85C40559.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005590000    │              │              │              │
  │22│  │  │臺灣屏東地方法│       178,477│       177,858│           619│臺灣屏東地方法院本年度預算數 178,477千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 177,858千元,增加 619千元。
  │  │  │  │3505590100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        54,104│        47,473│         6,631│
  │  │  │  │3505590101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        50,872│        45,871│         5,001│1.本科目上年度預算數45,190千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「籌備民刑事簡易庭」科目移入 681千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數50,872千元,包括人事費32,150千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費10,144千元,業務費 1,425千元,維
  │  │  │  │              │              │              │              │  護費 5,765千元,旅運費 1,220千元,特別費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │  68千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費31,972千元,較上年度淨增 893千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 973千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費13,826千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 1,723千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加民刑事簡易庭機車2輛所需稅捐及保險
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2千元,油料費15千元,車輛養護費 3千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電及清潔維護費 1,251千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 440
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費 8千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 5,074千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 2,385千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      發電機、空調、電梯、消防設備及器材等項
  │  │  │  │              │              │              │              │      設施養護費 2,447千元。
  │  │  │  │3505590102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,232│         1,602│         1,630│1.本年度預算數 3,232千元,包括人事費 441千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 1,097千元,維護費 1,694千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 441千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,791千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,614千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦業務經常性耗材費 595千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列硬體設備養護費 1,099千元。
  │  │  │  │3505591000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        97,377│        95,471│         1,906│
  │  │  │  │3505591020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        39,212│        38,478│           734│1.本年度預算數39,212千元,包括人事費37,472千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,274千元,旅運費 466千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費37,472千元,較上年度淨增 984千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,065千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,740
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    50千元。
  │  │  │  │3505591021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        16,801│        16,402│           399│1.本科目上年度預算數16,302千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「籌備民刑事簡易庭」科目移入 100千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數16,801千元,包括人事費13,557千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 226千元,旅運費 3,018千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,557千元,較上年度淨增 399千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 3,244千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505591022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        41,364│        40,591│           773│1.本科目上年度預算數40,501千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「籌備民刑事簡易庭」科目移入90千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數41,364千元,包括人事費38,146千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,873千元,旅運費 1,345千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費38,146千元,較上年度淨增 1,043
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 102千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 3,218
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 2
  │  │  │  │              │              │              │              │    70千元。
  │  │  │  │3505591200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         9,586│         9,351│           235│1.本年度預算數 9,586千元,包括人事費 7,570千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,554千元,旅運費 462千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,226千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 207千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 477千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,883千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增28千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列81千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費 134千元。
  │  │  │  │3505591300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         7,990│         7,712│           278│
  │  │  │  │3505591320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         1,076│         1,043│            33│1.本年度預算數 1,076千元,包括人事費 1,062千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,062千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費14千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505591321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         6,914│         6,669│           245│1.本年度預算數 6,914千元,包括人事費 5,621千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費 289千元,旅運費 1,004千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,621千元,較上年度淨增 245千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 7千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 252千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 1,293千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    與上年度同。
  │  │  │  │3505591400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         3,263│         3,185│            78│1.本年度預算數 3,263千元,包括人事費 2,775千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 133千元,旅運費 355千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,775千元,較上年度淨增78千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 488千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505591600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         5,721│         5,531│           190│本年度預算數 5,721千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費 1
  │  │  │  │              │              │              │              │90千元。
  │  │  │  │3505598700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│             -│         7,000│        -7,000│1.本科目上年度預算數 7,871千元,配合科目調整
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,移出業務費 681千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費40千元及業務費60千元,合共 100千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「民事調解及執行」科目,人事費90千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「刑事訴訟審判」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度籌備民刑事簡易庭設備及投資預算業已編
  │  │  │  │              │              │              │              │  竣,所列 7,000千元如數減列。
  │  │  │  │3505599000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│            79│         1,778│        -1,699│
  │  │  │  │3505599002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505599011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│            79│           548│          -469│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民刑事簡易庭機車2輛購置費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度刑事勘驗車購置預算業已編竣,所列 548
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505599019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│         1,230│        -1,230│上年度金屬探測門及法警裝備等購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 1,230千元如數減列。
  │  │  │  │3505599800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           357│           357│             0│仍照上年度預算數編列。
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