85B47001.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
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    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
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  │  │  │  │  0070010000  │              │              │              │
  │ 1│  │  │行政院        │     2,232,836│     3,047,836│      -815,000│本科目本年度預算數 2,232,836千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │定預算數 3,047,836千元,減少 815,000千元。
  │  │  │  │  8970011000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │公教人員實物代│             -│     1,000,000│    -1,000,000│本科目本年度配合再併銷最後一大口眷屬實物代金
  │  │  │  │金            │              │              │              │,不再繼續編列,上年度所列 1,000,000千元予以
  │  │  │  │              │              │              │              │如數減列。
  │  │  │  │  8970012000  │              │              │              │
  │  │ 2│  │公教人員眷屬生│       217,836│       222,836│        -5,000│本科目本年度按預算員額15萬 1,275人,每人以三
  │  │  │  │活補助        │              │              │              │眷口估算,每一眷口全年 480元,計需 217,836千
  │  │  │  │              │              │              │              │元,較上年度減少如列數。
  │  │  │  │  8970013000  │              │              │              │
  │  │ 3│  │公教人員婚喪生│     1,900,000│     1,700,000│       200,000│本科目本年度因應補助標準提高,及參酌以往年度
  │  │  │  │育及子女教育補│              │              │              │實際支用情形,估計增加如列數C
  │  │  │  │助            │              │              │              │
  │  │  │  │  6770014000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │公教人員眷屬重│             -│        30,000│       -30,000│本科目本年度配合全民健康保險之實施,不再繼續
  │  │  │  │病住院醫療補助│              │              │              │編列,上年度所列30,000千元予以如數減列。
  │  │  │  │  7570015000  │              │              │              │
  │  │ 5│  │公教員工資遣退│       100,000│        80,000│        20,000│參酌以往年度實際支用情形編列 100,000千元,較
  │  │  │  │職給付        │              │              │              │上年度增加如列數。
  │  │  │  │  8970017000  │              │              │              │
  │  │ 6│  │其他補助      │        15,000│        15,000│             0│仍按上年度預算數編列。
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