85C40401.HTM 中央政府總預算 歲出機關別預算表 中華民國八十五年度 單位:新台幣千元 ───────────────┬───────┬───────┬───────┬────────────────────── 科 目 │ │ │ │ ─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│ 說 明 款│項│目│節│名 稱 及 編 號│ │ │比 較│ ─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼────────────────────── │ │ │ │0004010000 │ │ │ │ │ 1│ │ │立法院 │ 2,056,278│ 1,882,380│ 173,898│立法院本年度預算數 2,056,278千元,較上年度法 │ │ │ │ │ │ │ │定預算數 1,882,380千元,增加 173,898千元。 │ │ │ │3404010100 │ │ │ │ │ │ 1│ │一般行政 │ 448,940│ 395,565│ 53,375│ │ │ │ │3404010101 │ │ │ │ │ │ │ 1│行政管理 │ 448,940│ 395,565│ 53,375│1.本科目上年度預算數 379,155千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 1,576千元列入「公報行政」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,統籌事務費12,208千元列入「問政相關業務 │ │ │ │ │ │ │ │ 」科目,另由「新聞業務」科目移入 5,020千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,「委員會館」科目移入23,083千元,「院會議 │ │ │ │ │ │ │ │ 事」科目移入 1,611千元,「立法諮詢業務」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目移入 480千元,淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 448,940千元,包括人事費 224,5 │ │ │ │ │ │ │ │ 54千元,事務費 117,142千元,業務費69,591千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,維護費19,670千元,旅運費13,620千元,材 │ │ │ │ │ │ │ │ 料費 463千元,特別費 3,900千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 170,957千元,較上年度伸算增列 │ │ │ │ │ │ │ │ 調整待遇經費 1,926千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)基本行政工作維持費 262,207千元,較上年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 淨增45,781千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列工讀生20人之人事費 5,040千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費39千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]減列立法院院址等租金 6,585千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]減列青島會館輕鋼架雨棚等經費 3,380千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ 67千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]配合第三屆立法委員人數增加 7人,增列統 │ │ │ │ │ │ │ │ 籌事務費38千元,辦公器具養護費 4千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 合共42千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]借用救總、世亞盟舊址供委員研究室(青島 │ │ │ │ │ │ │ │ 一館)使用,另承租房舍交換其使用,年需 │ │ │ │ │ │ │ │ 租金49,636千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]增列公務機車二輛所需稅金、油料、保險、 │ │ │ │ │ │ │ │ 車輛維護等經費34千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [9]依車輛使用年期核實增列車輛維護費 197千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元及配合油價調整增加車輛油料費 145千元 │ │ │ │ │ │ │ │ ,合共 342千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [10] 增列院區電話費、電費、清潔費等經費 4 │ │ │ │ │ │ │ │ ,260千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [11] 增列各單位非消耗品購置經費 244千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [12] 新增委員、公費助理等薪資電匯手續費 3 │ │ │ │ │ │ │ │ 60千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [13] 增列院區各項定期維護費 225千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [14] 新增立法院建築物導盲設施經費 3,000千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [15] 增列員工上下班車票費 1,915千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [16] 增列職工國內旅費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)警衛安全經費 8,173千元,較上年度淨增 913 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列警衛隊值日費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增警衛隊服裝費 885千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增警衛隊上下班車票費 1,228千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)進修訓練經費 1,856千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)新聞發布經費 5,747千元,較上年度增加 4,7 │ │ │ │ │ │ │ │ 55千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]增列拍攝寄贈委員議事、座談會、公聽會及 │ │ │ │ │ │ │ │ 選民參觀活動照片等所需經費 151千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]新增「新聞簡訊」稿費 104千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]拍攝「立法院多媒體簡報」所需經費 2,500 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]委員問政錄影帶更新製作費 2,000千元。 │ │ │ │3404010200 │ │ │ │ │ │ 2│ │委員問政業務 │ 1,164,609│ 1,049,184│ 115,425│ │ │ │ │3404010201 │ │ │ │ │ │ │ 1│委員歲費 │ 147,364│ 141,244│ 6,120│1.本年度預算數 147,364千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 147,364千元,較上年度淨增 6,1 │ │ │ │ │ │ │ │ 20千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列歲 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,699千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第三屆立法委員人數增加 7人,增列歲 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,159千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 5,660千元。 │ │ │ │3404010202 │ │ │ │ │ │ │ 2│委員公費 │ 157,523│ 150,109│ 7,414│1.本年度預算數 157,523千元,均屬人事費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費 157,523千元,較上年度淨增 7,4 │ │ │ │ │ │ │ │ 14千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列公 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 2,838千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第三屆立法委員人數增加 7人,增列公 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 3,340千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列上年度調整待遇經費 6,912千元。 │ │ │ │3404010203 │ │ │ │ │ │ │ 3│公費助理 │ 531,828│ 508,680│ 23,148│1.本年度預算數 531,828千元,包括人事費 508,8 │ │ │ │ │ │ │ │ 90千元,業務費 720千元,旅運費 300千元,補 │ │ │ │ │ │ │ │ 助及捐助21,918千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)公費助理經費 531,828千元,較上年度淨增23 │ │ │ │ │ │ │ │ ,148千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,應減公 │ │ │ │ │ │ │ │ 費助理18人,減少公費助理酬金 9,720千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第三屆立法委員人數增加 7人,需增公 │ │ │ │ │ │ │ │ 費助理42人,增加公費助理酬金 9,450千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增公費助理進修訓練經費 1,200千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增公費助理參加各類活動旅費 300千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增公費助理參加勞保保險補助費21,918千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3404010204 │ │ │ │ │ │ │ 4│國會外交事務 │ 66,088│ 36,720│ 29,368│1.本年度預算數66,088千元,均屬旅運費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)國會外交事務經費66,088千元,較上年度淨增 │ │ │ │ │ │ │ │ 29,368千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列第 │ │ │ │ │ │ │ │ 二屆立法委員國會外交事務經費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列國會外交事務之隨團秘書16人經費 2,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 32千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]新增第三屆立法委員國會外交事務經費32,2 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元。 │ │ │ │3404010205 │ │ │ │ │ │ │ 5│委員會館 │ 56,378│ 56,378│ 0│1.本科目上年度預算數 118,141千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出業務費15,623千元及維護費 7,460千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 列入「行政管理」科目,移出補助及捐助37,680 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元列入「問政相關業務」科目,移出維護費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元列入「圖書及資訊」科目,淨計如列數 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數56,378千元,包括業務費45,794千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,補助及捐助10,584千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)委員研究室經費39,930千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)大安會館經費16,448千元,與上年度同。 │ │ │ │3404010206 │ │ │ │ │ │ │ 6│問政相關業務 │ 186,598│ 156,053│ 30,545│1.本科目上年度預算數 106,165千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,由「行政管理」科目移入12,208千元,「委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員會館」科目移入37,680千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 186,598千元,包括業務費29,057 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,旅運費32,130千元,補助及捐助 125,411 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)問政相關業務經費 186,598千元,較上年度淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 增30,545千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]配合第二屆立法委員人數減少 3人,減列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員開會期間膳費 257千元,健康檢查費54千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,研究室辦公事務費 233千元,選民服務 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費 1,950千元,合共 2,494千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]配合第三屆立法委員人數增加 7人,增列委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員開會期間膳費 294千元,健康檢查費 594 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,研究室辦公事務費 227千元,選民服 │ │ │ │ │ │ │ │ 務經費 2,913千元,合共 4,028千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列委員考察等經費 6,600千元(搭乘飛機 │ │ │ │ │ │ │ │ 、火車、汽車等交通費)。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增補助第三屆立法委員行動電話購置費 6 │ │ │ │ │ │ │ │ ,311千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增立法研究補助費,每位委員每年補助 1 │ │ │ │ │ │ │ │ 00千元,計需16,100千元。 │ │ │ │3404010207 │ │ │ │ │ │ │ 7│黨團補助 │ 18,830│ -│ 18,830│1.本科目係本年度新增設,係依各黨團席次每席每 │ │ │ │ │ │ │ │ 月10千元之黨團補助費。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數18,830千元,均屬補助及捐助。 │ │ │ │3404010300 │ │ │ │ │ │ 3│ │議事業務 │ 189,179│ 191,069│ -1,890│ │ │ │ │3404010301 │ │ │ │ │ │ │ 1│院會議事 │ 101,300│ 101,170│ 130│1.本科目上年度預算數 102,481千元,配合科目調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整,移出人事費 1,611千元列入「行政管理」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由「延會議事」科目移入 300千元,淨計 │ │ │ │ │ │ │ │ 如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數 101,300千元,包括人事費95,640 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元,業務費 5,650千元,旅運費10千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費13,057千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 130千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)議事行政經費 5,660千元,較上年度減少 1,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 28千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列院會期間委職工、警衛、列席官員等餐 │ │ │ │ │ │ │ │ 點費 1,253千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列考察省市議會旅費75千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)會期津貼經費82,583千元,較上年度增加警衛 │ │ │ │ │ │ │ │ 12人會期津貼 1,328千元。 │ │ │ │3404010302 │ │ │ │ │ │ │ 2│各委員會議事 │ 87,879│ 89,899│ -2,020│1.本科目上年度預算數86,008千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出業務費 1,330千元列入「圖書及資訊」科 │ │ │ │ │ │ │ │ 目,另由「延會議事」科目移入 5,221千元,淨 │ │ │ │ │ │ │ │ 計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數87,879千元,包括人事費79,860千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 5,946千元,旅運費 2,073千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費76,760千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 1,298千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)內政及邊政議事經費 1,130千元,與上年度同 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)外交及僑政議事經費 612千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)國防議事經費 634千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (5)經濟議事經費 824千元,較上年度減列專業書 │ │ │ │ │ │ │ │ 籍期刊等購置費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (6)財政議事經費 930千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (7)預算議事經費 4,200千元,較上年度減列年度 │ │ │ │ │ │ │ │ 總預算案審查期間調用人員酬金等經費 2,883 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (8)教育議事經費 774千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (9)交通議事經費 535千元,較上年度減列國內考 │ │ │ │ │ │ │ │ 察等經費 211千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (10) 司法議事經費 855千元,較上年度減列國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費 136千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (11) 法制議事經費 625千元,較上年度減列國內 │ │ │ │ │ │ │ │ 考察等經費68千元。 │ │ │ │3404010400 │ │ │ │ │ │ 4│ │立法諮詢業務 │ 28,347│ 29,142│ -795│1.本科目上年度預算數29,622千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,移出人事費 480千元列入「行政管理」科目, │ │ │ │ │ │ │ │ 淨計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數28,347千元,包括人事費26,203千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 2,144千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費26,203千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 4,500千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)法案諮詢業務經費 696千元,較上年度減列法 │ │ │ │ │ │ │ │ 案研究經費 5,295千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)預算諮詢業務經費 740千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (4)編譯業務經費 708千元,與上年度同。 │ │ │ │3404010500 │ │ │ │ │ │ 5│ │圖書及資訊 │ 77,617│ 72,917│ 4,700│1.本科目上年度預算數70,587千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「委員會館」科目移入 1,000千元,「各委 │ │ │ │ │ │ │ │ 員會議事」科目移入 1,330千元,合計如列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數77,617千元,包括人事費32,166千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費24,652千元,維護費11,224千元,設 │ │ │ │ │ │ │ │ 備及投資 9,575千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費10,742千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費40千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)圖書管理經費20,245千元,較上年度淨減 2,3 │ │ │ │ │ │ │ │ 21千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列外文期刊等購置費 2,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列圖書、縮影資料及光碟資料庫購置費 1 │ │ │ │ │ │ │ │ ,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列聘僱人員上年度調整待遇經費 280 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增製作圖書資訊業務中、英文幻燈片簡介 │ │ │ │ │ │ │ │ 等經費 624千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增自動還書台所需經費 175千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (3)資訊管理經費46,630千元,較上年度淨增 6,9 │ │ │ │ │ │ │ │ 81千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列分三年擴充電腦主機第三年經費等各項 │ │ │ │ │ │ │ │ 經費13,259千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]減列資訊設備養護費 958千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 9 │ │ │ │ │ │ │ │ 66千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列發展立法有關資訊軟體設計經費 7,250 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [5]新增電腦主機用磁碟機昇級經費 1,600千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │ [6]新增委員研究室自動化網路系統經費 6,650 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [7]新增委員研究室工作站加裝硬碟經費 1,232 │ │ │ │ │ │ │ │ 千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [8]新增光碟影像管理系統經費 3,500千元。 │ │ │ │3404010600 │ │ │ │ │ │ 6│ │公報編印 │ 131,706│ 133,121│ -1,415│ │ │ │ │3404010601 │ │ │ │ │ │ │ 1│公報行政 │ 48,650│ 46,032│ 2,618│1.本科目上年度預算數44,456千元,配合科目調整 │ │ │ │ │ │ │ │ ,由「行政管理」科目移入 1,576千元,合計如 │ │ │ │ │ │ │ │ 列數。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數48,650千元,包括人事費44,854千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 1,694千元,維護費 868千元,旅運 │ │ │ │ │ │ │ │ 費 140千元,材料費 1,094千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費20,610千元,較上年度伸算增列調 │ │ │ │ │ │ │ │ 整待遇經費 524千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)公報管理經費28,040千元,較上年度增加 2,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 94千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]伸算增列約聘僱人員上年度調整待遇經費 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 50千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列錄影帶等經費68千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列閉路電視等維護費 368千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]增列各種專業用錄影機磁頭等經費 908千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3404010602 │ │ │ │ │ │ │ 2│公報印刷 │ 83,056│ 87,089│ -4,033│1.本年度預算數83,056千元,包括人事費51,171千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元,業務費 3,580千元,維護費 3,820千元,旅 │ │ │ │ │ │ │ │ 運費 1,380千元,材料費21,613千元,設備及投 │ │ │ │ │ │ │ │ 資 1,492千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │ (1)人員維持費42,547千元,與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │ (2)印刷管理經費40,509千元,較上年度淨減 4,0 │ │ │ │ │ │ │ │ 33千元,包括: │ │ │ │ │ │ │ │ [1]減列議事日程等用紙經費 7,074千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [2]增列電腦印刷設備養護費 820千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [3]增列印刷所技工加班至深夜所需短程車資 7 │ │ │ │ │ │ │ │ 29千元。 │ │ │ │ │ │ │ │ [4]新增印刷所儀器設備一套所需經費 1,492千 │ │ │ │ │ │ │ │ 元。 │ │ │ │3404019000 │ │ │ │ │ │ 7│ │一般建築及設備│ 12,880│ 8,382│ 4,498│ │ │ │ │3404019010 │ │ │ │ │ │ │ 1│資訊設備 │ 1,320│ 190│ 1,130│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.購置各單位辦公室自動化用個人電腦12部購置費 │ │ │ │ │ │ │ │ 720千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置雷射印表機 2部購置費 600千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.上年度購置中文電腦打字機預算業已編竣,所列 │ │ │ │ │ │ │ │ 190千元如數減列。 │ │ │ │3404019011 │ │ │ │ │ │ │ 2│交通及運輸設備│ 635│ 2,192│ -1,557│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.汰換公務機車11輛購置費 435千元。 │ │ │ │ │ │ │ │2.新增警用機車 2輛購置費 100千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.警衛隊行動電話 2具購置費80千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.購置傳真機 1台購置費20千元。 │ │ │ │ │ │ │ │5.上年度汰換公務轎車 4輛預算業已編竣,所列 2 │ │ │ │ │ │ │ │ ,192千元如數減列。 │ │ │ │3404019019 │ │ │ │ │ │ │ 3│其他設備 │ 10,925│ 6,000│ 4,925│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下: │ │ │ │ │ │ │ │1.委員研究室辦公事務機具等購置費 3,000千元, │ │ │ │ │ │ │ │ 與上年度同。 │ │ │ │ │ │ │ │2.購置各單位一般辦公設備經費 2,000千元,較上 │ │ │ │ │ │ │ │ 年度減少 1,000千元。 │ │ │ │ │ │ │ │3.新店檔案庫房設備費 1,400千元。 │ │ │ │ │ │ │ │4.汰換使用達十年以上之冷氣機,計需 2,525千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │ │ │ │ │5.汰換使用達六年以上之影印機,計需 2,000千元 │ │ │ │ │ │ │ │ 。 │ │ │ │3404019800 │ │ │ │ │ │ 8│ │第一預備金 │ 3,000│ 3,000│ 0│仍照上年度預算數編列。 ─┴─┴─┴─┴───────┴───────┴───────┴───────┴────────────────────── |