85C40561.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005610000    │              │              │              │
  │24│  │  │臺灣花蓮地方法│       139,421│       107,045│        32,376│臺灣花蓮地方法院本年度預算數 139,421千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 107,045千元,增加32,376千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505610100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        46,888│        32,790│        14,098│
  │  │  │  │3505610101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        43,793│        31,202│        12,591│1.本科目上年度預算數30,421千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入10千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  籌備民刑事簡易庭」科目移入 771千元,合計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數43,793千元,包括人事費25,161千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 9,699千元,業務費 999千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 7,145千元,旅運費 621千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,974千元,較上年度增加 1,182
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]伸算增列上年度調整待遇經費 825千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合民刑事簡易庭增加司機 1人之人事費 3
  │  │  │  │              │              │              │              │      57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費12,287千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 6,626千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加刑事勘驗車 1輛及機車 3輛所需稅捐及
  │  │  │  │              │              │              │              │      保險費34千元,油料費68千元,車輛養護費
  │  │  │  │              │              │              │              │      14千元,合共 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電及清潔維護費 5,645千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 830
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費17千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增加司機 1人上下班車票費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 6,532千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 4,783千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      及器材等項設施養護費 4,553千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       230千元。
  │  │  │  │3505610102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         3,095│         1,588│         1,507│1.本科目上年度預算數 1,438千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入 150千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 3,095千元,包括人事費 528千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 808千元,維護費 1,609千元,旅運費
  │  │  │  │              │              │              │              │   150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 528千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,567千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,386千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電腦業務經常性耗材費 326千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦硬體設備養護費 1,060千元。
  │  │  │  │3505611000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        61,358│        59,798│         1,560│
  │  │  │  │3505611020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        21,773│        21,210│           563│1.本年度預算數21,773千元,包括人事費20,832千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 737千元,旅運費 204千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費20,832千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 563千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 941千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │3505611021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         9,463│         9,202│           261│1.本科目上年度預算數 9,092千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「非訟事件處理」科目移入 110千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 9,463千元,包括人事費 8,153千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費65千元,旅運費 1,245千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 8,153千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 261千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,310千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505611022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        30,122│        29,386│           736│1.本科目上年度預算數29,242千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件執行」科目移入37千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  籌備民刑事簡易庭」科目移入47千元,「非訟事
  │  │  │  │              │              │              │              │  件處理」科目移入60千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數30,122千元,包括人事費27,618千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,780千元,旅運費 724千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,618千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 736千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 2,504
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505611200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         5,807│         5,639│           168│1.本年度預算數 5,807千元,包括人事費 4,283千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,070千元,旅運費 454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,361千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 121千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 262千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 2,184千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增47千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費29千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費76千元。
  │  │  │  │3505611300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         2,386│         2,592│          -206│
  │  │  │  │3505611320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│           464│           467│            -3│1.本年度預算數 464千元,包括人事費 452千元,
  │  │  │  │定            │              │              │              │  業務費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 452千元,較上年度淨減 3千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費28千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費12千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505611321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         1,922│         2,125│          -203│1.本科目上年度預算數 2,322千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出業務費10千元列入「行政管理」科目,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 150千元列入「資訊管理」科目,旅運費37
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元列入「刑事訴訟審判」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,922千元,包括人事費 1,796千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費12千元,旅運費 114千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,796千元,較上年度淨減63千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 116千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費53千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 126千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 140千元。
  │  │  │  │3505611400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         2,025│         1,976│            49│1.本科目上年度預算數 2,146千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出旅運費 110千元列入「民事調解及執行」
  │  │  │  │              │              │              │              │  科目,旅運費60千元列入「刑事訴訟審判」科目
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 2,025千元,包括人事費 1,732千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費84千元,旅運費 209千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,732千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費49千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 293千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505611600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,912│         1,912│             0│本年度預算數 1,912千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,與上年度同。
  │  │  │  │3505618700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│        18,153│           753│        17,400│1.本科目上年度預算數 1,571千元,配合科目調整
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  ,移出業務費 771千元列入「行政管理」科目,
  │  │  │  │              │              │              │              │  人事費44千元及旅運費 3千元,合共47千元列入
  │  │  │  │              │              │              │              │  「刑事訴訟審判」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數18,153千元,包括人事費12千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費 135千元,旅運費 6千元,設備及投資18
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,000千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費 120千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 536千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費33千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度核實減列人事費64千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建花蓮、鳳林、玉里等民、刑事簡易庭辦公
  │  │  │  │              │              │              │              │    廳舍房屋建築,資訊、通訊及其他設備等項總
  │  │  │  │              │              │              │              │    經費 282,737千元,分四年辦理,除81至83年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度編列 264,737千元外,本年度編列第四年經
  │  │  │  │              │              │              │              │    費18,000千元。
  │  │  │  │3505619000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│           685│         1,378│          -693│
  │  │  │  │3505619002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505619011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│           685│           548│           137│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民、刑事簡易庭刑事勘驗車 1輛購置費 566
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,機車 3輛,每輛39.5千元,合計 4輛購置
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 685千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換刑事勘驗車等購置預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │  列 548千元如數減列。
  │  │  │  │3505619019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           830│          -830│上年度金屬探測門及法警裝備等購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 830千元如數減列。
  │  │  │  │3505619800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           207│           207│             0│仍照上年度預算數編列。
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