85C40310.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │主計處        │       554,615│       555,044│          -429│主計處本年度預算數 554,615千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 555,044千元,減列 429千元。
  │  │  │  │3303100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        97,773│        95,476│         2,297│
  │  │  │  │3303100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        97,773│        95,476│         2,297│1.本年度預算數97,773千元,包括人事費79,862千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,673千元,業務費 4,412千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 2,499千元,旅運費 1,647千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費78,442千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,619千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費19,331千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,322千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約聘 5人,約僱 2人及
  │  │  │  │              │              │              │              │      基層統計調查約僱 2人及依事務勞力替代措
  │  │  │  │              │              │              │              │      施分年實施計畫規定減少工友 6人,計減列
  │  │  │  │              │              │              │              │       7人之統籌事務費91千元,辦公器具養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │       8千元,合共99千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列辦公桌椅等非消
  │  │  │  │              │              │              │              │      耗品費95千元及檔案夾購置費68千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務費緊縮原則核實減列主計職章等鑄造
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列屈尺檔案庫擋土牆等修繕經費 2,588千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實減列台澎金馬地區旅費91千元。
  │  │  │  │3303101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │公務機關歲計會│        62,967│        61,213│         1,754│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │3303101020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央總預算核編│        45,241│        44,106│         1,135│1.本年度預算數45,241千元,包括人事費36,708千
  │  │  │  │及執行        │              │              │              │  元,業務費 6,891千元,維護費 337千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,305千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,364千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總預算之核編與執行經費13,125千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨增 662千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列電腦維修費56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      24千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列預算書表印刷費 157千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實伸算增列員工上下班車資 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關預算執行查核經費 752千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度核實減列台澎金馬旅費 221千元。
  │  │  │  │3303101021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│中央總會計事務│        17,726│        17,107│           619│1.本年度預算數17,726千元,包括人事費14,853千
  │  │  │  │處理及總決算核│              │              │              │  元,業務費 2,473千元,旅運費 400千元。
  │  │  │  │編            │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,625千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 953千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央總會計事務處理經費 3,164千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨減 192千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人人事費 262千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱調整待遇經費31千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實伸算增列員工上下班車資39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央總決算核編經費 2,776千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減96千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人人事費 138千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱調整待遇經費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實伸算增列員工上下班車資20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關會計制度實施狀況查核經費 161千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度核實減列台澎金馬地區旅費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費計46千元。
  │  │  │  │3303101100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │營業機關歲計會│        33,408│        32,666│           742│
  │  │  │  │計業務        │              │              │              │
  │  │  │  │3303101120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│國營事業營業基│        15,557│        14,923│           634│1.本年度預算數15,557千元,包括人事費13,953千
  │  │  │  │金預算核編及執│              │              │              │  元,業務費 1,223千元,維護費38千元,旅運費
  │  │  │  │行            │              │              │              │   343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,976千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,032千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業預算之籌劃編印與執行經費 2,581千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 398千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列預算會計法及相關法規研修工作小組外
  │  │  │  │              │              │              │              │      聘人員研究費 156千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷、文具、郵
  │  │  │  │              │              │              │              │      電費等計 293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]較上年度伸算增列約聘人員調整待遇經費15
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列員工上下班車資36千元。
  │  │  │  │3303101121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國營事業會計處│        12,250│        11,916│           334│1.本年度預算數12,250千元,包括人事費10,814千
  │  │  │  │理及營業基金決│              │              │              │  元,業務費 671千元,旅運費 765千元。
  │  │  │  │算核編        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,622千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國營事業決算實地查核與審編經費 1,454千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 391千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列會計制度委員出席費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷、文具、郵
  │  │  │  │              │              │              │              │      電費等計 147元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列台澎金馬地區旅費 160元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)舉辦研討會經費 174千元,較上年度淨減92千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職酬金72千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷、文具費等
  │  │  │  │              │              │              │              │      計18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列台澎金馬地區旅費 2千元。
  │  │  │  │3303101122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│非營業循環基金│         5,601│         5,827│          -226│1.本年度預算數 5,601千元,包括人事費 4,241千
  │  │  │  │歲計會計業務  │              │              │              │  元,業務費 1,076千元,維護費18千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,241千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)非營業循環基金預算之核編與執行經費 1,360
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 335千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷文具、電腦
  │  │  │  │              │              │              │              │      軟體費等 287千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列台澎金馬地區旅費48千元。
  │  │  │  │3303101200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │統計業務      │       125,844│       127,334│        -1,490│
  │  │  │  │3303101231    │              │              │              │
  │  │  │ 1│統計法制      │         7,056│         9,243│        -2,187│1.本年度預算數 7,056千元,包括人事費 6,391千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 497千元,旅運費 168千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,175千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,955千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計法制、標準分類之規劃與執行經費 881千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 4,142千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約聘 5人之人事費 3,5
  │  │  │  │              │              │              │              │      65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務緊縮原則核實減列統計標準分類評審
  │  │  │  │              │              │              │              │      委員出席費 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列37千元。
  │  │  │  │3303101232    │              │              │              │
  │  │  │ 2│社會統計      │        13,101│        12,593│           508│1.本年度預算數13,101千元,包括人事費 9,770千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,993千元,旅運費 338千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,955千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 413千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)社會統計與國際事務之聯繫經費 7,146千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      25千元。
  │  │  │  │3303101233    │              │              │              │
  │  │  │ 3│物價統計      │        20,700│        21,025│          -325│1.本年度預算數20,700千元,包括人事費14,607千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,127千元,旅運費 1,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持經費 8,220千元,較上年度淨減52千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人,計減列人事費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]較上年度伸算增列調整待遇經費 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)物價統計經費12,480千元,較上年度淨減 273
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列兼職委員月支費改為出席費 516千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列台澎金馬地區旅費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列上年度調整待遇經費73千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增出國經費 270千元。
  │  │  │  │3303101234    │              │              │              │
  │  │  │ 4│國民所得統計  │        17,649│        17,624│            25│1.本年度預算數17,649千元,包括人事費15,464千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,693千元,旅運費 492千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,392千元,較上年度淨增 608千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人,減列人事費 302千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]較上年度伸算增列調整待遇經費 910千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國民所得統計經費 2,257千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     583千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列出國旅費 647千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列員工上下班車資64千元。
  │  │  │  │3303101235    │              │              │              │
  │  │  │ 5│總資源供需估測│        21,707│        21,695│            12│1.本年度預算數21,707千元,包括人事費17,791千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,588千元,旅運費 1,328千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,027千元,較上年度減列人事費
  │  │  │  │              │              │              │              │    74千元
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總資源供需估測經費 7,680千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增86千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列譯稿酬勞費等94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列總資源供需估測
  │  │  │  │              │              │              │              │      模型研討會等業務經費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增出國旅費 300千元。
  │  │  │  │3303101236    │              │              │              │
  │  │  │ 6│產業關聯統計  │        14,670│        14,256│           414│1.本年度預算數14,670千元,包括人事費13,043千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,163千元,旅運費 464千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,347千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)產業關聯統計之經費 2,323千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3303101238    │              │              │              │
  │  │  │ 7│統計行政      │        15,322│        15,951│          -629│1.本年度預算數15,322千元,包括人事費11,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,133千元,維護費 580千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 364千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,149千元,較上年度減列人事經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 495千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計行政管理經費 4,173千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     134千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷費 210千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列員工上下班車資76千元。
  │  │  │  │3303101239    │              │              │              │
  │  │  │ 8│統計資料管理  │        15,639│        14,947│           692│1.本年度預算數15,639千元,包括人事費10,753千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,699千元,旅運費 287千元,設備
  │  │  │  │              │              │              │              │  及投資 1,900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,818千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 366千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)統計資料經費11,821千元,較上年度淨增 326
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則減列委託打錄磁帶費 140
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員調整待遇經費 397千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列員工上下班車資69千元。
  │  │  │  │3303101300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │普查及抽樣調查│       212,718│       213,687│          -969│
  │  │  │  │業務          │              │              │              │
