85C40553.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005530000    │              │              │              │
  │18│  │  │臺灣雲林地方法│       179,674│       208,395│       -28,721│臺灣雲林地方法院本年度預算數 179,674千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 208,395千元,減少28,721千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505530100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        53,756│        43,689│        10,067│
  │  │  │  │3505530101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        50,296│        42,282│         8,014│1.本年度預算數50,296千元,包括人事費36,681千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 5,717千元,業務費 1,331千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 5,239千元,旅運費 1,160千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費36,476千元,較上年度增加 2,807
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,450千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合民刑事簡易庭增加司機 1人之人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 8,466千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,978千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加民刑事簡易庭刑事勘驗車 1輛及機車 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      輛所需稅捐及保險費34千元,油料費68千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,車輛養護費14千元,合共 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金13千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電及清潔維護費 1,447千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 371
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增加司機 1人上下班車票費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 5,354千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 3,229千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      及器材等項設施養護費 2,969千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       260千元。
  │  │  │  │3505530102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,460│         1,407│         2,053│1.本年度預算數 3,460千元,包括人事費 492千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,109千元,維護費 1,859千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 492千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費39千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,968千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,014千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電腦業務經常性耗材費 643千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦硬體設備養護費 1,371千元。
  │  │  │  │3505531000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        74,562│        73,972│           590│
  │  │  │  │3505531020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        26,042│        26,042│             0│1.本年度預算數26,042千元,包括人事費24,139千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,403千元,旅運費 500千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,139千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,903
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505531021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        18,150│        17,560│           590│1.本年度預算數18,150千元,包括人事費14,725千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 740千元,旅運費 2,685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,725千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 590千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,425千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505531022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        30,370│        30,370│             0│1.本年度預算數30,370千元,包括人事費27,603千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,708千元,旅運費 1,059千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,603千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,767
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505531200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         5,838│         5,532│           306│1.本年度預算數 5,838千元,包括人事費 3,934千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,250千元,旅運費 654千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,275千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 343千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 397千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,166千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨減37千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費90千元。
  │  │  │  │3505531300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        13,987│        14,709│          -722│
  │  │  │  │3505531320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,557│         3,533│            24│1.本年度預算數 3,557千元,包括人事費 3,516千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費41千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,516千元,較上年度淨增 124千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費96千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 220千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費41千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │3505531321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        10,430│        11,176│          -746│1.本年度預算數10,430千元,包括人事費 9,273千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 239千元,旅運費 918千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,273千元,較上年度核實減列人
  │  │  │  │              │              │              │              │    事費 194千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,157千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 552千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505531400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,390│         1,346│            44│1.本年度預算數 1,390千元,包括人事費 897千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 109千元,旅運費 384千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 897千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費44千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 493千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505538700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│        20,122│        37,542│       -17,420│1.本年度預算數20,122千元,包括人事費 120千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,業務費 472千元,旅運費 209千元,設備及投
  │  │  │  │              │              │              │              │  資19,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 409千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 392千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建虎尾民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築,
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊、通訊及其他設備等項總經費72,902千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分四年辦理,除82至84年度編列24,237千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第三年經費19,321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)上年度斗六、北港民、刑事簡易庭辦公廳舍房
  │  │  │  │              │              │              │              │    屋建築及設備購置預算業已編竣,所列12,704
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元如數減列。
  │  │  │  │3505539000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│         9,685│        31,271│       -21,586│
  │  │  │  │3505539002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │         8,750│        30,000│       -21,250│興建法官職務宿舍總建築費48,223千元,分四年辦
  │  │  │  │              │              │              │              │理,除82、84年度編列30,610千元外,本年度編列
  │  │  │  │              │              │              │              │第三年經費 8,750千元。
  │  │  │  │3505539011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           685│            41│           644│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民、刑事簡易庭刑事勘驗車一輛購置費 566
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,機車三輛每輛39.5千元,合計四輛購置費
  │  │  │  │              │              │              │              │   685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換機車購置預算業已編竣,所列41千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  如數減列。
  │  │  │  │3505539019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │           250│         1,230│          -980│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.興建法官職務宿舍內部設備總經費 750千元,本
  │  │  │  │              │              │              │              │  年度編列第一年經費 250千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度金屬探測門及法警裝備等購置預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 1,230千元如數減列。
  │  │  │  │3505539800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           334│           334│             0│仍照上年度預算數編列。
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