85C40556.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005560000    │              │              │              │
  │20│  │  │臺灣臺南地方法│       331,265│       460,622│      -129,357│臺灣臺南地方法院本年度預算數 331,265千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 460,622千元,減少 129,357千
  │  │  │  │              │              │              │              │元。
  │  │  │  │3505560100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        84,562│        75,138│         9,424│
  │  │  │  │3505560101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        79,301│        71,763│         7,538│1.本年度預算數79,301千元,包括人事費59,663千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,149千元,業務費 2,590千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 5,099千元,旅運費 1,632千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費59,458千元,較上年度增加 2,666
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 2,309千元
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新建民刑事簡易庭增加司機 1人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,701千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 2,624千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加刑事勘驗車 1輛及機車 2輛所需稅捐及
  │  │  │  │              │              │              │              │      保險費33千元,油料費61千元,車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      12千元,合共 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電及清潔維護費 2,072千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 420
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增加司機 1人上下班車票費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 6,142千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 2,248千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      及器材等項設施養護費 2,048千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依殘障褔利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       200千元。
  │  │  │  │3505560102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         5,261│         3,375│         1,886│1.本年度預算數 5,261千元,包括人事費 1,471千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,700千元,維護費 2,090千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,471千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費58千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 3,790千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,828千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電腦業務經常性耗材費 597千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦硬體設備養護費 1,231千元。
  │  │  │  │3505561000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │       151,342│       148,294│         3,048│
  │  │  │  │3505561020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        58,863│        57,776│         1,087│1.本科目上年度預算數54,015千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 3,761千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數58,863千元,包括人事費55,400千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 2,712千元,旅運費 751千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費55,400千元,較上年度淨增 1,087
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 341千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,428千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,463
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505561021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        24,067│        23,527│           540│1.本年度預算數24,067千元,包括人事費19,871千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 121千元,旅運費 4,075千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費19,871千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 540千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 4,196千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505561022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        68,412│        66,991│         1,421│1.本年度預算數68,412千元,包括人事費62,151千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,960千元,旅運費 2,301千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費62,151千元,較上年度淨增 1,421
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 106千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,527千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 6,261
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505561200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │        19,772│        19,085│           687│1.本年度預算數19,772千元,包括人事費17,635千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,409千元,旅運費 728千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,553千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 468千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 613千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 4,330千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 168千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費45千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費 213千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)辦理少年心理測驗人員維持費 276千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度伸算增列調整待遇經費51千元。
  │  │  │  │3505561300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │        17,767│        18,701│          -934│
  │  │  │  │3505561320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         2,920│         3,310│          -390│1.本科目上年度預算數 7,071千元,配合科目調整
  │  │  │  │定            │              │              │              │  ,移出人事費 3,761千元列入「民事訴訟審判」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,920千元,包括人事費 2,739千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 181千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,739千元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費 181千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 390千元。
  │  │  │  │3505561321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│        14,847│        15,391│          -544│1.本年度預算數14,847千元,包括人事費12,928千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 519千元,旅運費 1,400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,928千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 381千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,499千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    較上年度依業務費緊縮原則核實減列 925千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505561400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         9,304│         8,979│           325│1.本年度預算數 9,304千元,包括人事費 8,355千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 188千元,旅運費 761千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,355千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 325千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 949千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505561600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         6,877│         6,755│           122│本年度預算數 6,877千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │22千元。
  │  │  │  │3505568700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        23,566│        59,364│       -35,798│1.本年度預算數23,566千元,包括業務費 730千元
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,旅運費 210千元,設備及投資22,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 730千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費 210千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度減少 281千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 118千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 163千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建新市民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築,
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊、通訊及其他設備等項總經費85,860千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分四年辦理,除82至84年度編列67,234千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第四年經費18,626千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)興建臺南普通庭、簡易庭辦公大樓房屋建築及
  │  │  │  │              │              │              │              │    空調設備總經費 189,417千元,分六年辦理,
  │  │  │  │              │              │              │              │    除84年度已編列43,143千元外,本年度編列第
  │  │  │  │              │              │              │              │    二年經費 4,000千元。
  │  │  │  │3505569000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│        17,495│       123,726│      -106,231│
  │  │  │  │3505569001    │              │              │              │
  │  │  │ 1│土地購置      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505569002    │              │              │              │
  │  │  │ 2│房屋建築      │        13,000│       111,523│       -98,523│遷建臺南地方法院辦公大樓房屋建築及空調設備總
  │  │  │  │              │              │              │              │經費 1,588,214千元,分六年辦理,除84年度已編
  │  │  │  │              │              │              │              │列 111,523千元外,本年度編列第二年經費13,000
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3505569011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│         4,495│         3,288│         1,207│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民刑事簡易庭刑事勘驗車 1輛購置費 566千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,公務機車 2輛,每輛39.5千元,合計 3輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費 645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換大型警備車 1輛購置費 3,850千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換民事執行車預算業已編竣,所列 3,2
  │  │  │  │              │              │              │              │  88千元如數減列。
  │  │  │  │3505569019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│         8,915│        -8,915│上年度遷建臺南地方法院辦公大樓空調設備、金屬
  │  │  │  │              │              │              │              │探測門及法警裝備等購置預算業已編竣,所列 8,9
  │  │  │  │              │              │              │              │15千元如數減列。
  │  │  │  │3505569800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           580│           580│             0│仍照上年度預算數編列。
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