85C40301.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003010000    │              │              │              │
  │ 1│  │  │行政院        │       650,965│       562,888│        88,077│1.行政院本年度預算數 650,965千元,較上年度法
  │  │  │  │              │              │              │              │  定預算數 563,371千元,增加87,594千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數 563,371千元,移出「
  │  │  │  │              │              │              │              │  年鑑編印」科目經費 483千元,列入新聞局「年
  │  │  │  │              │              │              │              │  鑑編印」科目,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3303010100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       332,847│       291,349│        41,498│
  │  │  │  │3303010101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       329,340│       288,222│        41,118│1.本年度預算數 329,340千元,包括人事費 265,9
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元,事務費22,632千元,業務費17,024千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 9,015千元,旅運費 5,872千元,材料
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,196千元,特別費 5,664千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 265,937千元,較上年度淨增31,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    71千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人,約聘僱 3人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,計減列 5人之人事費 2,011千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費33,882千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費57,635千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 9,316千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員 3人,約聘僱 2人
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,計減列 5人之統籌事務費65千元,辦公器
  │  │  │  │              │              │              │              │      具養護費 6千元,合共71千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 519千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 335千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整及實際需要增加車輛油料費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,153千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依實際標準及需要核實增列稅金 655千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │      保險費 321千元,合共 976千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]核實增列員工上下班車票費 531千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]因應推動亞太營運中心、全民健保、行政革
  │  │  │  │              │              │              │              │      新等重大政策,核實增列業務費 5,911千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)慶典佈置費 624千元,較上年度依業務費緊縮
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則核實減列69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)醫療保健費 3,196千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)派員出國考察經費 1,948千元,與上年度同。
  │  │  │  │3303010104    │              │              │              │
  │  │  │ 2│公文縮攝      │         3,507│         3,127│           380│1.本年度預算數 3,507千元,包括人事費 2,809千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 326千元,維護費 372千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,507千元,較上年度淨增 327千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依人事費緊縮原則核實減列加班費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 339千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)檔案縮影典藏費 326千元,較上年度增列業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)縮影設備保養維護費 372千元,與上年度同。
  │  │  │  │3303010800    │              │              │              │
  │  │ 2│  │議事業務      │         1,385│         1,535│          -150│1.本年度預算數 1,385千元,包括業務費 1,347千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,維護費38千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)院會議事費 480千元,較上年度依業務費緊縮
  │  │  │  │              │              │              │              │    原則核實減列48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)副首長會議議事費 349千元,較上年度依業務
  │  │  │  │              │              │              │              │    費緊縮原則核實減列39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)治安會報議事費 388千元,較上年度依業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)政務委員審查會議議事費 207千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │3303011000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │法制業務      │        53,675│        52,520│         1,155│
  │  │  │  │3303011020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│法規審議編譯及│        41,188│        40,634│           554│1.本年度預算數41,188千元,包括人事費35,700千
  │  │  │  │檢索          │              │              │              │  元,業務費 4,460千元,維護費 562千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費35,700千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 938千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)法規審議費 186千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)更新法規彙編費 4,240千元,較上年度增加印
  │  │  │  │              │              │              │              │    刷等經費 616千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法規電腦檢索費 596千元,較上年度核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    維護費 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)派員出國考察經費 466千元,與上年度同。
  │  │  │  │3303011021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│訴願審議及督導│        12,487│        11,886│           601│1.本年度預算數12,487千元,包括人事費12,194千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 106千元,旅運費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,487千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 613千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)訴願案件審查處理費 293千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列12千元。
  │  │  │  │3303011100    │              │              │              │
  │  │ 4│  │行政機要      │         9,408│         9,408│             0│本計畫為行政院院長前往各基層單位巡視,處理特
  │  │  │  │              │              │              │              │殊事件經費,本年度預算數 9,408千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │同。
  │  │  │  │3303011300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │施政業務      │        32,681│         6,907│        25,774│
  │  │  │  │3303011320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│施政報告及質詢│        32,681│         6,891│        25,790│1.本年度預算數32,681千元,包括人事費 4,664千
  │  │  │  │處理          │              │              │              │  元,事務費 3,000千元,業務費12,573千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 598千元,旅運費 1,467千元,委辦費10,1
