85C40541.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005410000    │              │              │              │
  │10│  │  │臺灣臺北地方法│       815,273│       756,986│        58,287│臺灣臺北地方法院本年度預算數 815,273千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 756,986千元,增加58,287千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505410100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       181,449│       168,049│        13,400│
  │  │  │  │3505410101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       167,880│       157,626│        10,254│1.本科目上年度預算數 150,696千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 6,930千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 167,880千元,包括人事費 115,0
  │  │  │  │              │              │              │              │  46千元,事務費28,005千元,業務費 7,931千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費10,013千元,旅運費 6,669千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 216千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 114,706千元,較上年度增加 6,1
  │  │  │  │              │              │              │              │    59千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 5,445千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合民刑事簡易庭增加司機 2人之人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費37,980千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,904千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加民刑事簡易庭刑事勘驗車 2輛及機車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      輛所需稅捐及保險費64千元,油料費 107千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,車輛養護費20千元,合共 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金26千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電及清潔維護費 1,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 354
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費59千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增加司機 2人上下班車票費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費15,194千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,191千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      及器材等項設施養護費 1,901元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       290千元。
  │  │  │  │3505410102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │        13,569│        10,423│         3,146│1.本年度預算數13,569千元,包括人事費 3,919千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 4,237千元,維護費 5,045千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 368千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,919千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 166千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 9,650千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,980千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電腦業務經常性耗材費 1,038千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦硬體設備養護費 1,942千元。
  │  │  │  │3505411000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       420,883│       413,679│         7,204│
  │  │  │  │3505411020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │       171,090│       168,006│         3,084│1.本科目上年度預算數 152,084千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,移出旅運費 900千元列入「刑事訴訟審判」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,另由「財務罰鍰案件執行」科目移入16,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  22千元,移出移入數互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 171,090千元,包括人事費 164,5
  │  │  │  │              │              │              │              │  00千元,業務費 5,733千元,旅運費 857千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 164,500千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 3,584千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 6,590
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    00千元。
  │  │  │  │3505411021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        68,221│        65,885│         2,336│1.本科目上年度預算數54,918千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入10,967千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數68,221千元,包括人事費60,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 494千元,旅運費 7,327千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費60,400千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,336千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 7,821千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505411022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │       181,572│       179,788│         1,784│1.本科目上年度預算數 168,119千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「民事訴訟審判」科目移入 900千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  財務罰鍰案件執行」科目移入10,769千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 181,572千元,包括人事費 160,8
  │  │  │  │              │              │              │              │  72千元,業務費14,105千元,旅運費 6,595千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 160,872千元,較上年度伸算增列
  │  │  │  │              │              │              │              │    調整待遇經費 2,295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費20,700
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 5
  │  │  │  │              │              │              │              │    11千元。
  │  │  │  │3505411200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        48,660│        46,470│         2,190│1.本科目上年度預算數45,960千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「非訟事件處理」科目移入 510千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數48,660千元,包括人事費38,046千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,842千元,旅運費 2,772千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費30,031千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,935千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 2,208
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費15,938千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 745千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 805千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費 260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 483千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505411300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        25,589│        29,655│        -4,066│
  │  │  │  │3505411320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,544│         3,044│          -500│1.本科目上年度預算數 9,974千元,配合科目調整
  │  │  │  │定            │              │              │              │  ,移出人事費 6,930千元列入「行政管理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,544千元,包括人事費 2,538千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,538千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 6千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 500千元。
  │  │  │  │3505411321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        23,045│        26,611│        -3,566│1.本科目上年度預算數65,169千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費16,822千元列入「民事訴訟審判」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,人事費10,967千元列入「民事調解及執行
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,人事費10,769千元列入「刑事訴訟審判
  │  │  │  │              │              │              │              │  」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數23,045千元,包括人事費23,040千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 5千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,040千元,較上年度核實減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 1,263千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 5千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 2,303千元。
  │  │  │  │3505411400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │        22,677│        21,836│           841│1.本科目上年預算數22,346千元,配合科目調整,
  │  │  │  │              │              │              │              │  移出旅運費 510千元列入「少年事件處理」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數22,677千元,包括人事費20,176千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 551千元,旅運費 1,950千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,176千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 2,501千元,與上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    同。
  │  │  │  │3505411600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │        19,747│        19,029│           718│本年度預算數19,747千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │18千元。
  │  │  │  │3505418700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        93,500│        43,884│        49,616│1.本年度預算數93,500千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 1,967千元,旅運費 261千元,設備及
  │  │  │  │              │              │              │              │  投資91,152千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 1,804千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 544千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建臺北及新店等民、刑事簡易庭辦公廳舍房
  │  │  │  │              │              │              │              │    屋建築,資訊、通訊、空調及其他設備等項總
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 552,751千元,分六年辦理,除81至84年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度編列 206,983千元外,本年度編列第五年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費91,152千元,較上年度增加49,616千元。
  │  │  │  │3505419000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         1,211│        12,827│       -11,616│
  │  │  │  │3505419011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         1,211│        10,754│        -9,543│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民刑事簡易庭刑事勘驗車 2輛,每輛 566千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,機車 2輛,每輛39.5千元,合計 4輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換大型警備車及機車等購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列10,754千元如數減列。
  │  │  │  │3505419019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         2,073│        -2,073│上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 2,073千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3505419800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │         1,557│         1,557│             0│仍照上年度預算數編列。
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