85B47080.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │  0070800000  │              │              │              │
  │ 4│  │  │平衡省市預算基│    71,200,000│    60,000,000│    11,200,000│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印
  │  │  │  │金            │              │              │              │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市
  │  │  │  │              │              │              │              │,除歲入部分列入「統籌分配稅」科目外,歲出部
  │  │  │  │              │              │              │              │分依預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金
  │  │  │  │              │              │              │              │之規定,以「平衡省市預算基金」科目處理。
  │  │  │  │  8570809000  │              │              │              │
  │  │ 1│  │補助台灣省政府│    62,544,586│    52,248,939│    10,295,647│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府62,5
  │  │  │  │              │              │              │              │44,586千元,較上年度增加10,295,647千元。
  │  │  │  │  5170809051  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台灣省教育補助│     9,680,000│     8,640,000│     1,040,000│本科目本年度編列台灣省各縣市國民教育經費補助
  │  │  │  │              │              │              │              │ 9,680,000千元,較上年度增加 1,040,000千元。
  │  │  │  │  5870809058  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台灣省農業補助│    21,286,000│     3,760,000│    17,526,000│本科目本年度預算數21,286,000千元之內容及與上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列屬農業補助部分 4,405,000千元,其內容及
  │  │  │  │              │              │              │              │  與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)鄉鎮市排水系統工程 500,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中小排水銜接工程 605,000千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加55,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)農地重劃區農路之整修及改善 600,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少75,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)產業道路及農路之興修及改善 1,700,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少35,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)村里連絡道路排水改善 1,000,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 500,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.防洪排水重要計畫16,881,000千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)繼續河堤海堤計畫 4,666,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 666,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)繼續區域排水計畫 2,840,000千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 760,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)東部及蘭陽地區治山防洪計畫 492,000千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度減少48,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)西部地區治山防洪計畫 1,944,000千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度增加 744,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)台北地區防洪第3期實施計畫 3,700,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增阿公店溪治理實施計畫 1,309,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增典寶溪排水整治工程實施計畫 1,340,000
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)新增土庫排水整治工程實施計畫 419,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)新增梨山地區地層滑動整治計畫 171,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │  6070809060  │              │              │              │
  │  │  │ 3│台灣省交通補助│     2,280,000│     4,780,000│    -2,500,000│基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按其
  │  │  │  │              │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬交通補助部分 2,280,000千元,其內容及與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.鄉道改善工程 500,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.賡續辦理加強地方基層建設專案計畫 1,000,000
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,較上年度減少 1,300,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.山地鄉道路系統建設計畫 780,000千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │  度同。
  │  │  │  │  6170809061  │              │              │              │
  │  │  │ 4│台灣省其他經濟│     2,325,000│       155,000│     2,170,000│基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按其
  │  │  │  │服務補助      │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬其他經濟服務補助部分 2,325,000千元,其內容
  │  │  │  │              │              │              │              │及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善喪葬設施55,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興修建零售及攤販市場 100,000千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │  同。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新增均衡城鄉發展計畫 2,170,000千元。
  │  │  │  │  6670809066  │              │              │              │
  │  │  │ 5│台灣省社會保險│     1,195,725│     1,266,733│       -71,008│本科目本年度編列辦理農民健康保險及勞工保險行
  │  │  │  │補助          │              │              │              │政事務費補助 1,195,725千元,較上年度減少71,0
  │  │  │  │              │              │              │              │08千元。
  │  │  │  │  6870809068  │              │              │              │
  │  │  │ 6│台灣省福利服務│       369,094│       510,000│      -140,906│本科目本年度預算數 369,094千元之內容及與上年
  │  │  │  │補助          │              │              │              │度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按