  │  │  │  │3303101320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│農林漁牧業普查│        29,539│        17,985│        11,554│1.本年度預算數29,539千元,包括人事費23,666千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,635千元,維護費64千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   2,174千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,218千元,較上年度淨增 551千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人人事費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]較上年度伸算增列調整待遇經費 895千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理農漁業調查經費12,378千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增10,884千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實增列調查、指導、審核費等共 6,750千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列文具、郵電、印刷、資料登錄及其
  │  │  │  │              │              │              │              │      他雜項等共 2,448千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列員工上下班車資等經費 1,686千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)普查資料之整檔分析及供應服務經費 4,943千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨增 119千元,包括︰
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技研小組出席費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列文具、郵電費等共65千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列員工上下班車資等共57千元。
  │  │  │  │3303101321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│工商及服務業普│        16,812│        20,517│        -3,705│1.本年度預算數16,812千元,包括人事費13,749千
  │  │  │  │查            │              │              │              │  元,業務費 2,242千元,旅運費 821千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,996千元,較上年度淨增88千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      工友 1人人事費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]較上年度伸算增列調整待遇經費 432千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)工商業普查規畫及資料庫更新應用經費 8,798
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度淨減 3,593千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列約僱 1人人事等經費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列兼職酬金 1,210元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務費緊縮原則核實減列印刷費等 2,054
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依業務費緊縮原則核實減列租用中英文個人
  │  │  │  │              │              │              │              │      電腦 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列台澎金馬及出國旅費等共 203千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)各機關調查資訊及技術之推廣經費 1,018千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減印刷費 200千元。
  │  │  │  │3303101322    │              │              │              │
  │  │  │ 3│國富調查統計  │        14,187│        19,034│        -4,847│1.本年度預算數14,187千元,包括人事費11,859千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,776千元,旅運費 552千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,734千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 197千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各機關調查統計之審議與管理經費 2,193千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 118千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列個人電腦租金 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列調查統計訓練鐘點、加班、酬勞費等共
  │  │  │  │              │              │              │              │       120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列統計訓練班印刷費等計 165千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]增列台澎金馬地區旅費 133千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國富調查各部門延伸調查及分析經費 6,683千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 5,313千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列列調查酬金及資料整理費等 3,209
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列調查紀念品、印
  │  │  │  │              │              │              │              │      刷、資料登錄、文具等經費共計 1,995千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列台澎金馬旅費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理消費者動向調查經費 577千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    核實增列印刷費 151千元。
  │  │  │  │3303101323    │              │              │              │
  │  │  │ 4│人力資源調查統│        41,683│        44,747│        -3,064│1.本年度預算數41,683千元,包括人事費30,514千
  │  │  │  │計            │              │              │              │  元,業務費 9,695千元,旅運費 1,474千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,226千元,較上年度淨增 713千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依勞力替代措施分年實施計畫規定減少工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人人事費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]較上年度伸算增列調整待遇經費 1,057千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)按月人力資源調查經費24,958千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增22千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷、文具等計
  │  │  │  │              │              │              │              │       154千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資訊設備費 300元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列更新母體抄編費、電話訪查及複查
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等共 222千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列員工上下班車資及台澎金馬地區旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等共 254千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人力品質及居住環境調查經費 3,120千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 994千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列文具、磁帶登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      、雜支費等計 879千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實減列台澎金馬地區旅費等共 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列資料整理等酬勞費98千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)各種人力資源補充資料專案調查經費 1,379千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 2,805千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列調查費 2,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷、磁帶登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      費等 455千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列台澎金馬地區旅費等共 278千元。
  │  │  │  │3303101324    │              │              │              │
  │  │  │ 5│受雇員工調查及│        21,154│        22,339│        -1,185│1.本年度預算數21,154千元,包括人事費15,760千
  │  │  │  │生產力統計    │              │              │              │  元,業務費 4,750千元,旅運費 644千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,509千元,較上年度淨增 278千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依勞力替代措失分年實施計畫規定減少工友
  │  │  │  │              │              │              │              │       1人人事費 344千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 622千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)受雇員工薪資調查經費 5,685千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 429千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列印刷費等 456千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列電腦租金 300千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實增列各業調查訪查、審核等經費 1,100
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列員工上下班車資及台澎金馬旅費共
  │  │  │  │              │              │              │              │      85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)生產力調查統計經費 5,443千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 437千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列員工上下班車資及台澎金馬旅費共
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)職類別薪資調查經費 1,517千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 446千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列調查樣本兼職酬金 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列印刷及磁帶登錄
  │  │  │  │              │              │              │              │      費計 230元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列台澎金馬旅費共12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)核實減列上年度受雇員工動向調查經費 1,883
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3303101325    │              │              │              │
  │  │  │ 6│普查資料供應與│        16,449│        16,438│            11│1.本年度預算數16,449千元,包括人事費11,895千
  │  │  │  │管理          │              │              │              │  元,業務費 1,513千元,維護費 873千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 908千元,設備及投資 1,260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,433千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 804千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)調查綜合資料及行政管理訓練經費 6,016千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 793千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務緊縮原則核實減列印刷費等 146千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列出席國際會議旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務緊縮原則核實減列個人電腦租金 650
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      34千元。
  │  │  │  │3303101326    │              │              │              │
  │  │  │ 7│基層統計調查管│        72,894│        72,627│           267│1.本年度預算數72,894千元,包括人事費70,800千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 1,358千元,旅運費 736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)臺灣省基層統計資料調查管理經費55,715千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 1,012千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務緊縮原則核實減列按件計酬人員意外
  │  │  │  │              │              │              │              │      保險費91千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,460千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)臺北市基層統計資料調查管理經費11,409千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 569千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少約僱 1人之人事費等經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列調查酬勞費 640千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依業務緊縮原則核實減列按件計酬人員保險
  │  │  │  │              │              │              │              │      費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      21千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列員工上下班車資57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)高雄市基層統計資料調查管理經費 5,770千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨減 176千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列調查酬勞費等共 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務緊縮原則核實減列文具紙張等共 9千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │3303101500    │              │              │              │
  │  │ 6│  │主計業務視導與│        17,294│        19,011│        -1,717│1.本年度預算數17,294千元,包括人事費 7,894千
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │  元,業務費 7,684千元,旅運費 321千元,委辦
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,395千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,062千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 348千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)主計人員訓練經費 9,518千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     792千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列訓練經費 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務緊縮原則核實減列政治大學辦理高級
  │  │  │  │              │              │              │              │      主計人員進修班經費 192千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)主計人事業務講習經費 436千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)主計業務研究與視導經費 2,383千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少本處主計法規方案、制度規劃等研究經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,168千元。
  │  │  │  │3303109000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         3,011│         4,057│        -1,046│
  │  │  │  │3303109002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築及設備│            95│             -│            95│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增屈尺檔案庫擴建工程先期規劃費95千元。
  │  │  │  │3303109010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           140│           120│            20│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置桌上型個人電腦 2部,共需90千元,噴墨印
  │  │  │  │              │              │              │              │  表機 2套共需50千元,合計 140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度雷射印表機經費業已編峻,所列 120千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,如數減列。
  │  │  │  │3303109011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         2,406│         1,761│           645│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換首長座車一輛經費 950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換副首長座車二輛經費 1,456千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換機車、新購中型交通、傳真機經費等
  │  │  │  │              │              │              │              │  業已編竣,所列經費 1,761千元,如數減列。
  │  │  │  │3303109019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           370│         2,176│        -1,806│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰
  │  │  │  │              │              │              │              │1.窗型冷氣機(二噸) 3台90千元、電動裁紙機 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  台 200千元、壁櫃一組80千元,合計 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度屏風等經費業已編竣,所列 2,176千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3303109800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │         1,600│         1,600│             0│仍照上年度預算數編列。
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