85C40320.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0003200000 │ │ │ │ │ 4│ │ │新聞局 │ 2,559,934│ 2,852,534│ -292,600│1.新聞局本年度預算數 2,559,934千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 法定預算數 2,852,051千元,減少 292,117千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本科目上年度法定預算數 2,852,051千元,連同 │ │ │ │ │ │ │ │ 由行政院「年鑑編印」科目移入 483千元,共計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如表列上年度預算數。 │ │ │ │5303200100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 111,432│ 104,217│ 7,215│ │ │ │ │5303200101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 111,432│ 104,217│ 7,215│1.本科目上年度預算數93,793千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「新聞發布與新聞分析」科目移入 4,074千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「國際新聞規劃及研究」科目移入 2,789千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「新聞影片及圖片攝製」科目移入 1,482千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,「電影事業輔導」科目移入 1,589千元及「 │ │ │ │ │ │ │ │ 出版事業輔導」科目移入 490千元,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 111,432千元,包括人事費72,357 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,事務費26,907千元,維護費 2,412千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,076千元,特別費 1,680千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費72,357千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 5,622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費39,075千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增 1,593千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減列約聘 6人及約僱 4人, │ │ │ │ │ │ │ │ 計減10人之統籌事務費費 129千元,辦公器 │ │ │ │ │ │ │ │ 具養護費11千元,合共 140千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]核實增列辦公室租金 1,416千元及車輛稅金 │ │ │ │ │ │ │ │ 26千元,合共 1,442千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]依油價上漲核實增列車輛油料費55千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員 │ │ │ │ │ │ │ │ 三節慰問金 141千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費95千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5303201000 │ │ │ │ │ │ 2│ │國內新聞業務 │ 352,598│ 379,523│ -26,925│ │ │ │ │5303201020 │ │ │ │ │ │ │ 1│國內新聞輔導與│ 299,593│ 319,955│ -20,362│1.本科目上年度預算數 314,998千元,配合科目調 │ │ │ │政令宣導 │ │ │ │ 整,由「出版事業輔導」科目移入人事費 4,957 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 299,593千元,包括人事費18,120 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 264,848千元,旅運費 2,129千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,補助及捐助12,660千元,委辦費 1,836千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費15,880千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 685千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)政令宣導工作經費 218,998千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少製播政府與民眾溝通及公共服務相關節目等 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費12,624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞聯繫工作 5,699千元,較上年度增加辦理 │ │ │ │ │ │ │ │ 新聞聯繫事宜經費 1,884千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)新聞事業之輔導與協調 2,680千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增加補助新聞及藝文團體活動等經費 1,930千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)提升新聞從業人員素質之獎勵進修研究經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,316千元,較上年度減少 1,216千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列補助新聞從業人員進修經費 453千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費撙節原則及通案規定減列 763千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)強化文化軟體建設製播「加強國民之倫理道德 │ │ │ │ │ │ │ │ 生活」電視節目經費45,000千元,較上年度減 │ │ │ │ │ │ │ │ 少16,841千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增落實「野生動物保育方案」推動加強國民 │ │ │ │ │ │ │ │ 宣導經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)籌備雙十國慶晚會經費 5,820千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 增列 4,620千元。 │ │ │ │5303201021 │ │ │ │ │ │ │ 2│新聞發布與新聞│ 9,826│ 9,701│ 125│1.本科目上年度預算數13,775千元,配合科目調整 │ │ │ │分析 │ │ │ │ ,移出人事費 4,074千元,列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 9,826千元,包括人事費 7,889千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,909千元,旅運費28千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 7,889千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)適時發布政府重要新聞 1,027千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)因應政府特殊施政舉辦記者專題採訪 106千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦中外新聞同業茶會 374千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞資料蒐集及彙編每日國內輿情摘要 430千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增加42千元。 │ │ │ │5303201022 │ │ │ │ │ │ │ 3│政績展覽 │ 1,879│ 2,468│ -589│1.本年度預算數 1,879千元,包括人事費 1,303千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 233千元,維護費 104千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 39千元,設備及投資 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.國情簡介及施政成果展出 1,879千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 589千元。