  │  │  │  │              │              │              │              │  其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列屬福利服務補助部分 250,000千元,係改善
  │  │  │  │              │              │              │              │  偏遠地區居民生活計畫經費,較上年度減少 150
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市早期退休支領一次退
  │  │  │  │              │              │              │              │  休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  濟助金 119,094千元,較上年度增加 9,094千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │  7370809073  │              │              │              │
  │  │  │ 7│台灣省社區發展│       205,000│     5,130,000│    -4,925,000│基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按其
  │  │  │  │補助          │              │              │              │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列
  │  │  │  │              │              │              │              │屬社區發展補助部分 205,000千元,其內容及與上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.改善無自來水地區給水計畫 150,000千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.社區發展計畫55,000千元,與上年度同。
  │  │  │  │  7570809075  │              │              │              │
  │  │  │ 8│台灣省退休撫卹│     6,380,906│     6,090,000│       290,906│本科目本年度編列台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市公教
  │  │  │  │補助          │              │              │              │人員退休及撫卹經費 6,380,906千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │加 290,906千元。
  │  │  │  │  8470809084  │              │              │              │
  │  │  │ 9│台灣省專案補助│     8,844,476│    11,188,447│    -2,343,971│本科目本年度編列 8,844,476千元,其內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.83年度調整待遇續予補助三分之一計 2,917,520
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.84年度調整待遇續予補助三分之二計 2,836,043
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.85年度調整待遇補助二分之一計 6,865,440千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,除其中 3,774,527千元編列「省市補助」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  項下外,本科目計列 3,090,913千元。
  │  │  │  │  8570809085  │              │              │              │
  │  │  │10│台灣省平衡預算│     9,978,385│    10,728,759│      -750,374│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 9,978,3
  │  │  │  │補助          │              │              │              │85千元,較上年度減少 750,374千元。
  │  │  │  │  8570809100  │              │              │              │
  │  │ 2│  │補助台北市政府│        81,737│        50,001│        31,736│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府81,7
  │  │  │  │              │              │              │              │37千元,較上年度增加31,736千元。
  │  │  │  │  5870809158  │              │              │              │
  │  │  │ 1│台北市農業補助│         9,850│             -│         9,850│本科目本年度編列台北市西部地區治山防洪計畫 9
  │  │  │  │              │              │              │              │,850千元。
  │  │  │  │  8570809185  │              │              │              │
  │  │  │ 2│台北市平衡預算│        71,887│        50,001│        21,886│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助71,887千
  │  │  │  │補助          │              │              │              │元,較上年度增加21,886千元。
  │  │  │  │  8570809200  │              │              │              │
  │  │ 3│  │補助高雄市政府│     6,225,071│     5,925,071│       300,000│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 6,2
  │  │  │  │              │              │              │              │25,071千元,較上年度增加 300,000千元。
  │  │  │  │  5170809251  │              │              │              │
  │  │  │ 1│高雄市教育補助│       750,000│       750,000│             0│本科目本年度編列國民教育經費補助 750,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │,與上年度同。
  │  │  │  │  8570809285  │              │              │              │
  │  │  │ 2│高雄市平衡預算│     5,475,071│     5,175,071│       300,000│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 5,475,0
  │  │  │  │補助          │              │              │              │71千元,較上年度增加 300,000千元。
  │  │  │  │  4070809400  │              │              │              │
  │  │ 4│  │統一發票給獎﹜x     2,348,606│     1,775,989│       572,617│
  │  │  │  │宣傳及經徵等經│              │              │              │
  │  │  │  │費            │              │              │              │
  │  │  │  │  4070809440  │              │              │              │
  │  │  │ 1│統一發票給獎﹜x     2,348,606│     1,775,989│       572,617│本科目本年度編列 2,348,606千元,其內容及與上
  │  │  │  │宣傳及經徵等經│              │              │              │年度之比較如下:
  │  │  │  │費補助        │              │              │              │1.依營業稅法規定,本基金應負擔83年度統一發票
  │  │  │  │              │              │              │              │  給獎及宣傳經費 140,440千元與85年度統一發票
  │  │  │  │              │              │              │              │  給獎及宣傳經費 1,936,500千元,合計 2,076,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  40千元,較上年度增加 312,455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.依平衡省市預算基金收支保管及運用辦法第5條
  │  │  │  │              │              │              │              │  規定,負擔83年度直轄市營業稅及印花稅經徵費
  │  │  │  │              │              │              │              │  用 271,666千元,較上年度增加 260,162千元。
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