1│全民健康保險督│ 65,656│ 152,065│ -86,409│1.本年度預算數65,656千元,包括人事費16,613千 │ │ │ │導工作 │ │ │ │ 元,事務費 259千元,業務費23,353千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 407千元,旅運費 1,109千元,設備及投資 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 15千元,補助及捐助 4,000千元,委辦費19,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)中央健康保險局已於八十四年元月一日成立, │ │ │ │ │ │ │ │ 所列籌備處經費及其籌備處69人,約聘24人人 │ │ │ │ │ │ │ │ 事費等 119,692千元,如數減列。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)人員維持費14,609千元,係增列全民健康保險 │ │ │ │ │ │ │ │ 小組約聘人員20人之人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)基本行政工作維持費 540千元,係增列全民健 │ │ │ │ │ │ │ │ 康保險小組約聘人員20人之統籌事務費及上下 │ │ │ │ │ │ │ │ 班車票費等經費。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全民健康保險業務督導經費50,507千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度淨增18,134千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列委員、專家兼職酬金16,803千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列辦理全民健康保險研討會及宣導經費14 │ │ │ │ │ │ │ │ ,187千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列辦公設備及其維護費 1,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列業務洽公旅費 450千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]增列辦理全民健保評估及研究經費19,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ 6657011911 │ │ │ │ │ │ │ 2│漁民、水利會會│ 6,164,199│ 4,328,000│ 1,836,199│本科目較上年度伸算增列補助漁民、水利會會員及 │ │ │ │員及其他團體保│ │ │ │其眷屬與其他地區團體五個月保險費如列數,均屬 │ │ │ │險費補助 │ │ │ │補助費。 │ │ │ │ 6657011912 │ │ │ │ │ │ │ 3│全民健康保險行│ 7,116,396│ 5,135,224│ 1,981,172│本科目係補助中央健康保險局辦理全民健康保險業 │ │ │ │政費補助 │ │ │ │務所需之經費,均屬補助費,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.補助中央健康保險局所需之 2,355人人事費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00,955千元,電子計算機租金及使用費 989,420 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,管理服務費 2,351,921千元,合共 6,141 │ │ │ │ │ │ │ │ ,296千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.補助中央健康保險局為農、漁會、水利會、職業 │ │ │ │ │ │ │ │ 工會等團體辦理全民保險業務所需之行政費 975 │ │ │ │ │ │ │ │ ,100千元。 │ │ │ │ 6657012000 │ │ │ │ │ │12│ │全民健康保險監│ 76,483│ -│ 76,483│1.本科目係本年度新增設,係依全民健康保險法第 │ │ │ │理及爭議審議業│ │ │ │ 四條及第五條之規定,監理全民健康保險業務及 │ │ │ │務 │ │ │ │ 審議全民健康保險爭議之案件。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數76,483千元,包括人事費40,021千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,事務費 583千元,業務費29,040千元,維護 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 1,119千元,旅運費 2,410千元,設備及投資 │ │ │ │ │ │ │ │ 3,094千元,特別費 216千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,516千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 2,240千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)全民健康保險監理工作經費26,475千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)全民健康保險爭議審議工作經費11,252千元。 │ │ │ │ 7157018000 │ │ │ │ │ │13│ │營業基金 │ -│ 8,000,000│ -8,000,000│ │ │ │ │ 6657018002 │ │ │ │ │ │ │ 1│中央健康保險局│ -│ 8,000,000│ -8,000,000│本科目上年度中央健康保險局資本業已編竣,所列 │ │ │ │資本 │ │ │ │ 8,000,000千元,如數減列。 │ │ │ │ 7157018100 │ │ │ │ │ │14│ │非營業循環基金│ -│ 900,000│ -900,000│ │ │ │ │ 7157018101 │ │ │ │ │ │ │ 1│醫療發展基金 │ -│ 900,000│ -900,000│本科目上年度增撥基金業已編竣,所列 900,000千 │ │ │ │ │ │ │ │元,如數減列。 │ │ │ │ 7157019000 │ │ │ │ │ │15│ │一般建築及設備│ 3,117│ 2,553│ 564│ │ │ │ │ 7157019011 │ │ │ │ │ │ │ 1│交通及運輸設備│ 117│ 2,053│ -1,936│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車 3輛 117千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換八人座客貨車 1輛,公務車 3輛,預 │ │ │ │ │ │ │ │ 算業已編竣,所列 2,053千元,如數減列。 │ │ │ │ 7157019019 │ │ │ │ │ │ │ 2│其他設備 │ 3,000│ 500│ 2,500│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.增列購置電動裁紙刀、汰換會議室等什項設備 3 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換電動關防機、電腦設備、辦公桌椅等 │ │ │ │ │ │ │ │ 什項設備,預算業已編竣,所列 500千元,如數 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列。 │ │ │ │ 7157019800 │ │ │ │ │ │16│ │第一預備金 │ 5,000│ 5,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |