85B47080.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │ 0070800000 │ │ │ │ │ 4│ │ │平衡省市預算基│ 71,200,000│ 60,000,000│ 11,200,000│依財政收支劃分法第I條規定,直轄市營業稅與印 │ │ │ │金 │ │ │ │花稅收入百分之五十,由中央統籌分配省及直轄市 │ │ │ │ │ │ │ │,除歲入部分列入「統籌分配稅」科目外,歲出部 │ │ │ │ │ │ │ │分依預算法第4條歲入之供特殊用途者為特種基金 │ │ │ │ │ │ │ │之規定,以「平衡省市預算基金」科目處理。 │ │ │ │ 8570809000 │ │ │ │ │ │ 1│ │補助台灣省政府│ 62,544,586│ 52,248,939│ 10,295,647│平衡省市預算基金本年度分配補助臺灣省政府62,5 │ │ │ │ │ │ │ │44,586千元,較上年度增加10,295,647千元。 │ │ │ │ 5170809051 │ │ │ │ │ │ │ 1│台灣省教育補助│ 9,680,000│ 8,640,000│ 1,040,000│本科目本年度編列台灣省各縣市國民教育經費補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 9,680,000千元,較上年度增加 1,040,000千元。 │ │ │ │ 5870809058 │ │ │ │ │ │ │ 2│台灣省農業補助│ 21,286,000│ 3,760,000│ 17,526,000│本科目本年度預算數21,286,000千元之內容及與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列屬農業補助部分 4,405,000千元,其內容及 │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)鄉鎮市排水系統工程 500,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)中小排水銜接工程 605,000千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加55,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)農地重劃區農路之整修及改善 600,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少75,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)產業道路及農路之興修及改善 1,700,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少35,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)村里連絡道路排水改善 1,000,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 500,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.防洪排水重要計畫16,881,000千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)繼續河堤海堤計畫 4,666,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加 666,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)繼續區域排水計畫 2,840,000千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 760,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)東部及蘭陽地區治山防洪計畫 492,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度減少48,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)西部地區治山防洪計畫 1,944,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增加 744,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)台北地區防洪第3期實施計畫 3,700,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增阿公店溪治理實施計畫 1,309,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增典寶溪排水整治工程實施計畫 1,340,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增土庫排水整治工程實施計畫 419,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)新增梨山地區地層滑動整治計畫 171,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 6070809060 │ │ │ │ │ │ │ 3│台灣省交通補助│ 2,280,000│ 4,780,000│ -2,500,000│基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按其 │ │ │ │ │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬交通補助部分 2,280,000千元,其內容及與上年 │ │ │ │ │ │ │ │度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.鄉道改善工程 500,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.賡續辦理加強地方基層建設專案計畫 1,000,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減少 1,300,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.山地鄉道路系統建設計畫 780,000千元,與上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度同。 │ │ │ │ 6170809061 │ │ │ │ │ │ │ 4│台灣省其他經濟│ 2,325,000│ 155,000│ 2,170,000│基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按其 │ │ │ │服務補助 │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬其他經濟服務補助部分 2,325,000千元,其內容 │ │ │ │ │ │ │ │及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善喪葬設施55,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.興修建零售及攤販市場 100,000千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新增均衡城鄉發展計畫 2,170,000千元。 │ │ │ │ 6670809066 │ │ │ │ │ │ │ 5│台灣省社會保險│ 1,195,725│ 1,266,733│ -71,008│本科目本年度編列辦理農民健康保險及勞工保險行 │ │ │ │補助 │ │ │ │政事務費補助 1,195,725千元,較上年度減少71,0 │ │ │ │ │ │ │ │08千元。 │ │ │ │ 6870809068 │ │ │ │ │ │ │ 6│台灣省福利服務│ 369,094│ 510,000│ -140,906│本科目本年度預算數 369,094千元之內容及與上年 │ │ │ │補助 │ │ │ │度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按 │ │ │ │ │ │ │ │ 其項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 編列屬福利服務補助部分 250,000千元,係改善 │ │ │ │ │ │ │ │ 偏遠地區居民生活計畫經費,較上年度減少 150 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市早期退休支領一次退 │ │ │ │ │ │ │ │ 休金生活特別困難之退休公教人員發給年節特別 │ │ │ │ │ │ │ │ 濟助金 119,094千元,較上年度增加 9,094千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ 7370809073 │ │ │ │ │ │ │ 7│台灣省社區發展│ 205,000│ 5,130,000│ -4,925,000│基層建設計畫本年度共編列 9,465,000千元,按其 │ │ │ │補助 │ │ │ │項目性質分別編列於各相關科目項下,本科目編列 │ │ │ │ │ │ │ │屬社區發展補助部分 205,000千元,其內容及與上 │ │ │ │ │ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.改善無自來水地區給水計畫 150,000千元,與上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.社區發展計畫55,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ 7570809075 │ │ │ │ │ │ │ 8│台灣省退休撫卹│ 6,380,906│ 6,090,000│ 290,906│本科目本年度編列台灣省各縣市鄉鎮及縣轄市公教 │ │ │ │補助 │ │ │ │人員退休及撫卹經費 6,380,906千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │加 290,906千元。 │ │ │ │ 8470809084 │ │ │ │ │ │ │ 9│台灣省專案補助│ 8,844,476│ 11,188,447│ -2,343,971│本科目本年度編列 8,844,476千元,其內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.83年度調整待遇續予補助三分之一計 2,917,520 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.84年度調整待遇續予補助三分之二計 2,836,043 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.85年度調整待遇補助二分之一計 6,865,440千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,除其中 3,774,527千元編列「省市補助」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ 項下外,本科目計列 3,090,913千元。 │ │ │ │ 8570809085 │ │ │ │ │ │ │10│台灣省平衡預算│ 9,978,385│ 10,728,759│ -750,374│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 9,978,3 │ │ │ │補助 │ │ │ │85千元,較上年度減少 750,374千元。 │ │ │ │ 8570809100 │ │ │ │ │ │ 2│ │補助台北市政府│ 81,737│ 50,001│ 31,736│平衡省市預算基金本年度分配補助台北市政府81,7 │ │ │ │ │ │ │ │37千元,較上年度增加31,736千元。 │ │ │ │ 5870809158 │ │ │ │ │ │ │ 1│台北市農業補助│ 9,850│ -│ 9,850│本科目本年度編列台北市西部地區治山防洪計畫 9 │ │ │ │ │ │ │ │,850千元。 │ │ │ │ 8570809185 │ │ │ │ │ │ │ 2│台北市平衡預算│ 71,887│ 50,001│ 21,886│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助71,887千 │ │ │ │補助 │ │ │ │元,較上年度增加21,886千元。 │ │ │ │ 8570809200 │ │ │ │ │ │ 3│ │補助高雄市政府│ 6,225,071│ 5,925,071│ 300,000│平衡省市預算基金本年度分配補助高雄市政府 6,2 │ │ │ │ │ │ │ │25,071千元,較上年度增加 300,000千元。 │ │ │ │ 5170809251 │ │ │ │ │ │ │ 1│高雄市教育補助│ 750,000│ 750,000│ 0│本科目本年度編列國民教育經費補助 750,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │,與上年度同。 │ │ │ │ 8570809285 │ │ │ │ │ │ │ 2│高雄市平衡預算│ 5,475,071│ 5,175,071│ 300,000│本科目本年度編列平衡預算收支差短補助 5,475,0 │ │ │ │補助 │ │ │ │71千元,較上年度增加 300,000千元。 │ │ │ │ 4070809400 │ │ │ │ │ │ 4│ │統一發票給獎﹜x 2,348,606│ 1,775,989│ 572,617│ │ │ │ │宣傳及經徵等經│ │ │ │ │ │ │ │費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4070809440 │ │ │ │ │ │ │ 1│統一發票給獎﹜x 2,348,606│ 1,775,989│ 572,617│本科目本年度編列 2,348,606千元,其內容及與上 │ │ │ │宣傳及經徵等經│ │ │ │年度之比較如下: │ │ │ │費補助 │ │ │ │1.依營業稅法規定,本基金應負擔83年度統一發票 │ │ │ │ │ │ │ │ 給獎及宣傳經費 140,440千元與85年度統一發票 │ │ │ │ │ │ │ │ 給獎及宣傳經費 1,936,500千元,合計 2,076,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 40千元,較上年度增加 312,455千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.依平衡省市預算基金收支保管及運用辦法第5條 │ │ │ │ │ │ │ │ 規定,負擔83年度直轄市營業稅及印花稅經徵費 │ │ │ │ │ │ │ │ 用 271,666千元,較上年度增加 260,162千元。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |