85C40591.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0005910000    │              │              │              │
  │29│  │  │福建金門地方法│        44,481│        41,327│         3,154│1.福建金門地方法院本年度預算數44,481千元,較
  │  │  │  │院            │              │              │              │  上年度法定預算數41,177千元,增加 3,304千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本科目上年度法定預算數41,177千元,連同由司
  │  │  │  │              │              │              │              │  法院「行政管理」科目移入 150千元,共計如表
  │  │  │  │              │              │              │              │  列上年度預算數。
  │  │  │  │3505910100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │        23,152│        18,909│         4,243│
  │  │  │  │3505910101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │        22,099│        18,728│         3,371│1.本年度預算數22,099千元,包括人事費17,533千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,事務費 2,022千元,業務費 663千元,維護
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,149千元,旅運費 564千元,特別費 168千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費17,533千元,較上年度淨增 1,650
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費20千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 1,313千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合新建民刑事簡易庭增加司機 1人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 357千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費 3,964千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增 1,270千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列69千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]配合新建民刑事簡易庭辦公室,增列專項水
  │  │  │  │              │              │              │              │      電及清潔維護費 1,070千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]新增簡易庭車輛 1輛所需稅捐及保險費31千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,油料費46千元,車輛養護費 9千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │      共86千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]依辦公房舍面積,增列房屋建築修繕費 151
  │  │  │  │              │              │              │              │      千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]依車輛使用年期核實增列車輛養護費18千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增加司機 1人上下班車票費14千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)辦理一般行政事務經費 602千元,較上年度增
  │  │  │  │              │              │              │              │    加 451千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合新建民刑事簡易庭辦公廳舍,增列專項
  │  │  │  │              │              │              │              │      發電機、空調、安全警戒、消防設備及器材
  │  │  │  │              │              │              │              │      等項設施養護費 321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依殘障福利法規定,增列改善殘障設施經費
  │  │  │  │              │              │              │              │       130千元。
  │  │  │  │3505910102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         1,053│           181│           872│1.本年度預算數 1,053千元,係辦理電腦資訊作業
  │  │  │  │              │              │              │              │  經費,包括業務費 285千元,維護費 768千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數較上年度淨增 872千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)依業務費緊縮原則核實減列12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列電腦業務經常性耗材費 189千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)增列電腦硬體設備養護費 695千元。
  │  │  │  │3505911000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審判業務      │        15,744│        14,606│         1,138│
  │  │  │  │3505911020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│民事訴訟審判  │         5,415│         4,961│           454│1.本年度預算數 5,415千元,包括人事費 5,030千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 276千元,旅運費 109千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 5,030千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 352千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事訴訟審判業務經費 385千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 102千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「定期出版公報及刊載裁判書全文」經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 120千元。
  │  │  │  │3505911021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│民事調解及執行│         3,526│         3,331│           195│1.本年度預算數 3,526千元,包括人事費 3,240千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費96千元,旅運費 190千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,240千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 208千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事調解及執行業務經費 286千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列13千元。
  │  │  │  │3505911022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│刑事訴訟審判  │         6,803│         6,314│           489│1.本科目上年度預算數 6,164千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由司法院「行政管理」科目移入 150千元,合
  │  │  │  │              │              │              │              │  計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 6,803千元,包括人事費 6,126千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 370千元,旅運費 307千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 6,126千元,較上年度淨增 384千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費12千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 396千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理刑事訴訟審判業務經費 677千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度淨增 105千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列25千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]增列「定期出版公報及刊載裁判書全文」經
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 130千元。
  │  │  │  │3505911200    │              │              │              │
  │  │ 3│  │少年事件處理  │         3,368│         3,182│           186│1.本年度預算數 3,368千元,包括人事費 3,338千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費30千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 2,989千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 167千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理少年輔導業務經費 379千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    增19千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列人事費11千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]新增辦理篩檢少年吸毒試劑經費30千元。
  │  │  │  │3505911400    │              │              │              │
  │  │ 4│  │非訟事件處理  │         1,086│         1,016│            70│1.本年度預算數 1,086千元,包括人事費 914千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,業務費72千元,旅運費 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 914千元,較上年度伸算增列調整
  │  │  │  │              │              │              │              │    待遇經費80千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)辦理民事提存及公證業務經費 172千元,較上
  │  │  │  │              │              │              │              │    年度依業務費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │3505919000    │              │              │              │
  │  │ 5│  │一般建築及設備│         1,045│         3,528│        -2,483│
  │  │  │  │3505919011    │              │              │              │
  │  │  │ 1│交通及運輸設備│           645│         3,498│        -2,853│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增民刑事簡易庭刑事勘驗車 1輛購置費 566千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.汰換公務機車 2輛,每輛39.5千元,合計 2輛購
  │  │  │  │              │              │              │              │  置費79千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.上年度汰換車輛購置預算業已編竣,所列 3,498
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505919019    │              │              │              │
  │  │  │ 2│其他設備      │           400│            30│           370│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.新增金屬探測門 1台購置費 400千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度汰換法警裝備購置預算業已編竣,所列30
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元如數減列。
  │  │  │  │3505919800    │              │              │              │
  │  │ 6│  │第一預備金    │            86│            86│             0│仍照上年度預算數編列。
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