85C40710.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007100000    │              │              │              │
  │ 2│  │  │審計部        │       304,635│       286,458│        18,177│審計部本年度預算數 304,635千元,較上年度法定
  │  │  │  │              │              │              │              │預算數 286,458千元,增加18,177千元。
  │  │  │  │3707100100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       121,627│       117,765│         3,862│
  │  │  │  │3707100101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       112,230│       107,871│         4,359│1.本年度預算數 112,230千元,包括人事費84,327
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,事務費10,141千元,業務費 7,188千元,
  │  │  │  │              │              │              │              │  維護費 3,805千元,旅運費 5,089千元,特別費
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,680千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費83,675千元,較上年度淨增 4,882
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定,減
  │  │  │  │              │              │              │              │      少技工 5人、工友 2人,計減列 7人之人事
  │  │  │  │              │              │              │              │      費 2,449千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 7,331千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費25,275千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 615千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依退休退職人員人數核實減列退休退職人員
  │  │  │  │              │              │              │              │      三節慰問金 129千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 672千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]依車輛使用年期核實增列車輛養護費52千元
  │  │  │  │              │              │              │              │      。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]為加強辦理國防審計業務增加職員 4人,增
  │  │  │  │              │              │              │              │      列統籌事務費52千元、辦公器具養護費 5千
  │  │  │  │              │              │              │              │      元,合共57千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合油價調整增加車輛油料費48千元及稅金
  │  │  │  │              │              │              │              │      13千元,合共61千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]增列圖書購置經費16千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (3)在職訓練費 2,440千元,較上年度減少 148千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]核實減列兼職酬金48千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 100千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (4)發行審計季刊經費 840千元,較上年度增列編
  │  │  │  │              │              │              │              │    校經費 240千元。
  │  │  │  │3707100102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         9,397│         9,894│          -497│1.本年度預算數 9,397千元,包括人事費 3,337千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,400千元,維護費 2,500千元,旅
  │  │  │  │              │              │              │              │  運費 160千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,337千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 103千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 6,060千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列 600千元。
  │  │  │  │3707101000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       181,917│       167,072│        14,845│
  │  │  │  │3707101020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │        32,389│        29,892│         2,497│1.本年度預算數32,389千元,包括人事費25,987千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,200千元,旅運費 5,202千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,987千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,630千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 6,402千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列 133千元。
  │  │  │  │3707101021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│國防經費審計  │        31,523│        26,530│         4,993│1.本年度預算數31,523千元,包括人事費27,559千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,075千元,旅運費 2,889千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費27,559千元,較上年度增加 5,003
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]為加強辦理國防審計業務需要,增加職員 4
  │  │  │  │              │              │              │              │      人之人事費 2,140千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 2,863千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)國防經費審計工作經費 3,964千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列10千元。
  │  │  │  │3707101022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│特種公務審計  │        29,641│        27,733│         1,908│1.本年度預算數29,641千元,包括人事費25,759千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,041千元,旅運費 2,841千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,759千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 2,024千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 3,882千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    依業務費緊縮原則核實減列 116千元。
  │  │  │  │3707101023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│公營及公有事業│        30,424│        29,423│         1,001│1.本年度預算數30,424千元,包括人事費24,752千
  │  │  │  │審計          │              │              │              │  元,業務費 1,003千元,旅運費 4,669千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費24,752千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,112千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營及公有事業審計工作經費 5,672千元,較
  │  │  │  │              │              │              │              │    上年度依業務費緊縮原則核實減列 111千元。
  │  │  │  │3707101024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│財物審計      │        33,751│        32,587│         1,164│1.本年度預算數33,751千元,包括人事費29,194千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,220千元,旅運費 3,337千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費29,194千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,300千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 4,557千元,較上年度依業
  │  │  │  │              │              │              │              │    務費緊縮原則核實減列 136千元。
  │  │  │  │3707101025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│覆審審計      │        18,364│        17,300│         1,064│1.本年度預算數18,364千元,包括人事費18,272千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費59千元,旅運費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費18,272千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,071千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費92千元,較上年度依業務費
  │  │  │  │              │              │              │              │    緊縮原則核實減列 7千元。
  │  │  │  │3707101026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│專案調查      │         3,091│           597│         2,494│1.本年度預算數 3,091千元,包括業務費 2,553千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,旅運費 538千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)辦理專案調查工作經費 591千元,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │    業務費緊縮原則核實減列 6千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)增列委託鑑定、調查經費 2,500千元。
  │  │  │  │3707101027    │              │              │              │
  │  │  │ 8│總決算審核及報│         2,734│         3,010│          -276│1.本年度預算數 2,734千元,包括人事費 246千元
  │  │  │  │告            │              │              │              │  ,業務費 2,488千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度總決算審核報告印製費,依業務費緊縮原
  │  │  │  │              │              │              │              │  則核實減列 276千元。
  │  │  │  │3707109000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           200│           730│          -530│
  │  │  │  │3707109002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│1.前年度決算數係興建典藏樓、審計人員訓練中心
  │  │  │  │              │              │              │              │  及購置信義大樓首長宿舍一戶等費用。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.因應南勢角聯合檔案庫庫區安全需要,請增配構
  │  │  │  │              │              │              │              │  建圍牆經費 1,500千元。
  │  │  │  │3707109010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │           200│           730│          -530│本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │1.汰換個人電腦及週邊設備購置經費 200千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.上年度購置電腦週邊設備預算業已編竣,所列 7
  │  │  │  │              │              │              │              │  30千元如數減列。
  │  │  │  │3707109011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│             -│             -│前年度決算數係汰換公務轎車 1輛之費用。
  │  │  │  │3707109019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │             -│             -│             -│前年度決算數係典藏樓裝置活動檔案架、審計人員
  │  │  │  │              │              │              │              │訓練中心內部設備及首長宿舍裝修等費用。
  │  │  │  │3707109800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           891│           891│             0│仍照上年度預算數編列。
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