包括: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)減列辦理施政概況及成果展覽經費 622千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)伸算增列上年度調整待遇經費33千元。 │ │ │ │5303201024 │ │ │ │ │ │ │ 4│購買國內各廣播│ 41,300│ 47,399│ -6,099│本年度預算數41,300千元,係辦理公共服務廣播經 │ │ │ │電臺廣播節目時│ │ │ │費,較上年度減少業務費 6,099千元。 │ │ │ │間 │ │ │ │ │ │ │ │3903201100 │ │ │ │ │ │ 3│ │國際新聞業務 │ 826,415│ 832,942│ -6,527│ │ │ │ │3903201120 │ │ │ │ │ │ │ 1│國際新聞規劃及│ 181,875│ 203,449│ -21,574│1.本科目上年度預算數 206,238千元,配合科目調 │ │ │ │研究 │ │ │ │ 整,移出人事費 2,789千元,列入「行政管理」 │ │ │ │ │ │ │ │ 科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 181,875千元,包括人事費29,163 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 130,895千元,維護費 722千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 8,388千元,補助及捐助11,897千元,委 │ │ │ │ │ │ │ │ 辦費 810千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,163千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,102千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)督導駐外單位業務加強對外新聞工作經費99,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 36千元,較上年度減少對外新聞宣傳等經費 8 │ │ │ │ │ │ │ │ 74千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)國際新聞傳播工作之交流與合作經費18,322千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度增列 923千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)參與聯合國及國際組織文宣工作經費23,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減列 3,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增生態保育及亞太營運中心國際文宣工作經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 6,686千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理國外地區民意調查規劃新聞工作經費 1,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,較上年度減少 1,336千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)人員培訓經費 3,978千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則核實減列派員分赴歐、亞、美等地區 │ │ │ │ │ │ │ │ 國家修習語文等經費 2,103千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)減列選用國內優良劇情片供國外放映22,472千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3903201121 │ │ │ │ │ │ │ 2│國情資料編印供│ 266,025│ 279,605│ -13,580│1.本科目上年度預算數 275,629千元,配合科目調 │ │ │ │應 │ │ │ │ 整,由「出版事業輔導」科目移入 3,493千元及 │ │ │ │ │ │ │ │ 行政院「年鑑編印」科目,移入 483千元,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 266,025千元,包括人事費78,462 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 185,763千元,旅運費 1,800千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費29,123千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,218千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)編印中外文定期及不定期書刊 171,302千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 較上年度淨減11,452千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列編譯經費13,022千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,570千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)辦理書刊分發作業60,093千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費撙節原則核實減列運費 420千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)出國採訪考察進修 1,029千元,較上年度依旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費撙節原則核實減列 957千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)刊物推廣工作 2,015千元,較上年度減列 419 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)辦理圖書館資料蒐集及國情資料庫維護 2,463 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度增加 650千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)減列國家建設計畫軟體建設經費 2,200千元。 │ │ │ │3903201122 │ │ │ │ │ │ │ 3│新聞影片及圖片│ 78,441│ 77,111│ 1,330│1.本科目上年度預算數78,593千元,配合科目調整 │ │ │ │攝製 │ │ │ │ ,移出人事費 1,482千元列入「行政管理」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數78,441千元,包括人事費20,354千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費44,941千元,維護費 1,486千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,743千元,材料費 2,506千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 7,411千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,354千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 769千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)視聽資料製作供應57,715千元,較上年度增加 │ │ │ │ │ │ │ │ 製作視聽資料經費 754千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)赴國外考察業務 372千元,較上年度依旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 撙節原則核實減列 193千元。 │ │ │ │3903201123 │ │ │ │ │ │ │ 4│外賓訪華接待 │ 66,984│ 71,120│ -4,136│1.本年度預算數66,984千元,包括人事費12,072千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費54,310千元,維護費63千元,旅運費 │ │ │ │ │ │ │ │ 539千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費12,072千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 729千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)全費邀訪48,072千元,較上年度減少 4,865千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)自費邀訪 6,840千元,與上年度同。 │ │ │ │3903201124 │ │ │ │ │ │ │ 5│委託中廣公司辦│ 195,657│ 201,657│ -6,000│本年度預算數 195,657千元,係委託中國廣播公司 │ │ │ │理國際廣播 │ │ │ │辦理國際廣播經費,較上年度減少 6,000千元。 │ │ │ │3903201125 │ │ │ │ │ │ │ 6│國際廣播設備汰│ 37,433│ -│ 37,433│1.本科目係本年度新增。 │ │ │ │換拆遷 │ │ │ │2.本年度預算數37,433千元,均屬委辦費。