85B46020.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0060200000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │環境保護人員訓│        96,584│       100,414│        -3,830│環境保護人員訓練所本年度預算數96,584千元,較
  │  │  │  │練所          │              │              │              │上年度法定預算數 100,414千元,減少 3,830千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │  7260200100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        37,034│        35,596│         1,438│
  │  │  │  │  7260200101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        37,034│        35,596│         1,438│1.本年度預算數37,034千元,包括人事費17,693千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費17,879千元,維護費 315千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 931千元,特別費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,693千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費18,789千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 665千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依合約規定調整增列辦公室租金 524千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列郵資、電話費、非消耗品等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)車輛管理經費 552千元,較上年度增加 221千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列車輛牌照稅、燃料使用費15千元、保險
  │  │  │  │              │              │              │              │      費41千元,合共56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合油價調整增加車輛油料費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 113千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │  7260201000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │環境保護人員訓│        59,050│        64,318│        -5,268│
  │  │  │  │練            │              │              │              │
  │  │  │  │  7260201020  │              │              │              │
  │  │  │ 1│人員訓練      │        37,018│        40,514│        -3,496│1.本年度預算數37,018千元,包括人事費10,113千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費23,610千元,維護費 485千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 687千元,委辦費 2,123千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,945千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 144千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)教務行政經費 2,345千元,較上年度減少 2,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    88千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列訓練教學設備經費 2,188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)一般講習訓練經費26,533千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     946千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 1,046千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列講座鐘點費 219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列講座及監試人員旅費 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)證照講習訓練經費 3,195千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     406千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 602千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列資格證書核發寄送郵資經費 196千元。
  │  │  │  │  7260201021  │              │              │              │
  │  │  │ 2│輔導工作      │        14,810│        15,101│          -291│1.本年度預算數14,810千元,包括人事費 4,878千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 8,765千元,維護費97千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   320千元,委辦費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,055千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)考核輔導經費 2,626千元,較上年度淨增 624
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列第三屆「優良環境保護專責人員」選拔
  │  │  │  │              │              │              │              │      與表揚委辦經費 750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)生活管理經費 7,560千元,較上年度減少 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    37千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 849千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 188千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)文康交誼經費 569千元,較上年度增加文康活
  │  │  │  │              │              │              │              │    動經費 2千元。
  │  │  │  │  7260201022  │              │              │              │
  │  │  │ 3│研究設計      │         7,222│         8,703│        -1,481│1.本年度預算數 7,222千元,包括人事費 3,696千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,458千元,維護費 770千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 469千元,委辦費 829千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,595千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)綜合企劃經費 1,444千元,較上年度減少印製
  │  │  │  │              │              │              │              │    資料等經費 162千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)訓練技術交流與合作經費 918千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)管制考核經費 1,265千元,較上年度減少委託
  │  │  │  │              │              │              │              │    辦理經費 1,427千元。
  │  │  │  │  7260209800  │              │              │              │
  │  │ 3│  │第一預備金    │           500│           500│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────