85C40564.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005640000    │              │              │              │
  │27│  │  │臺灣澎湖地方法│        67,074│        64,182│         2,892│1.臺灣澎湖地方法院本年度預算數67,074千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │  上年度法定預算數63,932千元,增加 3,142千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數63,932千元,連同由司
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院「行政管理」科目移入 250千元,共計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │3505640100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        31,622│        26,621│         5,001│
  │  │  │  │3505640101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        29,523│        25,506│         4,017│1.本年度預算數29,523千元,包括人事費21,640千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 3,337千元,業務費 553千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 3,251千元,旅運費 574千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費21,494千元,較上年度淨增 429千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費60千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 489千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 4,665千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,697千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電及清潔維護費 1,454千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 243
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 3,364千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 1,891千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      發電機、空調、安全警戒、電梯、消防設備
  │  │  │  │              │              │              │              │      及器材等項設施養護費 1,806千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       150千元。
  │  │  │  │3505640102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         2,099│         1,115│           984│1.本年度預算數 2,099千元,包括人事費 542千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 590千元,維護費 967千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 542千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費15千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理電腦資訊作業經費 1,557千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    淨增 969千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列19千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列電腦業務經常性耗材費 417千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]增列電腦硬體設備養護費 571千元。
  │  │  │  │3505641000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        30,370│        29,544│           826│
  │  │  │  │3505641020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │        12,726│        12,058│           668│1.本科目上年度預算數10,958千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「財務罰鍰案件裁定」科目移入 500千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  「財務罰鍰案件執行」科目移入 600千元,合計
  │  │  │  │              │              │              │              │  如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數12,726千元,包括人事費12,533千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 141千元,旅運費52千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費12,533千元,較上年度淨增 684千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 696千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判及調查勘驗業務經費 193千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列16千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │3505641021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         1,969│         1,922│            47│1.本年度預算數 1,969千元,包括人事費 1,658千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費11千元,旅運費 300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,658千元,較上年度淨增48千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 3千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費51千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 311千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 1千元。
  │  │  │  │3505641022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │        15,675│        15,564│           111│1.本科目上年度預算數15,314千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由司法院「行政管理」科目移入 250千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數15,675千元,包括人事費14,574千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 445千元,旅運費 656千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費14,574千元,較上年度淨增 160千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費27千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 187千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判及調查勘驗業務經費 1,101
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列49
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元。
  │  │  │  │3505641200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         1,311│         1,302│             9│1.本年度預算數 1,311千元,包括人事費 940千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費 292千元,旅運費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 747千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年事件審理執行及觀護業務經費 154千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,較上年度依業務費緊縮原則核實減列 9千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理少年輔導業務經費 410千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 4千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增處理篩檢少年吸毒試劑經費30千元。
  │  │  │  │3505641300    │              │              │              │
  │  │ 4│  │財務案件處理  │         2,092│         1,955│           137│
  │  │  │  │3505641320    │              │              │              │
  │  │  │ 1│財務罰鍰案件裁│           607│           519│            88│1.本科目上年度預算數 1,019千元,配合科目調整
  │  │  │  │定            │              │              │              │  ,移出人事費 500千元列入「民事訴訟審判」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 607千元,包括人事費 593千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  業務費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 593千元,較上年度淨增89千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │    包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 1千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費90千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件裁定業務經費14千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列 1千元。
  │  │  │  │3505641321    │              │              │              │
  │  │  │ 2│財務罰鍰案件執│         1,485│         1,436│            49│1.本科目上年度預算數 2,036千元,配合科目調整
  │  │  │  │行            │              │              │              │  ,移出人事費 600千元列入「民事訴訟審判」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,485千元,包括人事費 1,137千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 100千元,旅運費 248千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,137千元,較上年度淨增62千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 4千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費66千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理財務罰鍰案件執行業務經費 348千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列13千元。
  │  │  │  │3505641400    │              │              │              │
  │  │ 5│  │非訟事件處理  │         1,566│         1,496│            70│1.本年度預算數 1,566千元,包括人事費 1,188千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費71千元,旅運費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,188千元,較上年度淨增78千元
  │  │  │  │              │              │              │              │    ,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費 2千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理非訟事件業務經費 378千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 8千元。
  │  │  │  │3505648700    │              │              │              │
  │  │ 6│  │籌備民刑事簡易│             -│             -│             -│
  │  │  │  │庭            │              │              │              │
  │  │  │  │3505649000    │              │              │              │
  │  │ 7│  │一般建築及設備│             -│         3,151│        -3,151│
  │  │  │  │3505649002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3505649011    │              │              │              │
  │  │  │ 2│交通及運輸設備│             -│         2,721│        -2,721│上年度汰換中型警備車及刑事勘驗車購置預算業已
  │  │  │  │              │              │              │              │編竣,所列 2,721千元如數減列。
  │  │  │  │3505649019    │              │              │              │
  │  │  │ 3│其他設備      │             -│           430│          -430│上年度金屬探測門及法警裝備等購置預算業已編竣
  │  │  │  │              │              │              │              │,所列 430千元如數減列。
  │  │  │  │3505649800    │              │              │              │
  │  │ 8│  │第一預備金    │           113│           113│             0│仍照上年度預算數編列。
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