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數37,433千元,係辦理安南、民雄、 │ │ │ │ │ │ │ │ 八里之天線、鐵塔等國際廣播設備汰換及拆遷經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費。 │ │ │ │5303201200 │ │ │ │ │ │ 4│ │大眾傳播事業輔│ 509,189│ 435,858│ 73,331│ │ │ │ │導 │ │ │ │ │ │ │ │5303201220 │ │ │ │ │ │ │ 1│廣播電視事業輔│ 128,372│ 119,907│ 8,465│1.本科目上年度預算數 111,590千元,配合科目調 │ │ │ │導 │ │ │ │ 整,由「出版事業輔導」科目移入 8,317千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 128,372千元,包括人事費35,582 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費71,599千元,維護費 157千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 8,414千元,補助及捐助 7,920千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 800千元,獎勵及濟助費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費30,861千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,167千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)廣播電視節目及廣告之審查管理工作40,637千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度淨增 3,946千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約僱 4人,人事費 1,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列上年度調整待遇經費 178千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列錄影節目帶、有線電視及有線播送系統 │ │ │ │ │ │ │ │ 之管理暨配合維護智慧財產權執行計畫經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,848千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)廣播電視事業從業人員、節目供應事業與其團 │ │ │ │ │ │ │ │ 體之輔導、管理及獎助經費13,360千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度增列舉辦從業人員研習等經費 796千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)無線頻率開放核配經費13,944千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增 1,687千元,包括 │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 313千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列無線電視開放經費 2,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)出席國際電子影展經費 115千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)有線電視系統案經費17,739千元,較上年度增 │ │ │ │ │ │ │ │ 加67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)參加中美著作權諮商會議經費 684千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減列 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)新增獎勵優良自製錄影節目及優良有線播送系 │ │ │ │ │ │ │ │ 統案經費 6,532千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)補助中華文化復興運動總會電視文化研究委員 │ │ │ │ │ │ │ │ 會經費 2,500千元,較上年度減列 5,180千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 補助中華民國保護智慧財產權委員會 2,000 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,較上年度減列 250千元。 │ │ │ │5303201221 │ │ │ │ │ │ │ 2│電影事業輔導 │ 225,576│ 188,290│ 37,286│1.本科目上年度預算數 189,879千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 1,589千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 225,576千元,包括人事費20,676 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費20,603千元,維護費 476千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,209千元,設備及投資 4,500千元,補助 │ │ │ │ │ │ │ │ 及捐助 166,011千元,委辦費 9,601千元,獎勵 │ │ │ │ │ │ │ │ 及濟助費 1,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費18,707千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 662千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)電影事業從業人員及團體之輔導管理與獎勵經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 130,396千元,較上年度淨增41,839千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列輔導及獎勵電影事業經費 1,123千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列電影人才之培訓及國產電影片之振興經 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 7,038千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列國片輔導金50,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)舉辦優良國片巡迴展經費 3,118千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度減少 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)舉辦獎勵優良創作短片金穗獎經費 3,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)參加國際影展暨在國外舉辦中華民國電影展28 │ │ │ │ │ │ │ │ ,641千元,較上年度少 2,750千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)新增國家電影文化中心暨國家廣播電台規劃費 │ │ │ │ │ │ │ │ 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)電影資料館經費28,000千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)辦理電影片審議工作費用及分級制宣導經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,700千元,較上年度減少 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)執行違映取締工作經費 4,366千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨減 265千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 385千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 出席GATT會議經費 148千元,與上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 同。 │ │ │ │5303201222 │ │ │ │ │ │ │ 3│出版事業輔導 │ 155,241│ 127,661│ 27,580│1.