85C40330.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003300000    │              │              │              │
  │ 5│  │  │人事行政局    │     3,916,745│     3,849,906│        66,839│1.人事行政局本年度預算數 3,916,745千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度法定預算數 3,849,906千元,增加66,839千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │3303300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       114,679│       106,195│         8,484│
  │  │  │  │3303300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        82,168│        74,082│         8,086│1.本年度預算數82,168千元,包括人事費60,783千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費13,911千元,維護費 2,108千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 3,686千元,特別費 1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,783千元,較上年度淨增 3,765
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員2人之人事費 656
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費21,385千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4,321千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員4人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      51千元及辦公器具養護費 4千元,合共55千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列半年期辦公廳舍租金 4,362千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合油價調整增加車輛油料費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]核實增列非消耗品22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]依車輛使用年期增列車輛養護費17千元。
  │  │  │  │3303300105    │              │              │              │
  │  │  │ 2│住福會行政管理│        32,511│        32,113│           398│1.本年度預算數32,511千元,包括人事費29,522千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,133千元,業務費 804千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 187千元,旅運費 595千元,特別費 270千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,522千元,較上年度淨增 497千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員1人之人事費 328
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 2,989千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減99千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員1人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元及辦公器具養護費 1千元,合共14千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列94千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 9千元。
  │  │  │  │3303301000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │人事綜合規劃管│        23,681│        22,816│           865│
  │  │  │  │理            │              │              │              │
  │  │  │  │3303301020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│人事政策法制之│         8,827│         8,515│           312│1.本年度預算數 8,827千元,包括人事費 6,392千
  │  │  │  │研擬          │              │              │              │  元,業務費 2,373千元,旅運費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,196千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研擬人事制度及法規之修訂經費 1,515千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依旅運費緊縮原則核實減列58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)研究生撰寫研究論文獎助金 1,116千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3303301021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│人事機構及人員│         7,677│         7,337│           340│1.本年度預算數 7,677千元,包括人事費 5,427千
  │  │  │  │之管理        │              │              │              │  元,業務費 2,210千元,旅運費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,427千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 340千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)健全人事機構組織編制及人事人員管理經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │    53千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)人事人員出國考察經費 1,497千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │3303301022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│規劃職務管理  │         7,177│         6,964│           213│1.本科目上年度預算數13,040千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 6,076千元列入「員額編制及人力
  │  │  │  │              │              │              │              │  計劃」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,177千元,包括人事費 6,861千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 282千元,旅運費34千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,861千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公務職務管理及研修職務管理規劃經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    16千元,與上年度同。
  │  │  │  │3303301100    │              │              │              │
  │  │ 3│  │員額編制與任免│        25,472│        24,108│         1,364│
  │  │  │  │3303301120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│員額編制及人力│        14,925│        14,069│           856│1.本科目上年度預算數配合科目調整,由「規劃職
  │  │  │  │計劃          │              │              │              │  務管理」科目移入 6,076千元,合共如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數14,925千元,包括人事費13,195千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,664千元,旅運費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,195千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 930千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)審議編制員額及規劃公務人力經費 1,730千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列74千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3303301121    │              │              │              │
  │  │  │ 2│機關人員任免  │         5,248│         4,978│           270│1.本年度預算數 5,248千元,包括人事費 4,644千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 584千元,旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,644千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 270千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公務人員任免、培育、升遷及人才儲備等
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 604千元,與上年度同。
  │  │  │  │3303301122    │              │              │              │
  │  │  │ 3│考試及格人員分│         5,299│         5,061│           238│1.本年度預算數 5,299千元,包括人事費 4,226千
  │  │  │  │發            │              │              │              │  元,業務費 1,023元,旅運費50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,226千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 278千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)研提考試用人計畫分發考試及格人員經費 1,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    73千元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    40千元。
  │  │  │  │3303301200    │              │              │              │
  │  │ 4│  │公務人員考核與│       228,932│       234,371│        -5,439│
  │  │  │  │訓練          │              │              │              │
  │  │  │  │3303301220    │              │              │              │
  │  │  │ 1│考核獎懲差勤及│        37,664│        35,962│         1,702│1.本年度預算數37,664千元,包括人事費11,570千
  │  │  │  │激勵          │              │              │              │  元,業務費25,974千元,旅運費 120千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,960千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理公務人員考核及獎懲經費 640千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依旅運費緊縮原則核實減列60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)製頒文職人員服務獎章經費21,525千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)表揚模範公務人員經費 2,889千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增各機關建立參與及建議制度考核及獎勵經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 1,650千元。
  │  │  │  │3303301221    │              │              │              │
  │  │  │ 2│訓練進修及研究│       191,268│       198,409│        -7,141│1.本年度預算數 191,268千元,包括人事費23,227
  │  │  │  │考察          │              │              │              │  千元,業務費 166,255千元,旅運費 786千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  設備及投資 1,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,035千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,279千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃訓練進修經費 3,548千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)國內訓練進修經費67,659千元,較上年度淨減
  │  │  │  │              │              │              │              │     8,195千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]在職訓練依旅運費緊縮原則核實減列國內差
  │  │  │  │              │              │              │              │      旅費 104千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依委辦費撙節原則核實減列培訓行政機關資
  │  │  │  │              │              │              │              │      訊人才經費 4,008千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]減列停辦法制人才建教合作班一期經費 3,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依業務費緊縮原則核實減列知能補充訓練經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 799千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增列在職訓練鐘點費 316千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)公務人員出國進修暨研究考察經費87,471千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)友好國家公務員交換訪問經費 8,100千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依旅運費緊縮原則核實減列 225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)加強培育高級社會科學人才出國進修經費 5,4
  │  │  │  │              │              │              │              │    55千元,與上年度同。
  │  │  │  │3303301300    │              │              │              │
  │  │ 5│  │給與制度規劃  │        32,485│        32,346│           139│
  │  │  │  │3303301320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│給與結構與標準│         8,042│         7,559│           483│1.本年度預算數 8,042千元,包括人事費 7,412千
  │  │  │  │之規劃        │              │              │              │  元,業務費 600千元,旅運費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 7,412千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 483千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃給與結構與標準業務經費 630千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3303301321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│退休撫卹資遣及│        10,121│         9,965│           156│1.本年度預算數10,121千元,包括人事費 8,411千
  │  │  │  │保險業務      │              │              │              │  元,業務費 1,690千元,旅運費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,411千元,較上年度淨增 173千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員1人之人事費 328
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 501千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)規劃退休撫卹資遣及保險業務經費 1,710千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3303301322    │              │              │              │
  │  │  │ 3│員工文康活動  │        14,322│        14,822│          -500│1.本年度預算數14,322千元,均屬業務費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)中央各機關國內休假旅遊經費 4,755千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列業務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)中央各機關員工自強活動經費 3,967千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)中央各機關公務員國外休假旅遊經費 3,150千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,依業務費緊縮原則核實減列國外旅遊補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)中央各機關員工文康活動經費 2,450千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3303301400    │              │              │              │
  │  │ 6│  │人事行政資訊規│        25,224│        24,996│           228│
  │  │  │  │劃            │              │              │              │
  │  │  │  │3303301420    │              │              │              │
  │  │  │ 1│人事行政資訊工│        20,986│        20,964│            22│1.本年度預算數20,986千元,包括人事費13,487千
  │  │  │  │作            │              │              │              │  元,業務費 7,499千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,487千元,較上年度淨增22千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減列職員1人之人事費 328
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 350千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)人事行政資訊系統作業經費 7,499千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3303301421    │              │              │              │
  │  │  │ 2│人事資料登記管│         4,238│         4,032│           206│1.本年度預算數 4,238千元,包括人事費 3,308千
  │  │  │  │理            │              │              │              │  元,業務費 886千元,旅運費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,308千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 229千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)充實人事資料及編印院屬職員錄等經費 930千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依旅運費緊縮原則核實減列23千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │7503303300    │              │              │              │
  │  │ 7│  │政務官退職酬勞│        60,000│        70,000│       -10,000│1.本年度預算數60,000千元,均屬人事費。
  │  │  │  │給付          │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)政務官退職酬勞金35,000千元,較上年度減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    務官4人退職之一次退職酬勞金17,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)政務官退職酬勞金優惠存款利息差額補助費25
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,000千元,較上年度增列 7,000千元。
  │  │  │  │7503303400    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一屆資深中央│       361,680│       370,414│        -8,734│1.本年度預算數 361,680千元,均屬人事費。
  │  │  │  │民意代表自願退│              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │職給付        │              │              │              │ (1)第一屆資深國民大會代表自願退職給付 295,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    20千元,較上年度減少 6,767千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列退職金優惠存款利息差額補助費 6
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,817千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列支領月退職酬金50千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)第一屆資深立法委員自願退職給付58,835千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少 1,443千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列退職金優惠存款利息差額補助費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,528千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]核實增列支領月退職酬金85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)第一屆資深監察委員自願退職給付 7,825千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度減少退職金優惠存款利息差額補助
  │  │  │  │              │              │              │              │    費 524千元。
  │  │  │  │7503303500    │              │              │              │
  │  │ 9│  │因公殘廢死亡慰│        15,000│        20,000│        -5,000│1.本年度預算數15,000千元,均屬人事費。
  │  │  │  │問給付        │              │              │              │2.本年度預算數較上年度減少公教員工冒險犯難死
  │  │  │  │              │              │              │              │  亡2人慰問金 5,000千元。
  │  │  │  │7303308100    │              │              │              │
  │  │10│  │非營業循環基金│     2,942,510│     2,942,510│             0│
  │  │  │  │7303308120    │              │              │              │
  │  │  │ 1│中央公務人員購│     2,942,510│     2,942,510│             0│本年度預算數 2,942,510千元,與上年度同。
  │  │  │  │置住宅貸款基金│              │              │              │
  │  │  │  │3303309000    │              │              │              │
  │  │11│  │一般建築及設備│        85,882│           950│        84,932│
  │  │  │  │3303309002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │        20,336│             -│        20,336│興建本局公務人力發展中心所需規劃設計及鑽探費
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3303309010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │        64,980│             -│        64,980│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.人事行政資訊硬體升級設備購置經費46,246千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.人事行政資訊軟體升級及資料庫移置費用14,551
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.電腦主機機房建置費用 4,183千元。
  │  │  │  │3303309011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│           566│           950│          -384│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換公務車1輛購置費 566千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換公務車1輛預算業已編竣,所列 950
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3303309019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3303309800    │              │              │              │
  │  │12│  │第一預備金    │         1,200│         1,200│             0│仍照上年度預算數編列。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────