85C40551.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005510000    │              │              │              │
  │16│  │  │臺灣南投地方法│       139,852│       137,877│         1,975│臺灣南投地方法院本年度預算數 139,852千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 137,877千元,增加 1,975千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505510100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        54,731│        47,344│         7,387│
  │  │  │  │3505510101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        51,126│        41,536│         9,590│1.本年度預算數51,126千元,包括人事費32,946千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 7,355千元,業務費 1,215千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 7,899千元,旅運費 1,543千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,946千元,較上年度淨增 1,020
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費62千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 367千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合民刑事簡易庭增加司機 2人之人事費 7
  │  │  │  │              │              │              │              │      15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費10,420千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 4,460千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加民刑事簡易庭刑事勘驗車 2輛及機車 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      輛所需稅捐及保險費64千元,油料費 107千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,車輛養護費20千元,合共 191千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電及清潔維護費 3,425千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 755
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依車輛使用年期核實增列車輛養護費60千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]增加司機 2人上下班車票費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 7,760千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 4,110千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 135千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      及器材等項設施養護費 4,045千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       200千元。
  │  │  │  │3505510102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,605│         5,808│        -2,203│1.本年度預算數 3,605千元,包括人事費 526千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,514千元,維護費 1,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 526千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 3,079千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,179千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦業務經常性耗材費 704千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦硬體設備養護費 1,565千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)上年度辦理民刑事審判系統及行政管理系統建
  │  │  │  │              │              │              │              │    置預算等業已編竣,所列 4,400千元如數減列
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505511000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        52,913│        51,659│         1,254│
  │  │  │  │3505511020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        19,049│        18,494│           555│1.本科目上年度預算數16,824千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 1,670千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數19,049千元,包括人事費18,478千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 391千元,旅運費 180千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,478千元,較上年度淨增 598千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費32千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 571千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列43千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505511021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         7,452│         7,217│           235│1.本年度預算數 7,452千元,包括人事費 6,118千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費37千元,旅運費 1,297千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,118千元,較上年度淨增 235千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 246千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,334千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505511022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        26,412│        25,948│           464│1.本年度預算數26,412千元,包括人事費24,046千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,149千元,旅運費 1,217千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,046千元,較上年度淨增 592千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費46千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 638千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,366
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 1
  │  │  │  │              │              │              │              │    28千元。
  │  │  │  │3505511200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         7,321│         7,129│           192│1.本年度預算數 7,321千元,包括人事費 6,157千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 729千元,旅運費 435千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,781千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 377千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 5千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,163千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減15千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列74千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費70千元。
  │  │  │  │3505511300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         7,841│         7,701│           140│
  │  │  │  │3505511320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,294│         3,199│            95│1.本年度預算數 3,294千元,包括人事費 3,227千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費67千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,227千元,較上年度淨增 102千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 108千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務案件裁定業務經費67千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列 7千元。
  │  │  │  │3505511321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         4,547│         4,502│            45│1.本科目上年度預算數 6,172千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 1,670千元列入「民事訴訟審判」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 4,547千元,包括人事費 3,735千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 488千元,旅運費 324千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,735千元,較上年度淨增99千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 110千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 812千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列54千元。
  │  │  │  │3505511400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         4,448│         4,371│            77│1.本年度預算數 4,448千元,包括人事費 3,729千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 157千元,旅運費 562千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,729千元,較上年度淨增94千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 101千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 719千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列17千元。
  │  │  │  │3505518700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│        10,734│             -│        10,734│1.本科目係本年度新增設,本年度預算數10,734千
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  元,均屬設備及投資費。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.興建南投民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築,資
  │  │  │  │              │              │              │              │  訊、通訊及其他設備等項總經費 108,896千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  分四年辦理,除81至83年度由臺灣臺中地方法院
  │  │  │  │              │              │              │              │  編列98,162千元外,本年度編列第四年經費10,7
  │  │  │  │              │              │              │              │  34千元。
  │  │  │  │3505519000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         1,211│        19,020│       -17,809│
  │  │  │  │3505519010    │              │              │              │
  │  │  │ 1│資訊設備      │             -│        12,226│       -12,226│上年度資訊及機房等設備預算業已編竣,所列12,2
  │  │  │  │              │              │              │              │26千元如數減列。
  │  │  │  │3505519011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│         1,211│         5,594│        -4,383│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增刑事勘驗車 2輛,每輛 566千元,機車 2輛
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,每輛39.5千元,合計 4輛購置費 1,211千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度新增首長座車,中型警備車,勘驗車等購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置預算業已編竣,所列 5,594千元如數減列。
  │  │  │  │3505519019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         1,200│        -1,200│上年度辦公設備購置預算業已編竣,所列 1,200千
  │  │  │  │              │              │              │              │元如數減列。
  │  │  │  │3505519800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           653│           653│             0│仍照上年度預算數編列。
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