  │  │  │  │              │              │              │              │  39千元,設備及投資 240千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)施政報告編印費 2,168千元,較上年度減少 4
  │  │  │  │              │              │              │              │    15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依人事費緊縮原則核實減列兼職酬金 2千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國會聯絡費 3,534千元,較上年度淨減 774千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依合約增列影印機、傳真機等維護費40千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增購置行動電話二部購置費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增教育改革審議相關經費26,979千元。
  │  │  │  │3303011321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│年鑑編印      │             -│            16│           -16│本科目上年度預算數 499千元,配合科目調整,移
  │  │  │  │              │              │              │              │出人事、業務等經費 483千元,列入新聞局「年鑑
  │  │  │  │              │              │              │              │編印」科目,淨計如表列上年度預算數。
  │  │  │  │3303011400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │國家建設研究  │        28,095│             -│        28,095│1.本年度預算數28,095千元,包括人事費 1,287千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6,794千元,旅運費20,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)行政管理費 5,915千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)安全維護費 1,478千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)接待業務費20,014千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新聞傳播費 688千元。
  │  │  │  │3303011500    │              │              │              │
  │  │ 7│  │科技發展研究諮│        71,806│        71,127│           679│1.本年度預算數71,806千元,包括人事費28,012千
  │  │  │  │詢            │              │              │              │  元,事務費 2,861千元,業務費37,759千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 878千元,旅運費 1,661千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │   635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)基本行政工作維持費 6,035千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列維護費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增汰換接待車一輛購置費 635千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)科技研究發展企劃費47,952千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 3,490千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依人事費緊縮原則核實減列加班費、兼職酬
  │  │  │  │              │              │              │              │      金等 682千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 1,384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5
  │  │  │  │              │              │              │              │      06千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增國家資訊通信基本建設經費 5,500千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]上年度其他設備預算業已編竣,所列 450千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)重點科技發展推動計畫費17,819千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 2,906千元。
  │  │  │  │3303011700    │              │              │              │
  │  │ 8│  │政黨審議業務  │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3303011900    │              │              │              │
  │  │ 9│  │公共建設督導業│       105,746│       109,210│        -3,464│1.本年度預算數 105,746千元,包括人事費30,207
  │  │  │  │務            │              │              │              │  千元,事務費27,165千元,業務費33,522千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 828千元,旅運費 4,994千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資 1,150千元,補助及捐助 500千元,委辦費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,380千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,522千元,較上年度依員額裁減
  │  │  │  │              │              │              │              │    措施減列技士 1人之人事費 159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費49,513千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 467千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列 611千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依實際需要增列業務費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]上年度交通及運輸設備及其他設備預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │      編竣,所列 288千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)公共工程督導業務經費16,332千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少13,217千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 3,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]通案減列委辦費 5,620千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]上年度資訊設備預算業已編竣,所列 3,480
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元如數減列。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增施工品質輔導計畫經費 3,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增建立公共工程資訊系統經費 3,750千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增制定公共工程法規之研究經費 2,000千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)新增我國加入AGP相關之計畫經費 851千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │6103018000    │              │              │              │
  │  │10│  │營業基金      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │6103018001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央銀行資本  │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3303019000    │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│        13,822│        19,332│        -5,510│
  │  │  │  │3303019002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│         6,769│        -6,769│上年度房屋建築經費預算業已編竣,所列 6,769千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3303019010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │         9,300│        10,503│        -1,203│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增擴充本院辦公室自動化作業電腦功能及設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費 9,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度各項資訊設備預算業已編竣,所列10,503
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3303019011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         3,722│             -│         3,722│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置首長視導車 1輛之購置費 1,458千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務車 4輛之購置費 2,264千元。
  │  │  │  │3303019019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           800│         2,060│        -1,260│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.院區房舍週邊加裝活動式鋁百葉窗 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度其他設備預算業已編竣,所列 2,060千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3303019800    │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         1,500│         1,500│             0│仍照上年度預算數編列。
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