85B47010.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0070100000  │              │              │              │
  │ 2│  │  │福建省政府    │     1,561,197│     1,543,567│        17,630│福建省政府本年度預算數 1,561,197千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度法定預算數 1,543,567千元,增加17,630千元。
  │  │  │  │  3370100100  │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        51,607│        30,197│        21,410│
  │  │  │  │  3370100101  │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        47,949│        26,789│        21,160│1.本科目上年度預算數24,172千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「設計研究」科目移入 1,254千元及「省政
  │  │  │  │              │              │              │              │  服務」科目移入 1,363千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數47,949千元,包括人事費41,255千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,609千元,業務費 1,719千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 226千元,旅運費 1,540千元,特別費 600
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費41,255千元,較上年度增加18,613
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 606千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合遷移金門辦公,增列離島地域加給經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       5,280千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合增加職員 4人,增列人事費 2,982千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合增購首長座車及公務轎車各 1輛,增加
  │  │  │  │              │              │              │              │      司機 2人人事費 716千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列人事費不敷數 6,206千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]增列員工考績晉級加薪經費 2,823千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,694千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,547千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合增加職員 4人,增列統籌事務費52千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,辦公器具養護費 5千元及上下班車票費69
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共 126千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列租用金門浯江中心單身宿舍租金 360千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合遷移金門辦公,增購首長座車與公務轎
  │  │  │  │              │              │              │              │      車各 1輛及機車 2輛,增列車輛油料費 110
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,養護費21千元,保險費及稅捐 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共 251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積,核實增列房屋建築修繕費
  │  │  │  │              │              │              │              │      43千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 9千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]核實增列辦公器具養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]增列員工上下班交通費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合遷移金門辦公,增列赴台灣本島洽公及
  │  │  │  │              │              │              │              │      參加會議旅費 675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [10] 配合遷移金門辦公,增列推展省政相關業
  │  │  │  │              │              │              │              │        務及輔導民間各項活動經費 465千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [11] 增列特別費 312千元。
  │  │  │  │  3370100102  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │            90│             -│            90│1.本科目係本年度新增。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數90千元,包括業務費50千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費40千元,均屬推行辦公室資訊化作業所需基本
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政工作維持費。
  │  │  │  │  3370100103  │              │              │              │
  │  │  │ 3│設計研究      │         3,568│         3,408│           160│1.本科目上年度預算數 4,662千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 1,180千元,事務費37千元及維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費37千元,合共 1,254千元列入「行政管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,568千元,包括業務費 3,157千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)編印省政叢書經費 1,500千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研考與規劃業務經費 2,068千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加定期召開省府委員會議等經費 160千元。
  │  │  │  │  3370100200  │              │              │              │
  │  │ 2│  │省政服務      │         2,520│         1,306│         1,214│1.本科目上年度預算數 2,669千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 1,180千元,事務費 140千元及維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費43千元,合共 1,363千元,列入「行政管理
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,520千元,包括業務費 2,110千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 410千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人才培育與表揚經費 450千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    優良教師及農民漁民表揚等經費 128千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)接待閩籍僑胞及社團服務經費 255千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)督導金馬地區實施地方自治經費 1,815千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增加 1,254千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列訪視金門及連江縣縣民及督導兩縣業務
  │  │  │  │              │              │              │              │      經費 1,040千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合遷移金門辦公,增列赴台灣本島洽公及
  │  │  │  │              │              │              │              │      參加會議旅費 214千元。
  │  │  │  │  8570100300  │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助金門及連江│     1,503,711│     1,512,064│        -8,353│
  │  │  │  │縣政府        │              │              │              │
  │  │  │  │  6070100301  │              │              │              │
  │  │  │ 1│金馬地區交通補│       325,500│       325,000│           500│本科目本年度編列金馬地區基層建設計畫經費 325
  │  │  │  │助            │              │              │              │,500千元,較上年度增加 500千元。
  │  │  │  │  7570100302  │              │              │              │
  │  │  │ 2│金馬地區退休撫│        64,650│        64,650│             0│本科目本年度預算數64,650千元之內容及與上年度
  │  │  │  │卹給付        │              │              │              │之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府公教人員退休及撫卹經費56,750千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府公教人員退休及撫卹經費 7,900千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,與上年度同。
  │  │  │  │  8470100303  │              │              │              │
  │  │  │ 3│金馬地區專案補│        93,701│       105,842│       -12,141│本科目本年度編列93,701千元,其內容如下:
  │  │  │  │助            │              │              │              │1.83年度調整待遇續予補助三分之一計21,761千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣15,690千元,連江縣 6,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.84年度調整待遇續予補助三分之二計30,760千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,包括金門縣23,119千元,連江縣 7,641千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.85年度調整待遇補助二分之一計41,180千元,包
  │  │  │  │              │              │              │              │  括金門縣34,620千元,連江縣 6,560千元。
  │  │  │  │  8570100304  │              │              │              │
  │  │  │ 4│金馬地區平衡預│     1,019,860│     1,001,572│        18,288│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 1,019,8
  │  │  │  │算補助        │              │              │              │60千元,其內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.金門縣政府預算收支差短補助 581,358千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │  上年度增加 9,608千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.連江縣政府預算收支差短補助 438,502千元(含
  │  │  │  │              │              │              │              │  增列連江縣政府自來水水價差額補貼經費 3,500
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元),較上年度增加 8,680千元。
  │  │  │  │  3870100306  │              │              │              │
  │  │  │ 5│金馬地區民政補│             -│        15,000│       -15,000│上年度補助金門縣政府購置雲梯消防車一輛經費業
  │  │  │  │助            │              │              │              │已編竣,所列15,000千元如數減列。
  │  │  │  │  3370109000  │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│         1,859│             -│         1,859│
  │  │  │  │  3370109011  │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,595│             -│         1,595│購置首長座車 1輛經費 950千元、公務轎車 1輛經
  │  │  │  │              │              │              │              │費 566千元及機車 2輛經費79千元,合共如列數。
  │  │  │  │  3370109019  │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           264│             -│           264│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置486DX個人電腦 4台經費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.購置印表機 4台經費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.購置電腦桌椅 4套經費24千元。
  │  │  │  │  3370109800  │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │         1,500│             -│         1,500│本科目為本年度新增。
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