本科目上年度預算數 147,423千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費19,762千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,「國內新聞輔導與政令宣導」科目「國情資 │ │ │ │ │ │ │ │ 料編印供應」科目,「廣播電視事業輔導」科目 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「綜合計畫業務」科目,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 155,241千元,包括人事費51,884 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費95,600千元,維護費 500千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 2,650千元,設備及投資 600千元,補助及 │ │ │ │ │ │ │ │ 捐助 3,707千元,獎勵及濟助費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下︰ │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費36,614千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,384千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)出版事業之輔導及獎助45,413千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減列輔導出版事業參加國際書展等經費 3,457 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)出版品之審核與取締工作24,365千元,較上年 │ │ │ │ │ │ │ │ 度淨減 2,021千元,包括︰ │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依員額裁減措施減少約聘 6人,人事費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 11千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列汰換核驗器材及出版品審查費等 357千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 5 │ │ │ │ │ │ │ │ 47千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編印中華民國出版年鑑及書香月刊 5,100千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)廣告聯合處理小組經費 2,758千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少 797千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)推廣書香社會活動經費 5,241千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 減少寄贈學校、圖書館優良圖書等經費 3,279 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)新增第五屆台北國際書展經費35,750千元。 │ │ │ │5303201300 │ │ │ │ │ │ 5│ │綜合計畫業務 │ 127,876│ 137,734│ -9,858│1.本科目上年度預算數 135,229千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「出版事業輔導」科目移入 2,505千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 127,876千元,包括人事費20,696 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費83,667千元,維護費10,745千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 旅運費 1,066千元,材料費 1,685千元,設備及 │ │ │ │ │ │ │ │ 投資 4,944千元,補助及捐助 1,000千元,委辦 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 4,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費16,988千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 676千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)推動香港「新聞文化中心」業務經費58,997千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,較上年度減少 8,215千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)整體性新聞行政資訊系統計畫經費37,001千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度淨減 1,286千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列建立整體性新聞行政資訊系統經費 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 63千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]伸算增列約聘人員上年度調整待遇經費77千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)加強兩岸傳播事業及新聞文化經費 8,090千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,較上年度減少 2,346千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]依旅運費緊縮原則核實減列 615千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]依委辦費緊縮原則核實減列 1,531千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列補助民間團體赴大陸辦理錄影帶展經費 │ │ │ │ │ │ │ │ 200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新增規劃籌設亞太媒體中心經費 3,300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)編印有關中共問題資料專書及大陸資訊之蒐集 │ │ │ │ │ │ │ │ 與運用經費 2,000千元,較上年度減少 1,987 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)辦理研究發展經費 500千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)籌設國家通訊社經費 1,000千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │5303201400 │ │ │ │ │ │ 6│ │籌設公共電視台│ 141,407│ 455,000│ -313,593│籌設公共電視臺建築經費 141,407千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │減少如列數。 │ │ │ │5303201500 │ │ │ │ │ │ 7│ │公共電視台開試│ 482,455│ 500,000│ -17,545│1.本年度預算數 482,455千元,包括業務費 456,7 │ │ │ │播作業 │ │ │ │ 33千元,設備及投資25,722千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)一般行政經費 127,435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)節目企劃製作購買94,870千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)新聞節目採訪製作購買50,378千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)工程作業管理維護 184,050千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)設備及投資25,722千元。 │ │ │ │5303209000 │ │ │ │ │ │ 8│ │一般建築及設備│ 4,302│ 3,000│ 1,302│ │ │ │ │5303209002 │ │ │ │ │ │ │ 1│房屋建築 │ -│ -│ -│合併興建「國家電影文化中心」及「國家廣播電台 │ │ │ │ │ │ │ │」規劃設計費52,400千元,請准予額度外增加編列 │ │ │ │ │ │ │ │。 │ │ │ │5303209011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 2,800│ 1,498│ 1,302│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務客貨車三輛及接待外賓車一輛經費 2,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度購置公務車預算業已編竣,所列 1,498千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元如數減列。 │ │ │ │5303209019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 1,502│ 1,502│ 0│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換冷氣機及辦公設備等經費 1,502千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.上年度汰換監看、測錄器材等預算業已編竣,所 │ │ │ │ │ │ │ │ 列 1,502千元如數減列。 │ │ │ │5303209800 │ │ │ │ │ │ 9│ │第一預備金 │ 4,260│ 4,260│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |