85C40101.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0001010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │國民大會秘書處│       831,384│       617,153│       214,231│國民大會秘書處本年度預算數 831,384千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │年度法定預算數 617,153千元,增加 214,231千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3101010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       168,503│       167,820│           683│
  │  │  │  │3101010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       166,055│       165,372│           683│1.本科目上年度預算數 166,880千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出業務費 1,508千元列入「議事業務」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 166,055千元,包括人事費 129,6
  │  │  │  │              │              │              │              │  54千元,事務費29,449千元,維護費 2,366千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,旅運費 2,942千元,材料費 384千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 129,654千元,較上年度淨增 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    48千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少雇員 2人之人事費 744
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列聘僱臨時員工酬金 4人 1,166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費 2,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合新購汽車二輛,增列司機 2人之人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │       820千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費36,017千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 401千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列雇員 2人,計減列 2人
  │  │  │  │              │              │              │              │      之統籌事務費12千元及辦公器具養護費 2千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列代表59人統籌事務費 764千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列公職人員財產申報經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整,增加車輛油料費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合新購汽車二輛,增列保險費、稅捐、養
  │  │  │  │              │              │              │              │      護費、油料等相關經費 438千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 121千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)醫療護理費 384千元,較上年度減列材料費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    64千元。
  │  │  │  │3101010102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,448│         2,448│             0│1.本年度預算數 2,448千元,包括人事費 1,596千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 192千元,維護費 660千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,596千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 852千元,與上年度同。
  │  │  │  │3101010800    │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │        48,619│        48,479│           140│1.本科目上年度預算數46,971千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「行政管理」科目移入 1,508千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,619千元,包括業務費 3,281千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費45,338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數較上年度增列代表 1人出國考察旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  費補助 140千元。
  │  │  │  │3101011000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │圖書資料編印  │         2,583│         2,583│             0│本年度預算數 2,583千元,均屬業務費,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │同。
  │  │  │  │3101011400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │代表服務費用  │       398,060│       395,640│         2,420│本年度預算數 398,060千元,均屬業務費,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │度增列代表 7人聯繫與服務費 2,420千元。
  │  │  │  │3101011500    │              │              │              │
  │  │ 5│  │代表集會      │       208,649│             -│       208,649│
  │  │  │  │3101011503    │              │              │              │
  │  │  │ 1│第二屆國民大會│             -│             -│             -│
  │  │  │  │第四次臨時會  │              │              │              │
  │  │  │  │3101011504    │              │              │              │
  │  │  │ 2│第二屆國民大會│       208,649│             -│       208,649│1.本科目係本年度新增設,依據憲法增修條文第一
  │  │  │  │集會          │              │              │              │  條第五項「國民大會集會時,得聽取總統國情報
  │  │  │  │              │              │              │              │  告,並檢討國是,提供建言;如一年內未集會,
  │  │  │  │              │              │              │              │  由總統召集會議為之,不受憲法第三十條之限制
  │  │  │  │              │              │              │              │  。」之規定,預計本年度召開第二屆國民大會集
  │  │  │  │              │              │              │              │  會,會期45天,計需 208,649千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 208,649千元,包括人事費97,262
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費 4,500千元,業務費60,608千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  旅運費46,279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)代表出席費及臨時人員經費97,262千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)集會期間所需文具、紙張等事務費 4,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)會場佈置、印刷、參訪及服務等經費60,608千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)代表出席會議機票費及住宿費等46,279千元。
  │  │  │  │3101019000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         2,970│           631│         2,339│
  │  │  │  │3101019010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │           120│             -│           120│購置電腦及列表機等經費 120千元。
  │  │  │  │3101019011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         2,850│            41│         2,809│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置議長座車一輛 1,900千元、副議長座車一輛
  │  │  │  │              │              │              │              │   950千元,合共二輛 2,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換機車一輛預算業已編竣,所列41千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3101019019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           590│          -590│上年度汰換大、小水塔及購置沙發預算業已編竣,
  │  │  │  │              │              │              │              │所列 590千元如數減列。
  │  │  │  │3101019800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │         2,000│         2,000│             0│仍照上年度預算數編列。
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