85C40393.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0003930000    │              │              │              │
  │16│  │  │消費者保護委員│        64,586│        78,628│       -14,042│消費者保護委員會本年度預算數64,586千元,較上
  │  │  │  │會            │              │              │              │年度法定預算數78,628千元,減少14,042千元。
  │  │  │  │6103930100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        32,859│        40,668│        -7,809│
  │  │  │  │6103930101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        32,859│        40,668│        -7,809│1.本年度預算數32,859千元,包括人事費26,687千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 1,475千元,業務費 944千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 113千元,旅運費 2,380千元,特別費 1,260
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費26,687千元,較上年度淨減 7,199
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員八人之人事費 7,6
  │  │  │  │              │              │              │              │      33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 6,172千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 610千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依員額裁減措施減少職員八人之統籌事務費
  │  │  │  │              │              │              │              │      90千元及辦公器具養護費 7千元及上下班車
  │  │  │  │              │              │              │              │      票費 3千元,合共 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,020千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合油價調整增加車輛油料費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]核實增列非消耗品87千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]新增消保會祕書長特別費 420千元。
  │  │  │  │6103930200    │              │              │              │
  │  │ 2│  │綜合企劃業務  │        13,955│        15,520│        -1,565│1.本年度預算數13,955千元,包括人事費 2,198千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5,547千元,補助及捐助 3,150千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,委辦費 3,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)研擬修訂消費者保護政策計畫措施 624千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨減 5,684千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列政策有關業務經費 4,044千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]減列對下級政府之補助費 1,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增兼職酬金經費 210千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增研究擬議消費者保護體制及方案經費 530
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)擬定執行宣導計畫及人材培訓經費 8,820千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,較上年度淨增 4,770千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 573千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列人才培訓兼職酬勞經費 1,186千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列編印教材等業務經費 3,414千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增加強國際合作交流經費 284千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增消費者保護資料蒐集出版經費 1,385千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)消費者保護專案研究調查經費 2,312千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度淨減 2,850千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依委辦費撙節原則核實減列 860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增專題研究報告等印刷經費 322千元。
  │  │  │  │6103930300    │              │              │              │
  │  │ 3│  │督導業務      │         7,995│        11,315│        -3,320│1.本年度預算數 7,995千元,包括人事費 2,547千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,598千元,補助及捐助 1,850千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)消費保護行政工作督導協調管制考核經費 1,8
  │  │  │  │              │              │              │              │    69千元,較上年度淨減 9,440千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列協調業務會報等業務經費 9,283千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列咨詢顧問出席費 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)新增消費者服務中心體制之推動與輔導經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,754千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)新增消費爭議申訴案件之處理經費 740千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)新增消費保護團體之輔導與評鑑經費 858千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)新增商品服務標示及品質之合理化經費 202千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (6)新增消費者保護執行及相關資料定期公告經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     572千元。
  │  │  │  │6103930400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │法制業務      │         2,500│         7,905│        -5,405│1.本年度預算數 2,500千元,包括人事費 1,245千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,255千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)法制業務之相關業務 1,255千元,較上年度減
  │  │  │  │              │              │              │              │    列說明會經費 6,650千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列消費者保護法研修小組出席費 1,245千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │6103939000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         6,560│         2,444│         4,116│
  │  │  │  │6103939010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │         4,500│             -│         4,500│本年度預算數之內容如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購個人電腦15部等經費 675千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新購開發應用軟體等經費 3,005千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.新購其他電腦網路工程及印表機等週邊設備經費
  │  │  │  │              │              │              │              │   820千元。
  │  │  │  │6103939011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         1,644│        -1,644│上年度購置交通及運輸設備預算業已編竣,所列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │,644千元如數減列。
  │  │  │  │6103939019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │         2,060│           800│         1,260│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新購檔案櫃、影印機、會議室擴音設施、投影機
  │  │  │  │              │              │              │              │  、分頁機等經費 2,060千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置辦公桌椅等相關事務設備預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 800千元如數減列。
  │  │  │  │6103939800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │           717│           776│           -59│本年度預算數較上年度減少59千元。
─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴──────────────────────