85C40101.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0001010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │國民大會秘書處│ 831,384│ 617,153│ 214,231│國民大會秘書處本年度預算數 831,384千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │年度法定預算數 617,153千元,增加 214,231千元 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │3101010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 168,503│ 167,820│ 683│ │ │ │ │3101010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 166,055│ 165,372│ 683│1.本科目上年度預算數 166,880千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費 1,508千元列入「議事業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 166,055千元,包括人事費 129,6 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,事務費29,449千元,維護費 2,366千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,旅運費 2,942千元,材料費 384千元,特別費 │ │ │ │ │ │ │ │ 1,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 129,654千元,較上年度淨增 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 48千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少雇員 2人之人事費 744 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列聘僱臨時員工酬金 4人 1,166千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 2,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合新購汽車二輛,增列司機 2人之人事費 │ │ │ │ │ │ │ │ 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費36,017千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 減 401千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列雇員 2人,計減列 2人 │ │ │ │ │ │ │ │ 之統籌事務費12千元及辦公器具養護費 2千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,合共14千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列代表59人統籌事務費 764千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列公職人員財產申報經費 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]配合油價調整,增加車輛油料費18千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]配合新購汽車二輛,增列保險費、稅捐、養 │ │ │ │ │ │ │ │ 護費、油料等相關經費 438千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 121千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)醫療護理費 384千元,較上年度減列材料費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 64千元。 │ │ │ │3101010102 │ │ │ │ │ │ │ 2│資訊管理 │ 2,448│ 2,448│ 0│1.本年度預算數 2,448千元,包括人事費 1,596千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 192千元,維護費 660千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 1,596千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 852千元,與上年度同。 │ │ │ │3101010800 │ │ │ │ │ │ 2│ │議事業務 │ 48,619│ 48,479│ 140│1.本科目上年度預算數46,971千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 1,508千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,619千元,包括業務費 3,281千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,旅運費45,338千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數較上年度增列代表 1人出國考察旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 費補助 140千元。 │ │ │ │3101011000 │ │ │ │ │ │ 3│ │圖書資料編印 │ 2,583│ 2,583│ 0│本年度預算數 2,583千元,均屬業務費,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │同。 │ │ │ │3101011400 │ │ │ │ │ │ 4│ │代表服務費用 │ 398,060│ 395,640│ 2,420│本年度預算數 398,060千元,均屬業務費,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │度增列代表 7人聯繫與服務費 2,420千元。 │ │ │ │3101011500 │ │ │ │ │ │ 5│ │代表集會 │ 208,649│ -│ 208,649│ │ │ │ │3101011503 │ │ │ │ │ │ │ 1│第二屆國民大會│ -│ -│ -│ │ │ │ │第四次臨時會 │ │ │ │ │ │ │ │3101011504 │ │ │ │ │ │ │ 2│第二屆國民大會│ 208,649│ -│ 208,649│1.本科目係本年度新增設,依據憲法增修條文第一 │ │ │ │集會 │ │ │ │ 條第五項「國民大會集會時,得聽取總統國情報 │ │ │ │ │ │ │ │ 告,並檢討國是,提供建言;如一年內未集會, │ │ │ │ │ │ │ │ 由總統召集會議為之,不受憲法第三十條之限制 │ │ │ │ │ │ │ │ 。」之規定,預計本年度召開第二屆國民大會集 │ │ │ │ │ │ │ │ 會,會期45天,計需 208,649千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 208,649千元,包括人事費97,262 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費 4,500千元,業務費60,608千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費46,279千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)代表出席費及臨時人員經費97,262千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)集會期間所需文具、紙張等事務費 4,500千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會場佈置、印刷、參訪及服務等經費60,608千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)代表出席會議機票費及住宿費等46,279千元。 │ │ │ │3101019000 │ │ │ │ │ │ 6│ │一般建築及設備│ 2,970│ 631│ 2,339│ │ │ │ │3101019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 120│ -│ 120│購置電腦及列表機等經費 120千元。 │ │ │ │3101019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,850│ 41│ 2,809│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置議長座車一輛 1,900千元、副議長座車一輛 │ │ │ │ │ │ │ │ 950千元,合共二輛 2,850千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換機車一輛預算業已編竣,所列41千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 如數減列。 │ │ │ │3101019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ -│ 590│ -590│上年度汰換大、小水塔及購置沙發預算業已編竣, │ │ │ │ │ │ │ │所列 590千元如數減列。 │ │ │ │3101019800 │ │ │ │ │ │ 7│ │第一預備金 │ 2,000│ 2,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |