85C40311.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003110000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │主計處電子處理│       135,933│       134,898│         1,035│主計處電子處理資料中心本年度預算數 135,933千
  │  │  │  │資料中心      │              │              │              │元,較上年度法定預算數 134,898千元,增加 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │35千元。
  │  │  │  │3303110100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        21,405│        20,276│         1,129│
  │  │  │  │3303110101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        21,405│        20,276│         1,129│1.本年度預算數21,405千元,包括人事費17,096千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,717千元,業務費 706千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,357千元,旅運費 259千元,特別費 270千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,096千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,074千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增36千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列大樓辦公房屋等清潔打臘維護等 6千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 8千元,及依
  │  │  │  │              │              │              │              │      車輛使用年期增列車輛養護費17千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)配合行政工作執行經費 1,235千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依旅運費緊縮原則核實減列 111千元。
  │  │  │  │3303111000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │各機關應用電子│         8,072│         8,098│           -26│1.本年度預算數 8,072千元,包括人事費 7,478千
  │  │  │  │計算機作業之審│              │              │              │  元,業務費 395千元,旅運費 199千元。
  │  │  │  │查輔導        │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,478千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各機關申請設置及應用電腦之審議經費 120千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度淨減 7千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依旅運費緊縮原則核實減列審議輔導人員旅
  │  │  │  │              │              │              │              │      費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列辦公文具紙張及郵寄問卷費13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)政府機關電腦作業效率查核經費 224千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則減列查核旅費65千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)政府機關運用電腦之輔導經費 250千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減列研討會費用50千元。
  │  │  │  │3303111100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │電子計算機作業│        24,753│        25,377│          -624│1.本年度預算數24,753千元,包括人事費22,665千
  │  │  │  │系統之分析設計│              │              │              │  元,業務費 2,007千元,旅運費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,823千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 218千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)各項作業之系統分析與設計經費 2,930千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 842千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列技術文件整理印製裝訂、資料登錄、開
  │  │  │  │              │              │              │              │      發軟體工具等經費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列本處公文管理系統(公文製作軟體)軟
  │  │  │  │              │              │              │              │      體使用費及印表用紙 184千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依旅運費緊縮原則核實減列 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]減列派員出國旅費 178千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]減列共同性軟體程式撰寫費用 219千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]減列介面卡購置費用56千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費45
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]新增電子信箱及電子公佈欄電話通信費等55
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元、套裝軟體拷貝製作費 140千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       195千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]增列軟性磁碟片80盒24千元、網路運作及通
  │  │  │  │              │              │              │              │      訊費用 7千元,合共31千元。
  │  │  │  │3303111200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │電子計算機技術│        20,639│        19,429│         1,210│1.本年度預算數20,639千元,包括人事費15,180千
  │  │  │  │之研究與訓練  │              │              │              │  元,業務費 3,902千元,維護費 830千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 727千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,121千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,243千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)個人電腦區域網路管理應用經費 1,286千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度增列 336千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列購置軟體工具經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列週邊設備所需之耗材及零配件等經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列個人電腦區域網路管理應用通訊費用36
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增主從架構在行政機關應用方向之研究經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     294千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)電子計算機資源要覽之編纂經費 497千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度減列 266千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列資源要覽編印費 192千元、撰稿費 7千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列資料登錄費用67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)中文標準碼及標準字形之維護經費50千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)出版政府機關資訊通報經費 736千元,與上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (7)圖書採購與管理經費 585千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (8)辦理政府機關電子計算機作業人員資訊訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 5,070千元,較上年度淨減85千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列公務會計系統訓練酬勞費 763千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列派員出國旅費 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]新增教學監控軟體 140千元、教學用磁片 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      20盒12千元、購置及更新教學軟體 294千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,合共 446千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (9)上年度政府機關推動資訊化體系及相關法令之
  │  │  │  │              │              │              │              │    研究經費,預算業已編竣,所列 312千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │    減列。
  │  │  │  │3303111300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │電子計算機之管│        58,209│        58,181│            28│1.本年度預算數58,209千元,包括人事費16,993千
  │  │  │  │理與資料處理  │              │              │              │  元,業務費28,238千元,維護費12,978千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費15,683千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)系統管理經費21,834千元,較上年度減少軟體
  │  │  │  │              │              │              │              │    租金 677千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)資料管理經費 2,132千元,較上年度減少 136
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列報表紙、磁帶、磁片、色帶等費用 176
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費40
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)機器操作經費18,560千元,較上年度減少 1,2
  │  │  │  │              │              │              │              │    19千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列硬體租金 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列電腦主機及週邊等設備維護費 919千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │3303119000    │              │              │              │
  │  │ 6│  │一般建築及設備│         2,005│         2,687│          -682│
  │  │  │  │3303119010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         1,925│         2,520│          -595│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.購置手提型電腦、伺服器、網路設備及相關週邊
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備經費 860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換個人電腦十八部@45千元,終端機四部@60
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,印表機一部15千元,合共 1,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換個人電腦二五部等設備預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 2,520千元如數減列。
  │  │  │  │3303119011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│            30│           -30│上年度購置傳真機一臺設備預算業已編竣,所列30
  │  │  │  │              │              │              │              │千元如數減列。
  │  │  │  │3303119019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │            80│           137│           -57│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換飲水機二台經費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換開水機一台@30千元、蒸飯箱一台@20千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,計50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換複印機等設備預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  37千元如數減列。
  │  │  │  │3303119800    │              │              │              │
  │  │ 7│  │第一預備金    │           850│           850│             0│仍照上年度預算數編列。
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