85C40730.HTM                                         中央政府總預算

                                                    歲出機關別預算表

                                                   中華民國八十五年度                                       單位:新台幣千元
───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────────────────────
    科                  目    │              │              │              │
─┬─┬─┬─┬───────┤ 本年度預算數 │ 上年度預算數 │本年度與上年度│    說                                明
款│項│目│節│名 稱 及 編 號│              │              │比          較│
─┼─┼─┼─┼───────┼───────┼───────┼───────┼──────────────────────
  │  │  │  │0007300000    │              │              │              │
  │ 3│  │  │審計部台灣省審│       361,382│       341,042│        20,340│審計部臺灣省審計處及所屬本年度預算數 361,382
  │  │  │  │計處及所屬    │              │              │              │千元,較上年度法定預算數 341,042千元,增加20
  │  │  │  │              │              │              │              │,340千元。
  │  │  │  │3707300100    │              │              │              │
  │  │ 1│  │一般行政      │       143,441│       136,659│         6,782│
  │  │  │  │3707300101    │              │              │              │
  │  │  │ 1│行政管理      │       135,591│       128,579│         7,012│1.本科目上年度預算數 127,479千元,配合科目調
  │  │  │  │              │              │              │              │  整,由「普通公務審計」科目移入 100千元,「
  │  │  │  │              │              │              │              │  資訊管理」科目移入 1,000千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 135,591千元,包括人事費 107,3
  │  │  │  │              │              │              │              │  96千元,事務費 8,307千元,業務費 8,374千元
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,維護費 2,919千元,旅運費 6,873千元,特別
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 1,722千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 107,396千元,較上年度淨增11,0
  │  │  │  │              │              │              │              │    09千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依事務勞力替代措施分年實施計畫規定減少
  │  │  │  │              │              │              │              │      技工 1人之人事費 295千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 4,159千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加職員 4人、技工 2人、工友 2人,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       8人之人事費 7,145千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)基本行政工作維持費28,195千元,較上年度淨
  │  │  │  │              │              │              │              │    減 3,997千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]減列上年度桃園縣審計室租用辦公室押租金
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,300千元及其他開辦雜支 560千元,合共
  │  │  │  │              │              │              │              │       6,860千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依業務費緊縮原則核實減列 963千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [3]核實減列設施養護費 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [4]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加職員10人、技工 2人、工友 2人之統籌
  │  │  │  │              │              │              │              │      事務費 130千元,辦公器具養護費10千元及
  │  │  │  │              │              │              │              │      上下班車票費 760千元,合共 900千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [5]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列租借辦公房屋及基地使用費 800千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [6]配合油價調整增加車輛油料費33千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [7]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列零星辦公用具購置及各項開辦雜支等 1
  │  │  │  │              │              │              │              │      ,901千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [8]依車輛使用年期,增列車輛養護費78千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [9]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增列首長特別費 264千元。
  │  │  │  │3707300102    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊管理      │         7,850│         8,080│          -230│1.上年度預算數 9,775千元,配合科目調整,移出
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,000千元列入「行政管理」科目,移出 495千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元列入「公營事業審計」科目,移出 200千元列
  │  │  │  │              │              │              │              │  入「財物審計」科目,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 7,850千元,包括人事費 3,443千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 3,422千元,維護費 664千元,旅運
  │  │  │  │              │              │              │              │  費 321千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 3,443千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 290千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)資訊系統之日常運轉經費 4,407千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度減少 520千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 363千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 157千元。
  │  │  │  │3707301000    │              │              │              │
  │  │ 2│  │審計業務      │       217,105│       202,497│        14,608│
  │  │  │  │3707301020    │              │              │              │
  │  │  │ 1│普通公務審計  │       106,157│        93,889│        12,268│1.本科目上年度預算數92,316千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出 100千元列入「行政管理」科目,另由「
  │  │  │  │              │              │              │              │  財物審計」科目移入 561千元,「覆審審計」科
  │  │  │  │              │              │              │              │  目移入 1,112千元,移出移入數互抵後,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 106,157千元,包括人事費98,239
  │  │  │  │              │              │              │              │  千元,業務費 2,706千元,旅運費 5,212千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費98,239千元,較上年度增加13,516
  │  │  │  │              │              │              │              │    千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]配合臺灣省基隆市及雲林縣兩審計室成立,
  │  │  │  │              │              │              │              │      增加職員 6人之人事費 6,550千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]伸算增列上年度調整待遇經費 6,966千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)普通公務審計工作經費 7,918千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,248千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 124千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,124千元。
  │  │  │  │3707301021    │              │              │              │
  │  │  │ 2│特種公務審計  │        35,528│        35,662│          -134│1.本年度預算數35,528千元,包括人事費32,352千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 883千元,旅運費 2,293千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費32,352千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,766千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)特種公務審計工作經費 3,176千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 1,900千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 150千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 1,750千元。
  │  │  │  │3707301022    │              │              │              │
  │  │  │ 3│公營事業審計  │        29,747│        29,068│           679│1.本科目上年度預算數27,388千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,由「覆審審計」科目移入 1,185千元,「資訊
  │  │  │  │              │              │              │              │  管理」科目移入 495千元,合計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數29,747千元,包括人事費25,801千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,535千元,旅運費 2,411千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費25,801千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 1,498千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)公營事業審計工作經費 3,946千元,較上年度
  │  │  │  │              │              │              │              │    減少 819千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 370千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 449千元。
  │  │  │  │3707301023    │              │              │              │
  │  │  │ 4│財物審計      │        38,372│        35,980│         2,392│1.本科目上年度預算數36,341千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出 561千元列入「普通公務審計」科目,另
  │  │  │  │              │              │              │              │  由「資訊管理」科目移入 200千元,移出移入數
  │  │  │  │              │              │              │              │  互抵後,淨計如列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數38,372千元,包括人事費34,518千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費 1,578千元,旅運費 2,276千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費34,518千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 3,342千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)財物審計工作經費 3,854千元,較上年度減少
  │  │  │  │              │              │              │              │     950千元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 444千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列 506千元。
  │  │  │  │3707301024    │              │              │              │
  │  │  │ 5│覆審審計      │         1,127│           998│           129│1.本科目上年度預算數 3,295千元,配合科目調整
  │  │  │  │              │              │              │              │  ,移出 1,112千元列入「普通公務審計」科目及
  │  │  │  │              │              │              │              │   1,185千元列入「公營事業審計」科目,淨計如
  │  │  │  │              │              │              │              │  列數。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數 1,127千元,包括人事費 1,043千
  │  │  │  │              │              │              │              │  元,業務費48千元,旅運費36千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │3.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,043千元,較上年度伸算增列調
  │  │  │  │              │              │              │              │    整待遇經費 172千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)覆審審計工作經費84千元,較上年度減少43千
  │  │  │  │              │              │              │              │    元,包括:
  │  │  │  │              │              │              │              │   [1]依業務費緊縮原則核實減列 8千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │   [2]依旅運費緊縮原則核實減列35千元。
  │  │  │  │3707301025    │              │              │              │
  │  │  │ 6│專案調查      │           590│           840│          -250│本年度預算數 590千元,均屬旅運費,較上年度依
  │  │  │  │              │              │              │              │旅運費緊縮原則核實減列 250千元。
  │  │  │  │3707301026    │              │              │              │
  │  │  │ 7│總決算審核及報│         5,584│         6,060│          -476│1.本年度預算數 5,584千元,包括人事費 1,150千
  │  │  │  │告            │              │              │              │  元,業務費 4,434千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │2.本年度預算數之內容及與上年度之比較如下:
  │  │  │  │              │              │              │              │ (1)人員維持費 1,150千元,較上年度核實減列加
  │  │  │  │              │              │              │              │    班值班費18千元。
  │  │  │  │              │              │              │              │ (2)總決算審核報告印製經費 4,434千元,較上年
  │  │  │  │              │              │              │              │    度依業務費緊縮原則核實減列總決算審核及報
  │  │  │  │              │              │              │              │    告印刷費 458千元。
  │  │  │  │3707309000    │              │              │              │
  │  │ 3│  │一般建築及設備│           150│         1,200│        -1,050│
  │  │  │  │3707309002    │              │              │              │
  │  │  │ 1│房屋建築      │             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707309010    │              │              │              │
  │  │  │ 2│資訊設備      │             -│         1,200│        -1,200│上年度增購微電腦及週邊設備等預算業已編竣,所
  │  │  │  │              │              │              │              │列 1,200千元如數減列。
  │  │  │  │3707309011    │              │              │              │
  │  │  │ 3│交通及運輸設備│             -│             -│             -│
  │  │  │  │3707309019    │              │              │              │
  │  │  │ 4│其他設備      │           150│             -│           150│汰換及購置辦公事務設備經費如列數。
  │  │  │  │3707309800    │              │              │              │
  │  │ 4│  │第一預備金    │           686│           686│             0│仍照上年度預算數編列。
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