85C40520.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005200000    │              │              │              │
  │ 4│  │  │公務員懲戒委員│       137,722│       112,047│        25,675│公務員懲戒委員會本年度預算數 137,722千元,較
  │  │  │  │會            │              │              │              │上年度法定預算數 112,047千元,增加25,675千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505200100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        43,115│        37,978│         5,137│
  │  │  │  │3505200101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        41,837│        37,406│         4,431│1.本科目上年度預算數37,156千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「懲戒案件審議」科目移入 250千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數41,837千元,包括人事費35,451千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,262千元,業務費 1,687千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 780千元,旅運費 817千元,特別費 840千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,694千元,較上年度淨增 3,750
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 3,778千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 5,388千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 348千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列88千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合增加優遇委員 5人,增列統籌事務費65
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,辦公器具養護費 6千元及上下班車票
  │  │  │  │              │              │              │              │      費72千元,合共 143千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 9千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合新增辦公室,增列專項水電及清潔維護
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 273千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費11千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 100千元,係新增辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    廳舍所需發電機、空調、安全警戒、電梯、消
  │  │  │  │              │              │              │              │    防設備及器材等項設施養護經費。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)法規研究及案例抄錄編輯校對經費 757千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度核實減列人事費23千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (5)法規研究及審議則例編印業務經費 898千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度淨增 256千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列公務懲戒審議則例彙編經費 320千元。
  │  │  │  │3505200102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,278│           572│           706│1.本年度預算數 1,278千元,係辦理電腦資訊作業
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費,包括業務費 381千元,維護費 897千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度淨增 706千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依業務費緊縮原則核實減列33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列電腦業務經常性耗材費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列電腦硬體設備養護費 655千元。
  │  │  │  │3505201000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │懲戒案件處理  │        44,741│        39,422│         5,319│
  │  │  │  │3505201020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│懲戒案件審議  │        42,038│        37,037│         5,001│1.本科目上年度預算數37,287千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 250千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數42,038千元,包括人事費40,644千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,257千元,旅運費 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費40,644千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 5,141千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件審議業務經費 1,394千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列 140千元。
  │  │  │  │3505201021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│懲戒案件調查  │         2,703│         2,385│           318│1.本年度預算數 2,703千元,包括人事費 2,351千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 215千元,旅運費 137千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,351千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)懲戒案件調查業務經費 352千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列24千元。
  │  │  │  │3505201600    │              │              │              │
  │  │ 3│  │司法官優遇    │        49,488│        34,301│        15,187│1.本年度預算數49,488千元,係辦理司法官優遇業
  │  │  │  │              │              │              │              │  務,均屬人事費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度增加15,187千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)伸算增列上年度調整待遇經費 2,225千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增加優遇委員 5人之人事費12,962千元。
  │  │  │  │3505209000    │              │              │              │
  │  │ 4│  │一般建築及設備│            85│            53│            32│
  │  │  │  │3505209011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505209019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │            85│            53│            32│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增辦公設備購置費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度辦公設備預算業已編竣,所列53千元如數
  │  │  │  │              │              │              │              │  減列。
  │  │  │  │3505209800    │              │              │              │
  │  │ 5│  │第一預備金    │           293│           293│             0│仍照上年度預算數編列。
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