85C40542.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005420000    │              │              │              │
  │11│  │  │臺灣士林地方法│       303,615│       263,622│        39,993│1.臺灣臺北地方法院士林分院於84年 7月 1日起改
  │  │  │  │院            │              │              │              │  制為臺灣士林地方法院。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.臺灣士林地方法院本年度預算數 303,615千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  較上年度法定預算數 264,104千元,增加39,511
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本科目上年度法定預算數 264,104千元,除移出
  │  │  │  │              │              │              │              │  「行政管理」科目經費28千元及「資訊管理」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目經費 454千元,列入臺灣高等法院臺南分院「
  │  │  │  │              │              │              │              │  行政管理」及「資訊管理」科目項下外,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  表列上年度預算數。
  │  │  │  │3505420100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        59,071│        53,972│         5,099│
  │  │  │  │3505420101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        52,742│        49,050│         3,692│1.本科目上年度預算數49,078千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出事務費、維護費及旅運費28千元列入臺灣
  │  │  │  │              │              │              │              │  高等法院臺南分院「行政管理」科目,淨計如列
  │  │  │  │              │              │              │              │  數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數52,742千元,包括人事費33,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 8,203千元,業務費 3,805千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 3,588千元,旅運費 3,360千元,特別費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │  16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費33,365千元,較上年度增加 1,296
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 939千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合民刑事簡易庭增加司機 1人之人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費11,665千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 136千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加民刑事簡易庭刑事勘驗車 1輛及機車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      輛所需稅捐及保險費33千元,油料費61千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,車輛養護費12千元,合共 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依車輛使用年期增列車輛養護費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增加司機 1人上下班車票費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 7,712千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,260千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       260千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列老舊電子交換總機換修養護經費 2,000
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │3505420102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         6,329│         4,922│         1,407│1.本科目上年度預算數 5,376千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出人事費 454千元列入臺灣高等法院臺南分
  │  │  │  │              │              │              │              │  院「資訊管理」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,329千元,包括人事費 2,108千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,751千元,維護費 2,470千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,108千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費84千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 4,221千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,323千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電腦業務經常性耗材費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦硬體設備養護費 1,305千元。
  │  │  │  │3505421000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       142,962│       139,085│         3,877│
  │  │  │  │3505421020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        59,638│        57,906│         1,732│1.本年度預算數59,638千元,包括人事費57,364千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,759千元,旅運費 515千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費57,364千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,732千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,274
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505421021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        12,818│        12,500│           318│1.本年度預算數12,818千元,包括人事費10,105千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 122千元,旅運費 2,591千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費10,105千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 318千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 2,713千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505421022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        70,506│        68,679│         1,827│1.本年度預算數70,506千元,包括人事費61,553千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 7,451千元,旅運費 1,502千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費61,553千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,827千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 8,953
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505421200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        18,060│        18,192│          -132│1.本年度預算數18,060千元,包括人事費15,027千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,336千元,旅運費 697千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費11,750千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 1,203
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 5,107千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減 513千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 600千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費 168千元。
  │  │  │  │3505421300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        16,244│        17,640│        -1,396│
  │  │  │  │3505421320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,761│         2,878│          -117│1.本年度預算數 2,761千元,包括人事費 2,636千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費 125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,636千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費83千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 125千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 200千元。
  │  │  │  │3505421321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        13,483│        14,762│        -1,279│1.本年度預算數13,483千元,包括人事費12,956千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 414千元,旅運費 113千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,956千元,較上年度淨減 4千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 427千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 423千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 527千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 1,275千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505421400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         5,500│         5,350│           150│1.本年度預算數 5,500千元,包括人事費 4,872千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 136千元,旅運費 492元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,872千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 628千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505421600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,960│         1,903│            57│本年度預算數 1,960千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費57
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3505428700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        56,551│        22,178│        34,373│1.本年度預算數56,551千元,包括人事費79千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  業務費 958千元,旅運費 141千元,設備及投資
  │  │  │  │              │              │              │              │  55,373千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 815千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建士林、內湖等民、刑事簡易庭業務經費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │    63千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建士林、內湖等處民、刑事簡易庭辦公廳舍
  │  │  │  │              │              │              │              │    房屋建築,資訊、通訊及其他設備等項總經費
  │  │  │  │              │              │              │              │     226,456千元,除82至84年度已編列47,681千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元外,本年度編列第四年經費55,373千元。
  │  │  │  │3505429000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│         2,770│         4,805│        -2,035│
  │  │  │  │3505429011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│         2,770│         3,575│          -805│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民刑事簡易庭刑事勘驗車 1輛購置費 566千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.新增機車 2輛,每輛39.5千元,合計 2輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │  79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.汰換中型警備車 1輛購置費 2,125千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │4.上年度汰換民事執行車及機車等購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 3,575千元如數減列。
  │  │  │  │3505429019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│         1,230│        -1,230│上年度金屬探測門及法警裝備等購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 1,230千元如數減列。
  │  │  │  │3505429800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           497│           497│             0│仍照上年度預算數編列。
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