85C40562.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005620000    │              │              │              │
  │25│  │  │臺灣宜蘭地方法│       105,515│       133,725│       -28,210│臺灣宜蘭地方法院本年度預算數 105,515千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │上年度法定預算數 133,725千元,減少28,210千元
  │  │  │  │              │              │              │              │。
  │  │  │  │3505620100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        33,994│        30,255│         3,739│
  │  │  │  │3505620101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        31,457│        28,799│         2,658│1.本年度預算數31,457千元,包括人事費24,056千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,228千元,業務費 933千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 2,225千元,旅運費 847千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費23,864千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 653千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,875千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 867千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增加民、刑事簡易庭機車 1輛所需稅捐及保
  │  │  │  │              │              │              │              │      險費 1千元,油料費 7千元,車輛養護費 2
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元,合共10千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依退休退職人員人數核實增列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建民、刑事簡易庭辦公室,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      水電及清潔維護費 678千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 149
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費26千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 2,718千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,138千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新建民、刑事簡易庭辦公廳舍,增列專
  │  │  │  │              │              │              │              │      項空調、電梯、消防、設備及器材等項設施
  │  │  │  │              │              │              │              │      養護費 908千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       230千元。
  │  │  │  │3505620102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,537│         1,456│         1,081│1.本年度預算數 2,537千元,包括人事費 448千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 599千元,維護費 1,490千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 448千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 2,089千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    增加 1,067千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]增列電腦業務經常性耗材費 205千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦硬體設備養護費 862千元。
  │  │  │  │3505621000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        51,234│        49,856│         1,378│
  │  │  │  │3505621020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        14,610│        14,210│           400│1.本年度預算數14,610千元,包括人事費13,646千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 803千元,旅運費 161千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費13,646千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 964千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │3505621021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│        10,986│        10,694│           292│1.本年度預算數10,986千元,包括人事費 9,500千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 355千元,旅運費 1,131千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 9,500千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 292千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 1,486千元,與
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度同。
  │  │  │  │3505621022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        25,638│        24,952│           686│1.本年度預算數25,638千元,包括人事費24,117千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,030千元,旅運費 491千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,117千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 686千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,521
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,與上年度同。
  │  │  │  │3505621200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,713│         3,600│           113│1.本年度預算數 3,713千元,包括人事費 2,576千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 827千元,旅運費 310千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,056千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費85千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 246千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,與上年度同。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 1,411千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增28千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費22千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費50千元。
  │  │  │  │3505621300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         8,834│         8,911│           -77│
  │  │  │  │3505621320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│         3,964│         3,847│           117│1.本年度預算數 3,964千元,包括人事費 3,904千
  │  │  │  │定            │              │              │              │  元,業務費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,904千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 117千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費60千元,與上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度同。
  │  │  │  │3505621321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         4,870│         5,064│          -194│1.本年度預算數 4,870千元,包括人事費 4,361千
  │  │  │  │行            │              │              │              │  元,業務費88千元,旅運費 421千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 4,361千元,較上年度淨減12千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 138千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 509千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 182千元。
  │  │  │  │3505621400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,566│         1,529│            37│1.本年度預算數 1,566千元,包括人事費 1,222千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費86千元,旅運費 258千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,222千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費37千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 344千元,與上年度同
  │  │  │  │              │              │              │              │    。
  │  │  │  │3505621600    │              │              │              │
  │  │ 6│  │司法官優遇    │         1,938│         1,876│            62│本年度預算數 1,938千元,係辦理司法官優遇業務
  │  │  │  │              │              │              │              │,均屬人事費,較上年度伸算增列調整待遇經費62
  │  │  │  │              │              │              │              │千元。
  │  │  │  │3505628700    │              │              │              │
  │  │ 7│  │籌備民刑事簡易│         3,962│        35,911│       -31,949│1.本年度預算數 3,962千元,包括旅運費86千元,
  │  │  │  │庭            │              │              │              │  設備及投資 3,876千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理民、刑事簡易庭業務經費,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 266千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)籌建民、刑事簡易庭業務經費86千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少95千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列55千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)興建羅東民、刑事簡易庭辦公廳舍房屋建築,
  │  │  │  │              │              │              │              │    資訊、通訊及其他設備等項總經費77,857千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,分四年辦理,除惘釵~度編列73,981千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    外,本年度編列第四年經費 3,876千元。
  │  │  │  │3505629000    │              │              │              │
  │  │ 8│  │一般建築及設備│            80│         1,593│        -1,513│
  │  │  │  │3505629011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│            80│           763│          -683│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民、刑事簡易庭機車 1輛購置費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換機車 1輛購置費40千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換首長座車及機車等購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,所列 763千元如數減列。
  │  │  │  │3505629019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │             -│           830│          -830│上年度金屬探測門及法警設備等購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 830千元如數減列。
  │  │  │  │3505629800    │              │              │              │
  │  │ 9│  │第一預備金    │           194│           194│             0│仍照上年度預算數編列。
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